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工业审计与会计杂志

杂志介绍

工业审计与会计杂志是由中国机械工业审计学会主管,中国机械工业审计学会主办的一本部级期刊。

工业审计与会计杂志创刊于1988,发行周期为双月刊,杂志类别为工业类。

工业审计与会计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国机械工业审计学会

  • 主办单位:中国机械工业审计学会

  • 国际刊号:暂无

  • 国内刊号:暂无

  • 发行周期:双月刊

  • 中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林接见中国机械工业联合会代表时的讲话

    关键词: 中国机械工业联合会  中共中央政治局常委  全国政协主席  贾庆林  老同志  会员大会  机械行业  干部职工  

    今天我和有关部门的领导同志、机械行业老同志一起同出席中机联三届三次会员大会的代表同志们见面,感到十分高兴。首先,对大会的召开暨中国机械工业联合会成立10周年表示热烈祝贺,向与会同志和全国机械工业战线广大干部职工表示亲切问候和良好祝愿!

  • 审计署关于加强审计监督促进“十二五”规划顺利实施的意见(2011年3月28日)

    关键词: 规划  审计署  转变经济发展方式  全面建设小康社会  十一届全国人大  督促  经济社会发展  

    “十二五”时期,是我国全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚期和战略机遇期。党的十七届五中全会提出,“十二五”时期必须以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线,努力开创科学发展新局面。十一届全国人大四次会议审议通过的“十二五”规划纲要,描绘了未来五年我国经济社会发展的宏伟蓝图,也...

  • 与时俱进 加快转型 为“再造新哈电”做出新贡献——哈尔滨电气集团总经理邹磊在2011年审计工作会议上的讲话(摘要)

    关键词: 审计工作会议  电气集团  与时俱进  总经理  哈尔滨  转型  摘要  

    2011年审计工作会议,是哈电集团又一次重要会议。做好审计工作是认真贯彻落实哈电集团“十二五”规划和2011年工作部署,更好地围绕集团中心任务,具有十分重要意义。

  • 强化内审监督 服务企业发展

    关键词: 企业发展  内审监督  公司重组  服务  内部审计  管理执行力  精细化管理  奋斗历程  

    近年来,阿城继电器股份有限公司在发展的征途上,经历了极其艰难的奋斗历程。一方面,公司面临经营成本高,市场萎缩,利润大幅下滑的窘境;另一方面,公司内部面临管理执行力不强等现实问题。面对诸多挑战,阿继公司在哈电集团的正确领导和指导下,注重发挥内部审计的作用,以高度的责任感,认真履行监督职责,不断提升企业的自我约束、自我管...

  • 领导重视是做好内审工作的关键作用

    关键词: 内审工作  领导重视  现代企业制度  集团管控  企业审计  审计系统  审计人员  审计工作  

    随着现代企业制度的逐步建立和完善,集团管控力度不断加大,内审地位得以不断提升,作用发挥越来越明显。近年来,哈电集团内审工作出现了比较大的变化,审计系统呈现出企业审计比精品、比服务、比贡献;审计人员比学习、比奉献、比干劲的良好局面。审计工作真正做到了“年年有新思路,岁岁有新发展”,各项工作有条不紊向纵深发展,并且取得了...

  • 创新思路 筑牢防线着力打造可持续发展的“护航舰”

    关键词: 可持续发展  护航舰  创新思路  惩治和预防腐败体系  防线  集团公司  反腐倡廉工作  2009年  

    山东重工集团成立于2009年6月18日。针对集团公司成立时间短这一特点,我们始终坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,把反腐倡廉工作作为“优先”工作,进行重点部署,突出制度建设,狠抓贯彻落实,全力推进惩治和预防腐败体系建设,着力打造保障集团可持续发展的“护航舰”,促进了各项工作任务的圆满完成。

  • 风险管理建设与内部控制实现有机结合

    关键词: 风险管理  哈尔滨汽轮机厂有限责任公司  内部控制  管理体系建设  试点企业  经营目标  咨询专家  

    按照国务院国资委和哈电集团全面风险管理体系建设的有关要求,哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(以下简称哈汽公司)作为全面风险管理体系建设的试点企业之一,认真组织落实,成立了全面风险管理体系建设领导小组及工作小组,并以“十二五”发展规划为主线,围绕哈汽公司总体经营目标,在集团的正确领导和咨询专家的协助下,在全公司范围内积极推进...

  • 内部审计在企业风险管理中的作用初探

    关键词: 企业风险管理  内部审计部门  风险管理体系  企业价值最大化  风险管理过程  控制体系  有效性  充分性  

    良好的风险管理体系对企业的目标实现起着至关重要的作用,企业必须建立风险管理体系;内部审计部门在风险管理中的作用就是监控、检查、评估、报告管理层风险管理过程的充分性和有效性,提出改进意见,帮助企业改进风险管理与控制体系,实现企业价值最大化。

  • 浅析地方融资平台的贷款风险管理

    关键词: 贷款风险管理  融资平台  地方政府  商业银行  防范化解  财政赤字  社会风险  财务风险  

    本文主要从地方政府实施融资平台的历史背景分析入手,通过对政府融资平台贷款所存在的主要问题进行研究,探究防范化解商业银行政府融资平台贷款风险的措施,希望地方政府能够合理的控制财政赤字,避免各级地方政府的财务风险发展为金融乃至社会风险。

  • 国有资产管理应重视“报废”环节

    关键词: 国有资产管理  报废  实物资产管理  行政事业单位  管理过程  办公用品  采购  

    近年来,各级政府对国有资产的管理提出了很多要求,管理方法和程序也越来越规范。但国有资产管理很重要方面,是对实物资产的管理。实物资产管理是一个动态的管理过程,其中包括采购、保管、使用和报废等各个环节的管理,而报废是实物资产管理的最终端环节。实物资产管理的好坏,价值是否得到充分利用,在“报废”环节上体现的最为明显。当前,...

  • 探析企业财务会计与管理会计的结合

    关键词: 企业财务会计  管理会计  企业经营管理  计算机信息技术  财务会计工作  财务管理水平  企业经济活动  手工作业  

    随着计算机信息技术的发展,财务会计工作实现了从手工作业到电算化作业的转变,从而使财务会计传统的记账、算账、报账的管理职能变得轻松容易。财会人员从大量简单、重复的工作中解放出来以后,使他们有了更多的时间和精力来思考如何提升企业的财务管理水平,以实现会计职能从单一的记帐、算帐、报帐向参与企业经营前景预测、经营决策、经营计...

  • 施工企业财务委派制度建设探析

    关键词: 财务委派制度  制度建设  企业财务  施工企业  财务人员素质  财务管理体制  财务人员委派制  财务管理制度  

    改革开放以来,我国的建筑业发展迅速,但是,也面临着巨大的挑战,尤其是施工企业的财务管理中存在诸多问题,而财务委派制度的建立能够有效帮助解决问题的关键。而在财务委派制度的实践中也出现了制度建设不完善或缺失、企业领导层重视不够、财务人员独立性不强、财务人员素质不高等问题;本文以集权式与分权式相结合的设置模式为例,讨论了集...

  • 探讨加强资金安全控制措施

    关键词: 安全控制  资金  会计信息质量  不良倾向  会计职能  使用效益  资产  舞弊  

    为了提高会计信息质量,保护国家及单位资产的安全、完整,防止贪污、舞弊等不良倾向的发生,严格履行会计职能,加强资金安全控制,进一步提高资金的使用效益。本文从以下方面进行分析探讨:

  • 试析离任审计中存在的问题及建议

    关键词: 领导干部离任审计  经济责任审计  民主与法制建设  党风廉政建设  权力监督  任职期间  法定程序  体制改革  

    离任审计是经济责任审计的一部分,是对因任期期满、退休、调任、免职、辞职等原因不再担任本职务的领导干部,在任职期间履行经济责任的情况进行审查和客观评价。随着民主与法制建设的日臻完善,领导干部离任审计成为一道必不可少的法定程序,这对深化体制改革、加强干部管理、提高干部素质、增强责任意识,维护经济秩序,推进依法行政,强化权...

  • 浅析上市公司内部会计控制规范与理财行为约束

    关键词: 内部会计控制规范  上市公司管理  理财行为  行为约束  社会主义市场经济  内部会计控制制度  内部会计控制建设  经济不发达  

    内部会计控制是衡量上市公司管理的重要标志。随着我国社会主义市场经济的发展,上市公司内部会计控制也越来越重要。目前我国对上市公司内部会计控制认识不一致,管理比较混乱,没有建立健全的内部会计控制制度,甚至一些上市公司的内部会计控制制度形同虚设,没有得到有效执行。造成这种现状的原因是市场的经济不发达、对内部控制重视得不够。...

  • 中国不可能复制美国模式

    关键词: 美国模式  复制  美国精神  自由民主  战略伙伴  文化政治  美国梦  

    说起世界上其他国家,我们第一个想到的可能是美国。美国梦、美国精神、美国价值观、美国模式……是我们很多人熟悉的字眼。而美国对内号称自由民主、公正平等,对外则穷兵黩武、实行霸权。对中国今天巧言令色,声称“战略伙伴”,明天又挥舞拳头,大叫“中国威胁”。又让我们看到了它的多面性。是什么造就了今天的美国这样一个“美丽的”帝国?...

  • 上海汽车集团股份有限公司召开2010年度内部审计工作会议通讯报道

    关键词: 上海汽车集团  2010年  审计工作会议  通讯报道  公司  有限  股份  内控  

    上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上海汽车”)于2011年4月8日在南汽名爵工厂召开了2010年度内审(内控检查)工作会议。

  • 中国进口汽车贸易有限公司以风险管控为导向积极有效地发挥审计职能

    关键词: 审计职能  风险管控  汽车贸易  公司  导向  有限  进口  中国  

    2010年,中国进口汽车贸易有限公司以“转型升级”为指引,进一步推进以风险管控为导向的审计稽核体系建设,通过开展离任审计、财务收支审计等工作,较好地发挥了审计监督与服务职能,有力地促进了公司经营管理工作。

  • 山东重工集团完善体系健全制度创新开展审计工作

    关键词: 控股集团  审计工作  制度创新  完善体系  山东  发展战略规划  2009年  2010年  

    山东重工集团于2009年6月18日,由潍柴控股集团、山工集团、汽车集团组建成立。一年多来,在省委省政府和国资委的关心和大力支持下,山东重工集团制订和确立了集团未来发展战略规划,明确了集团定位和管控模式,2010年顺利实现了集团平稳切换并取得了较好的经营成果,全年实现汇总收入超过千亿。

  • 根植行业沃土 力促审计创新

    关键词: 中国机械工业审计学会  审计创新  行业  审计工作  科技成果  个人会员  会员单位  国内外  

    中国机械工业审计学会成立二十多年来,始终坚持“依法、求实、严谨、奉献”的办会思想,以先进科技成果指导机械工业审计工作,现已发展成为拥有180多个会员单位和3000多名个人会员且在国内外具有较大影响的国家一级学会。

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