工业审计与会计杂志是由中国机械工业审计学会主管,中国机械工业审计学会主办的一本部级期刊。
工业审计与会计杂志创刊于1988,发行周期为双月刊,杂志类别为工业类。
关键词: 中国机械工业审计学会 高峰论坛 天津 专家 内部控制建设 企业内部 审计发展 审计水平
为了贯彻落实"十二五"规划纲要,研究探索中国机械工业内部审计发展方向,提高企业内部审计水平,加强企业内部控制建设,充分发挥内部审计在企业发展中的积极作用。2011年6月25—26日,由中国机械工业审计学会主办,天津百利机电控股集团有限公司承办的“2011中国机械工业审计(天津)高峰论坛”,在美丽的滨海城市天津隆重召开。
关键词: 经济责任审计工作 审计工作座谈会 领导干部 审计长 摘录 尽责 守法 胡锦涛总书记
这次会议的主要任务,就是深入学习贯彻落实总书记在建党90周年庆祝大会上的重要讲话精神,对当前和今后一个时期的经济责任审计工作进行安排部署,推动这项工作深入发展。下面讲五个问题。
关键词: 中国机械工业审计学会 持续健康发展 集团战略 创新理念 保障 论坛会 转型 摘录
近年来,在国务院国资委和国家审计署的领导和指导下,在中国机械工业审计学会的指导与帮助下,哈电集团内部审计紧紧围绕集团中心工作,自觉把审计工作放在集团战略发展的全局来思考来谋划,以更新观念为起点,以创新理念为动力,坚持“突出重点,消灭盲点,摸索规律,注重实效”的工作方针,审计工作不断创新,对促进和保障集团深化改革,加强监督...
关键词: 内审作用 企业领导 现代企业制度 法人治理结构 企业治理结构 市场竞争力 内部审计
随着现代企业制度的建立,法人治理结构不断完善,内部审计作为现代企业治理结构中一个重要组成部分,在推动企业转变经营机制、依法经营、规范管理、增强市场竞争力、实现企业健康快速发展的作用愈来愈大。
关键词: 中国机械工业审计学会 内部审计作用 学会作用 审计发展 审计队伍建设 审计工作质量 行业审计
2011年是我国实施"十二五"规划的开局之年,中国机械工业审计学会与全国机械行业审计同仁携手走过了辉煌的二十三个春秋。回顾中国机械工业内部审计伴随着我国经济改革开放和发展,经历了五个五年计划的发展。在促进机械工业发展,推动机械行业审计队伍建设,提高审计工作质量,创新审计理论,交流审计经验等方面,发挥了内部审计应用的作用。
关键词: 中国机械工业审计学会 审计研究 甘肃省 院校 年会 审计工作 财务部门 兰州市
中广网兰州7月25日消息(记者冯赣勇通讯员嵇康义)中国机械工业审计学会院校审计研究会,于7月25日至30日在甘肃省兰州市召开"2011机械工业院校审计工作研讨会",来自全国15所院校的审计、财务部门的近50名会议代表参加了会议。
关键词: 中国机械工业审计学会 内部审计质量控制 汽车研究 年会 中国汽车行业 审计研究 纪要 企业集团公司
2011年6月16日上午,中国机械工业审计学会汽车审计研究会2011年年会在武汉东风汽车举行,与会代表来自全国汽车行业大型企业集团公司等30多家单位。会议由中国汽车行业审计研究会秘书长施家影主持,上海汽车集团股份公司审计部主任、中国机械工业审计学会副会长、汽车行业审计研究会会长朱宪报告汽车行业审计研究会工作情况及致辞。
关键词: 企业文化 审计关系 文化走向 企业内部审计 参与活动 外人
说到企业文化,笔者还算内行之列。至于企业内部审计,尽管前后参与活动已有十年,总觉得还是行外人。就在企业文化与内部审计的关系发表点看法,供各位同仁讨论参考。
关键词: 风险管理 内部审计 管理工作 管理责任 内审部门 国资委 央企 企业
随着国资委对央企进一步加强全面风险管理工作的逐步推进,风险管理已成为内部审计的一项重要内容,一个新的领域,而企业内审部门承担的风险管理责任也越来越重。
关键词: 内部审计模式 内部控制框架 空间 职业 内部审计工作 工作转型 审计成果 发展机遇期
刘家义审计长在"推动内部审计转型与发展"研讨会上指出,我国已进入一个新的战略发展机遇期,这为内部审计的发展提供了历史机遇、客观基础和内在需求。内部审计应抓住机遇,适应新形势,积极探索,加快内部审计工作转型,建立“以检查和改善内部控制有效性为审计核心,以监督和评价财务表现、业务成果和内控能力为审计成果”的内部审计模式,把内...
关键词: 采购成本 控股集团 管控 机电 天津 公司 有限 产品竞争力
天津百利机电集团作为装备制造企业中产品成本构成,采购成本占较大比重,这既是行业性质所定,更是长期以来各管理层集中研究的重大课题。因为,对采购成本合理适度管控,不但是提高产品竞争力的保证,也是成本中心向利润中心转化的关键。对天津百利机电控股集团有限公司(以下简称百利机电集团)来说,采购成本管控更是强化内部控制、构建母合增值...
关键词: 财务收支审计 管理审计 企业经营管理 可持续发展战略 自我约束机制 防范经营风险 内部审计
内部审计作为企业自我约束机制的重要组成部分,在为企业经营管理提供服务,防范经营风险,实现企业可持续发展战略目标方面,可以说是功不可没。其中,管理审计在企业的发展中扮演着越来越重要的角色。在此,笔者就财务收支审计向管理审计延伸这一问题谈谈看法。
关键词: 内部审计质量控制 审计软件 acl 应用 上海大众汽车公司 内部审计部门 审计工作 计算机软件
近年来,上海大众汽车公司内部审计部门运用计算机软件进行数据分析、辅助审计工作,自推广应用ACL审计软件以来,这一独特的审计工作方式对上海大众内部审计质量控制方式也产生了深刻影响。
关键词: 经济责任审计工作 审计理论 企业领导人员 中共中央办公厅 实务 国务院办公厅 2010年 审计规定
2010年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合下发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称《规定》),进一步完善了我国实施经济责任审计的对象、范围等内容。本文就《规定》的内容,结合一拖集团经济责任审计工作的实践经验,浅述经济责任审计理论如何更好地运用于企业领导人员的经济责任审计工作,从而实现内部...
关键词: 应收账款管理 金融危机 企业培育 经营状况 2007年 后危机时代 次贷风暴 业务往来
自2007年起,一场次贷风暴从美国刮起,并迅速演变成为全球性的金融危机。国外有些公司是经营状况下滑,开始亏损。有的甚至是直接影响到生存,更多的公司已经破产或倒闭。而国内很多公司由于业务往来企业在金融危机下受到重创,无力偿还债务,甚至难以生存而破产。而如今全球经济进入后危机时代,企业的正常经营往往会因为流动资金原因而出现财务风...
关键词: 企业经营管理水平 应收账款 企业可持续发展 内控 内部控制规范 风险防范能力 中国企业
2010年4月26日中国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合了《企业内部控制配套指引》,连同2008年5月22日的《企业内部控制基本规范》,这标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系已基本建成,该规范及配套指引加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。笔者将结...
关键词: 审计人员 自身效益 监督作用 审计工作 使用量 经费
近几年,部队发展过程中各项经费的投入使用量不断加大,如何确保这些经费更好地发挥自身效益,审计工作的监督作用就显得尤为重要。
关键词: 内部审计工作 心得体会 工作经验
时光飞逝,岁月如棱。转眼间,我从事内部审计工作已经一年多时间了。内部审计工作经验谈不上,只想和大家分享一下从事内部审计工作的点滴心得体会。
关键词: 审计局 感悟 军营 人生 大家庭 归属感 敬畏
十二年前,带着几分莫明的敬畏和神秘,我脱下军装幸运地走上了审计局的台阶,成了这个特殊大家庭的一员。时光荏苒,十二年后的今天,那份神秘和敬畏在不觉之间淡了,心中却多了一种归属感,多了一份对审计这个职业愈加深刻的理解和感悟。
关键词: 艺术家 天堂 文学家 音乐家 画家
天帝需要艺术,于是把画家、音乐家和文学家叫来,说:"在天堂的任何地方,去追求你们心目中理想的艺术吧!"
关键词: 中国改革 中共中央机关报 消极腐败 发展中国家 市场经济 行政管理 文化存在
最近一段时间,中国从高层到媒体似乎都对"消极腐败"现象保持高度警觉。中共中央机关报《人民日报》日前发表评论称,"发展中国家的转型期,急需给权力套上制约的笼头;行政管理与市场经济的磨合调试,潜伏着寻租的隐患。……腐败文化存在,必定驱使’能力’走向歧途,让‘精英辈出’、‘能力非凡’在错误轨道上产生更大危害。”
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