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关键词:应收账款 现场函证 控制要点 内部审计
摘要:本文从应收账款现场函证前期准备工作、现场函证注意事项、函证结果汇总及异常情况报告几方面,探讨了应收账款现场函证控制的要点,以期实现对企业应收账款账户余额真实性、正确性的确认,防止或发现企业及其有关人员在销售业务中发生的差错或弄虚作假、徇私舞弊行为。
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