期刊在线咨询服务, 立即咨询
中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 中国内部审计协会2004年考试工作会议召开

    关键词: 中国  内部审计协会  cia考试  内部审计人员  

    中国内部审计协会2004年考试工作会议于4月13日至16日在郑州召开。中国内部审计协会会长郑力,副会长方振慰,秘书长马怀平和考试委员会委员,河南省审计厅厅长史宁安,河南审计厅巡视员张祥沛和河南省内部审计协会会长杨万书,各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会秘书长及有关人员参加了会议。

  • 求真务实努力开创内审工作新局面

    关键词: 内部审计  审计工作  山东  内部控制制度  审计人员  

    1983年我省内部审计实践开始起步,1985年开始在全省推行。20年来,在各级党委、政府的重视支持下,经过各级审计机关的积极推动和各部门单位的共同努力,我省内部审计事业迅速发展,在建立和完善部门单位自我约束机制,改善经营管理,提高经济效益和维护本部门、单位合法权益等方面发挥了积极作用。目前,全省已建内审机构9600余个,配备内审人...

  • 南行二首

  • 审计要为铁路跨越式发展做出新贡献——访铁道部副部长彭开宙

    关键词: 铁路运输业  中国  审计工作  铁路建设  跨越式发展  信息化  

  • 上市公司内部审计的作用

    关键词: 上市公司  内部审计  内部控制体系  风险管理  中国  

    内部审计的重要作用之一是通过风险评价,保证高级管理者和董事会知晓公司经营所面临的重要风险,以及时制定相应的程序对风险进行管理,防患于未然。内部审计在上市公司风险管理及公司治理中,所发挥的具体作用包括以下几个主要方面:

  • 审计委员会在上市公司治理中的作用

    关键词: 审计委员会  上市公司  公司治理结构  内部控制系统  审计监控风险  

    对公司治理的正确理解对内审人员是非常重要的。只有正确理解公司治理的定义,才有可能在这个定义的基础上架构企业控制的框架,并在这一框架中重新设计新的内审模式,使内部审计为企业的增值活动作出贡献。

  • 加强上市公司内审工作的建议

    关键词: 审计委员会  上市公司  内部审计工作  产权结构  中国  审计人员  

    设立审计委员会作为上市公司内部审计的领导主体,积极推行总审计师制度。建立和完善现代企业制度下的内部审计管理体制,首先要选择一种最能与现代企业制度体系相适应、相配套,而且能最好地发挥现代企业制度体系功能的内部审计机构领导体制模式,保证内部审计置于企业最高领导者直接领导之下,审计委员会的设立则满足了上述要求。审计委员会一...

  • 高校管理审计的技术与方法

    关键词: 高等学校  管理审计  审计技术  审计方法  中国  专项审计  内部控制系统  审计咨询服务  

    当前,各高校开展管理审计各有各的思路,各有各的做法,但从总体上来说内容不够全面,审计技术与方法不能适应高校管理审计的需要。因此,我认为高校管理审计要围绕“风险、管理、效率”做文章,通过审计达到“强化管理、提高效益、防范风险”的目的。要实现这个目的,高校管理审计内容要有突破,技术与方法要有创新,在具体实务上应解决好两个...

  • 发展内向型管理审计

    关键词: 内向型管理审计  企业  内部审计  审计评价标准  财务审计  

    随着审计科学的发展,“内向型管理审计”这一审计术语在审计学术领域频频出现。什么是内向型管理审计?国内外学者、专家对它的定义和理解众说纷纭。但通过比较、分析和综合学者们对内向型管理审计的不同表达,也不难总结出一个广义的定义:内向型管理审计是由内部审计师实施的,对管理部门的所有层次的活动所进行的一种面向未来的、独立的和系...

  • 如愿以偿

  • 建立央行内审评价系统的构想

    关键词: 中国人民银行  内部审计  审计评价系统  审计工作  评价方法  

    为了能够准确考核各级人行内审工作的业绩,实行激励先进、鞭策后进的奖惩措施,进一步促进内审机构及其人员积极履行职责,就必须建立健全内审工作的自我评价系统。

  • 谈充分发挥央行内审的保证和咨询作用

    关键词: 中国人民银行  内部审计  风险评估  审计计划  审计人员  

    当前,我国央行的内部审计正面临着新的形势和变化,金融监管职能分离出去后,成立央行内审部门的出发点之一“加强金融监管的再监督”的基础已不复存在,传统的审计对象和内容又面临着如何进一步深化的问题,而国际内审发展已经进入一个以风险管理和公司治理为标志的新的发展阶段。

  • 要注重买入合同审计的重点环节

    关键词: 买入合同审计  企业  内部审计  招标文件  合同条款  

    在市场经济中,买入合同在交易活动中的地位日益突出。作为企业内审部门如何抓住合同审计的重点环节,促进企业强化合同管理,规避交易风险,提高经济效益,笔者结合审计实践谈些浅见。

  • 军队政府采购审计要把好“四关”

    关键词: 军队  政府采购审计  采购行为  中国  产品市场价格  审计方式  

    军队政府采购审计是伴随后勤采购改革出现的,是审计工作的新领域。目前可借鉴的经验少,多数还处在摸索阶段,滑固定成型的模式可供套用。本文就此谈谈军队政府采购审计的一些做法和体会。

  • 效率性审计问题探讨

    关键词: 效率性审计  生产效率  经营效率  管理效率  审计证据  审计结果报告  审计人员  

    国内外审计理论界和实务界对于什么是效率,有着不同的理解。在早期的经济性和效率性检查(Ecomomy and Efficiency Review)即“2E”审计中,有效率的业务活动包括四种隋形:成本不变,使收益增加;收益不变,使成本降低;成本和收益同时增加,但成本的上升率慢于收益的上升率;成本和收益同时降低,但成本的降低率陕于收益的降低率。

  • 论招标采购模式下报价的经济分析

    关键词: 招标采购模式  报价  本量利分析法  物资供应方  差异采购量  追加订货策略  

    由计划经济到市场经济,由供不应求到供大于求,由卖方市场到买方市场,使企业有条件在物资采购环节中货比三家、比质比价,在众多的物资供应厂商中挑选出合格的厂商,在合格的物资供应厂商中开展公开招标、邀请招标、竞争性谈判和比价询价等物资采购形式,达到同种物资比质量、同等质量比价格、同等价格比服务,使采购的物资满足“质量可靠、价...

  • 书法

  • 谈宝钢销售与收款环节的内部控制

    关键词: 宝山钢铁集团公司  销售管理  应收账款管理  内部控制  业务流程控制  财务控制  合同签订控制  

    企业的内部控制是运用现代企业的系统理论、控制理论和信息理论,按照企业控制与管理规律要求建立起来的经营管理体系,它对完善公司治理结构,改善经营管理,防止弊端,保障财产安全,提高经营活动的效率和效益等,有十分重要的意义。宝山钢铁股份有限公司(以下简称宝钢股份或公司)的战略目标是成为全球最具竞争力的钢铁企业、实现企业价值最大...

  • 积极探索内部审计的咨询职能作用

    关键词: 内部审计  咨询职能  战略决策  资本运作  知识产权  风险管理机制  企业  

    国际内部审计师协会理事会在其颁发的《内部审计实务标准》中确认:“内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的管理。它们通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标”。可以说,内部审计发挥咨询职能作用具有极其宽广的开拓创新空间。但是,也.要充分估计到...

  • 山东省召开乡镇审计经验交流现场会

    关键词: 山东  乡镇  审计经验交流现场会  审计工作  

    4月22日至23日,山东省内审协会在东营市召开了全省乡镇审计经验交流现场会,推广东营市东营区开展乡镇审计工作的经验。省内审协会会长张玉忠、省审计厅副厅长张兆喜、东营市副市长闰君山、市审计局局长张吉利以及全省17个市内审机构负责人等百余人出席了会议。中国内审协会会长郑力应邀专程前往指导?张玉忠会长主持了现场交流会。

  • 审计项目材料入档的注意事项

    关键词: 审计项目材料  审计人员  档案保管工作  审计档案  

  • 警惕用“预收账款”调节利润

    关键词: 预收账款  利润调节  企业  劳务收入  审计方法  

  • “小金库”的清查和根治方法

    关键词: 审计工作  审计方法  企业  领导  银行账户管理  

    由于“小金库”分布广、隐蔽深。且许多单位和领导都乐此不疲。其危害性极大,很难清查和根治。冷静分析其屡禁不止的主客观原因。我认为可从如下几个方面达到标本兼治的效果。

  • 充满阳光的审计公示制——审计公示制在武钢的运用

    关键词: 审计公示制  武汉钢铁集团公司  审计工作  经营监管机制  现场审计  审计结果  

    审计公示制是一项充满阳光的制度,实行审计公示制,增加审计的透明度,使审计深入人心,是切实提升审计成果质量,当好领导参谋和人民眼睛的关键。“审计公示”是我们探索与被审计对象之间进行有效的互动性管理、以最简捷的方法收到最大成效的一种尝试。

  • 现代公司治理内部审计的实践

    关键词: 公司治理  内部审计  新华医药集团有限公司  效益审计  产权多元化  经济责任审计  

    我们新华医药集团有限公司改制以来,对内审工作不断探索,逐步形成了具有新华特色的内审监督模式,并取得显著成效我们的做法:

  • 刘鹤章在浙江民企调研

    关键词: 中国内部审计协会  副会长  刘鹤章  浙江  民营企业  调查研究工作  内部审计工作  

    3月18日至21日,全国人大常委会委员、全国工商联副主席、中国内审协会副会长刘鹤章一行,在浙江省内审协会会长姚世新,秘书长施松青等陪同下,对杭州、台州等地的民营企业内审工作进行调研和考察。

  • 重庆市积极推进内审工作

    关键词: 重庆  内部审计工作  审计机关  国有企业  民营企业  

    2003年,重庆市1461个内审机构和3975名内审人员,共开展了1.9万个审计项目,查出各种损失浪费金额1.7亿元;促进增收节支金额3.7亿元;已纠正违规金额5.8亿元;被采纳的改善经营管理的审计建议6700多条;建议给予行政处分53人,通过审计向司法机关移送案件13件,处理44人。去年全市内审工作主要有以下特点:

  • 安徽地方海事局内审工作创佳绩

    关键词: 安徽  地方海事局  内部审计工作  经济责任审计  审计机构  

    2003年,安徽省地方海事局系统的内审工作再创佳绩。全年共完成各类审计项目112个包括局审计科完成的项目47个,其中财务收支审计项目35个、领导人员离任经济责任审计项目27个、基本建设竣工决算和财务决算审计项目36个、事业单位法人登记验资审计项目14个。全局内审工作主要有以下几项:

  • 人行长沙中心支行狠抓内审培训

    关键词: 中国人民银行  长沙中心支行  内部审计工作  审计培训工作  大额支付结算系统  

    今年是人民银行职能调整的第一年,有许多新业务需要学习和掌握、许多新问题需要研究,人民银行长沙中心支行内审部门以打造一流队伍、创造一流业绩为目标,将抓培训,强素质作为提高内审干部队伍战斗力的重要途径,采取知识讲座、专题培训、跟班学习等多种方式,加大对内审人员的培训力度,为提高内审工作水平提供有力保障。

  • 加强风险控制 促进科学管理——中国铁道建筑总公司召开内审工作会议

    关键词: 风险控制  中国铁道建筑总公司  内部审计监管机制  审计人员  

    4月15日至16日,中国铁道建筑总公司在北京召开了2004年审计工作会议。中国内部审计协会副会长刘鹤章、总公司总经理王振侯到会并作了讲话。总公司副总经理何能金、扈振衣、党委副书记兼纪委书记彭树贵、国资委监事会工作局38办监事王玉清出席了会议。各集团公司、设计院等单位主管领导、审计处(部)长和机关有关部门的负责人参加了会议。

  • 加拿大的采购审计与风险管理——赴加拿大内部审计培训团总结报告

    关键词: 加拿大  采购审计  风险管理  政府  企业  内部审计工作  

    加拿大实行联邦制,其政府实行内阁选举制。省政府各厅长是由选民选举的,副厅长实行委任制。各厅均有与副厅长平级的总财务主任主持审计工作。其下设有审计主任及审计主管若干,审计主任向厅总财务主任和厅审计委员会报告工作,审计主管向审计主任报告工作。

  • 人力资源价值计量方法探析

    关键词: 人力资源会计  人力资源价值  货币性计量方法  经济价值法  超额收益分成法  

    人力资源会计(Human Resource Accounting,HRA),是计量人力资源,提供人力资源信息的一种会计程序和方法,是会计的一个新领域。1964年,美国密执根大学赫曼森(Hermanson)明确提出了人力资源会计这个概念。人力资源会计经过近40年的发展,形成了人力资源成本会计(Human Resource Cost Accounting)和人力资源价值会计(Human Resource

  • 从公司治理看会计政策选择最优化

    关键词: 公司治理结构  会计政策选择  企业  经营者  

    现代企业制度下,所有权与经营权分离,导致投资者与经营者之间存在潜在矛盾,加上会计信息市场的不完全竞争,经营者成为企业事实上的控制者,他们控制了企业的一切经营活动,包括会计政策的选择。两权分离导致经营者为自身利益最大化工作,而不是为投资者利益最大化,这使得会计政策选择成为经营者进行盈余管理的手段。本文将从会计政策选择的...

  • 湖滨街道内审工作有成效

    关键词: 杭州市  街道资产管理  内部审计工作  审计监督  

    近年来,杭州市湖滨街道内审工作坚持“建立组织、完善制度、规范操作、严格监督”的工作方法,形成了街道内审工作的制度化、规范化,进一步促进了街道的制度建设和资产管理,有效地保证了街道经济和各项事业的发展。

  • 美国是如何打造“企业良心”的

    关键词: 美国  财务丑闻  法律制度  总统  公司责任  举证责任  公司治理  

    对于“良心”一词,《辞海》的解释是“人们对自己行为的是非、善恶和应负的道德责任的自觉意识”。“良心”的英语单词是“Conscience”。英国《牛津大辞典》的解释是“在是非之间知道应作何选择的本心、道德心”。LONGMAN《现代英语大辞典》的解释是“知道是非的差别,根据道德法律来判断,知道自己的行为是有罪的、良好的、还是邪恶的一种内...

  • 提高管理水平 提高人才素质——中国建设银行行长张恩照谈股份制改造试点

    关键词: 中国建设银行  股份制改造  人才素质  公司治理结构  组织机构  经营管理  

  • 审计机关审计抽样准则

    关键词: 审计机关  审计抽样准则  审计人员  审计工作  中国  

  • 中电投召开审计会议

    关键词: 中国电力投资集团公司  审计会议  审计通报制度  审计工作  

  • 福建省审计厅关于进一步加强内部审计工作的意见(二00三年十一月七日)

    关键词: 福建  审计厅  内部审计工作  审计机构  审计评估  审计人员  

    近几年来,随着市场经济体制的不断完善和现代企业制度的深入实行,我省内部审计工作得到了长足发展,进入了一个总结经验,不断深化,稳步发展的新阶段。为了进一步加强我省的内部审计工作,积极发展我省的内部审计事业,根据《中华人民共和国审计法》和今年颁布的《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规精神,结合我省实际情况,对今...

  • 博览

    关键词: 中国  经济问题  投资过热问题  石油储量  薪酬制度  民营企业  跨国公司  互联网经济  

免责声明

若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市海淀区中关村南大街1号,邮编:100873。