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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • :审计监察部门要敢于坚持原则 提高监督实效

    关键词: 审计监察部门  行政监督机制  民主监督制度  审计监督  中国  

    据人民日报7月5日报道:6月28日国务院在北京召开全国依法行政工作电视电话会议,部署贯彻落实前不久的《全国推进依法行政实施纲要》、7月1日正式施行的《中华人民共和国行政许可法》和新修订的《国务院工作规则》,总理作了重要讲话。

  • 以科学的发展观指导做好内部审计工作

    关键词: 科学发展观  内部审计工作  中国  国有企业  审计人员  审计质量  

    内审是在企业领导人或单位主要负责人的直接领导下工作,作用的发挥在很大程度上取决于单位领导人对内审工作的重视程度,如果领导重视,工作就好开展一些,作用就发挥得好一些;如果领导重视不够,工作就会有比较大的局限性,会有比较多的困难。从近几年的情况看,我们山西省的国有企事业单位和部分行政机关对内部审计工作的重视程度越来越高,...

  • 审计要成为集团事业的守护神——在普天集团内审工作会议上的讲话

    关键词: 普天集团  内部审计工作  中国  财务审计  审计人员  

    中国普天上世纪80年代末建立了内部审计机构,是国有大型企业集团中较早开展内部审计工作的企业之一。14年来,中国普天的审计人员在这个岗位上辛勤地耕耘着,从未停止过在内审领域的探索,使中国普天的审计工作不仅保持了自己完整的发展轨迹,而且呈现出稳步向上的良好态势。面对中国普天发展新形势,普天内审有新的思考和新的举措。

  • 我们非常重视审计——中铁建设集团有限公司党委书记、副董事长王军专访

    关键词: 中国铁路建设集团有限公司  内部审计工作  财务审计  经营管理  审计人员  

    中铁建设集团有限公司前身是中国人民解放军89134部队。于1984年1月兵转工并入铁道部,开始企业化经营,2003年12月设立集团公司。现为中国建筑业50强之一,是房屋建筑工程施工总承包特级企业,全国用户满意施工企业,全国五一劳动奖状获得单位,并先后通过了ISO9000、ISO14000等体系认证,中国建设银行总行(北京信达金融大厦)等多项工程荣获中...

  • 管理审计对风险管理的作用

    关键词: 管理审计  风险管理  企业  审计工作  内部控制制度  

    管理审计与风险管理的联系 1、管理审计与风险管理统一于实现企业目标。风险来源于社会经济环境,是不以人的意志为转移的客观存在。人们通常将风险理解为导致经济损失的变化,若不能对风险进行有效管理,将面临风险事件的发生和风险损失的产生。风险管理就是通过对面临的各种风险的认识、估测、评价,准确把握各种不确定性,采取恰当的管理方法...

  • 完善现代企业制度 强化集团管理审计——上汽集团管理审计的实践与发展

    关键词: 现代企业制度  上海汽车集团  资产管理审计  内部控制流程管理审计  内部审计  

    2000年,我们上汽集团成立了审计委员会,直接隶属于集团董事会。审计室作为审计委员会的常设工作机构,为集团领导管理决策提供参谋与服务。胡茂元总裁曾多次强调:“在上汽集团做大做强的过程中,要强化审计工作、充实审计力量”。正是在集团领导的理解与支持下,我们在继承发展传统财务审计的同时,积极探索、从帮助企业建立和完善内部控制制...

  • 南行三首

  • 谈谈如何开展效益审计

    关键词: 效益审计  审计目标  审计内容  企业  经营管理工作  

    在过去的三十年间,以检查经营管理活动经济性、效率性和效果性为主要内容的效益审计在世界上得到了广泛开展。英国、美国、澳大利亚、加拿大等发达国家在国家审计法或审计准则中明确要求审计院及各级审计部门进行效率审计工作。许多发展中国家也在逐步探索开展了效益审计。目前,效益审计已经成为与财务收支审计同等重要的审计类型,并且将成为...

  • 商社企业如何开展内控评审

    关键词: 重庆商社集团有限公司  内部控制评审工作  内部控制系统  合理性评价  符合性测试  

    我们重庆商社集团有限公司由于经营范围的不断扩大,经营活动的日趋复杂,原有的一些制度暴露出不合时宜的弊端。我们通过对属下各单位内部控制制度的制定和执行情况以及执行效果进行测试、评价,及时发现控制缺陷,有针对性的提出加强控制和改进管理的具体建议,为领导层作出正确决策和实施科学管理提供可靠依据。内部控制评审的开展,使我们走...

  • 加强内部控制 提高企业管理水平

    关键词: 内部控制制度  企业管理  管理机制  员工  风险控制  内部审计  

    最近,我们对企业集团内部的18家企业,通过发放内部控制调查表、实地采访和电话问讯相结合的方式,对企业的控制环境、组织结构、风险控制、资金往来、信用管理、内部监督等声面进行了调查。目的是通过对企业内部控制现状和成因进行研究分析,以提高内部控制管理水平。

  • 酒店随采业务内控评价浅探

    关键词: 酒店  采购业务流程  内部控制评价  控制目标  采购成本  材料验收工作  

    酒店随购随用的入厨原料及成品采购业务(以下简称“随采业务”)是保证供应满足需要的关键环节,在餐饮成本构成中处于举足轻重的地位。由于受供应单位多、规格品种杂、供方缺乏规范的票据等因素的制约,极易产生“跑、冒、滴、漏”现象和滋生腐败行为,故对该环节的内控系统评价成为酒店业内审的重中之重。

  • 谈谈医院如何开展采购比价审计

    关键词: 医院  采购比价审计  物资采购  采购管理  腐败治理工作  

    物资采购比价审计是指企业内部审计机构和审计人员对企业将要购置的各类物资价格的合理性、合法性、有效性、经济性所作的审计监督和评价。采购比价审计是管理审计重要内容之一,它既拓宽了内部审计的范围,也丰富了内部审计工作的理论和实践。

  • 合资企业内审初探

    关键词: 合资企业  内部审计工作  中国  监事会  资产评估  职工福利  境外业务收入  

    在合资公司审计实践中,针对出现的误区、难点,总结出相应的对策和应注意的问题,愿与同行共同探讨。

  • 社有资产审计难点及对策

    关键词: 社有资产审计  供销社  不良资产  审计方式  经济犯罪  内部审计  

    当前供销社正在进行产权制度改革,在改革过程中资产流失是—个值得注意的问题。开展社有资产审计,监控出有资产质量状况,促进社有资产保值增值是审计工作的重点之一。根据近年来社有资产审计的实践,对社有资产审计的难点及其对策作—探讨。

  • 交通综合整治工程项目的审计调查

    关键词: 交通综合整治工程项目  审计调查工作  深圳市  可行性研究  竣工档案  

    2003年4月到9月,深圳市审计局对深圳市1998年6月至2003年3月的交通综合整治工程项目建设管理情况进行了专项审计调查。审计调查显示,所有项目的建设管理都存在不同程度的违反基本建设程序现象。如没有作项目建议书、可行性研究和概算审批;不进行方案设计直接进行施工图设计;设计任务由规划部门直接委托,内部审计的作用还没有充分发挥等等。

  • 内审在预防舞弊中的优势与途径

    关键词: 内部审计工作  中国  财务舞弊行为  企业  内部控制制度  审计人员  

    近些年国内外一系列的公司财务丑闻受到社会各界的广泛关注。遏制此起彼伏的舞弊,已经成为包括内部审计人员在内全社会评论的焦点。本文,从舞弊产生的原因及其治理角度,以对内部控制的分析为切入点,论述内部审计在预防舞弊方面的优势及主要途径。

  • 加强内审工作推进企业改革

    关键词: 内部审计工作  韶关供销合作联社  企业  改革  扭亏增盈工作  离任审计  

    近年来,我们韶关供销合作联社内审工作在加强企业管理和深化企业改革等方面充分发挥审计监督和服务职能,并取得了一定的成效。

  • 企业改革发展的防护墙

    关键词: 河南  义马煤业集团有限公司  经济效益审计  审计工作  内部审计  

    河南义马煤业集团有限公司审计处坚持把提高经济效益作为审计工作的出发点和落脚点,围绕中心搞审计,搞好审计促管理,立足于“审”,服务于“帮”,全面履行审计监督职能。2003年完成审计项目293个,查处各种违纪违规金额2983万元,收缴资金337万元,审减虚列工程金额719万元,促进企业提高经济效益1000多万元,提出审计建议和整改措施156条,...

  • 大胆尝试事先审计 有效控制开发成本

    关键词: 吉林经济技术开发区  开发成本  事先审计  成本控制  市场询价工作  审计工作  

    开发区成本控制的现状及存在的问题 吉林经济技术开发区成立于1998年。开发区最大的支出项目包括基础设施建设、公用工程、征地拆迁补偿等,完全游离于财政监督之外,因为利润空间过大,所以施工单位垫资修路热情非常高,开发区建设成本没有得到有效控制。如何用最小的投入取得最大的效果是摆在我们眼前的一个急需破解的难题。我们对这个问题动...

  • 中国内审协会在京举办学术报告会

    关键词: 中国内部审计协会  北京  学术报告会  风险管理  企业  

  • 设置“职务禁区”和不相容职责做好事前控制监督

    关键词: 广电集团  江门供电分公司  内部审计工作  事前控制  经营管理  工程结算  

    为做好事前控制,从源头上防止和遏制违法违纪行为,广电集团江门供电分公司内审部门通过深入调查研究,按岗位查找薄弱环节,设置“职务禁区”,警示干部职工明确“什么该为,什么不能为”,让干部职工“常记陷阱之险,常怀律己之心,常除非份之想”;列示不相容职责,为完善相互制约机制,加强事前控制监督,堵塞腐败之源,及时掌握可能发生违...

  • 内审工作与企业基础管理相融合浅谈

    关键词: 内部审计工作  中国  基础管理  外部审计  招投标评审工作  中船重工集团公司  

    我厂内审工作根据集团公司的要求,结合企业管理的实际努力拓宽内审业务领域,开展了基建、技改项目竣工决算审计,参与基建、技改项目招投标及设备物资比价议价采购等项工作,并在企业内部形成了以“招标—审计—比价”为主的一套规范管理制度。我们在开展企业基建、技改项目招投标及设备物资比价采购等方面也探索出一些经验和做法。

  • 《广州内部审计条例》两周年座谈会举行

    关键词: 企业  内部审计工作  广州钢铁集团有限公司  

    《广州市内部审计条例》自2002年7月1日起施行,至今已经两年了。2004年6月10日,广州市内部审计协会召开了“广州市企业内审工作座谈会”,50多个内审单位的负责人参加了会议。市审计局局长郑锡雄,广州市内审协会会长、市审计局副局长陈燕芳到会并讲话。出席会议的还有市内审协会副会长、广州经济技术开

  • 中国内部审计协会网站推出2004年CIA模拟考场

    关键词: 中国内部审计协会网站  cia  网上模拟考场  注册审计师考试  

    应广大CIA考生的要求,中国内部审计协会网站在2003年CIA模拟考场的基础上,坚持“服务考生、不断创新”的宗旨,对应2004年考试大纲,模拟真实环境,推出全新2004年CIA模拟考场,以检验考生学习效果和实际应试能力,帮助广大考生提高学习效果,顺利通过CIA考试。

  • 加强内审监督 促进工商事业发展

    关键词: 内部审计工作  审计监督  广西  工商行政管理局  

    近几年来,广西工商行政管理局坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻国家审计有关法律法规以及《审计署关于内部审计工作的规定》,扎实做好内审工作,取得了较好成绩。局党组对内审工作非常重视,在内审机构和内审人员无编制的情况下,于2001年12月成立“自治区工商局财务监督管理办公室”,全区各级

  • 莱西市审计局指导内审见成果

    关键词: 山东  莱西市  审计局  内部审计  审计机关  

  • 商业连锁的发展需要内审监督

    关键词: 商业连锁业  内部审计工作  审计监督  北京金象大药房  

  • 高校内审应主动适应工程量清单招标改革

    关键词: 高等学校  内部审计工作  工程量清单招标  工程审计  

    我国从去年7月1日起正式实施《建设工程工程量清单计价规范》,这标志着工程造价管理由传统的计划模式向“量价分离”的市场模式转变。目前.高校在工程招投标中大多采用了工程量清单招标.内审机构作为工程招标和工程审计的监督部门.应主动适应这一改变,尽快熟悉其内容、特点、作用以及具体操作等,以便于对工程招投标的审计监督。

  • 国企内审面临的问题及对策

    关键词: 国有企业  内部审计  审计报告  审计机构  审计人员  

    内部审计是现代企业管理的重要组成部分,在国有企业深化改革、发展壮大过程中扮演着重要角色。但在内部审计发展进程中,许多企业的内部审计部门都会遇到以下常见的问题:内审职能定位不准,对审计工作的重要性认识不足;企业职工对内部审计缺乏认同感;独立性不强,影响内部审计工作权威性;审计决定执行困难;审计人员整体素质偏低,无法适应...

  • 现代企业中的内审工作重点

    关键词: 企业  内部审计工作  内部控制制度  资金管理审计  会计资料  后续审计  

    在完善的社会主义市场经济体制下,作为加强企业管理和监督重要手段的内部审计工作日益呈现出其重要作用,加强企业内部审计工作重点应从以下几方面着手:

  • 国企财务管理存在问题及对策

    关键词: 国有企业  财务管理  财务报告  内部控制制度  企业制度  

    国企财务管理中存在的问题主要有:

  • 审慎性原则在新《企业会计制度》中的运用

    关键词: 审慎性原则  固定资产减值准备  无形资产减值准备  借款费用  或有事项  

    在市场经济条件下,企业面临的竞争和风险日益加剧,不确定的经济业务越来越多,所以会计信息使用者也越来越关心与不确定性事项相关信息的揭示。新的《企业会计制度》于2001年1月1日起执行。比较新旧会计制度,新会计制度特点之一就是审慎性原则得到了更进一步的体现。其具体运用如下:

  • 对当前会计监督职能尴尬处境的思考

    关键词: 会计监督职能  企业  现代产权制度  会计人员  财务资料  

    《会计法》将会计的监督作为一项重要的内容加以规范,在共计七章五十二条款中,涉及“会计监督”的专门章节达九条之多。可见,会计监督职能是会计职能的一个十分重要的方面。一般说,在传统经济体制下,会计核算职能占据核心地位,因单个经济组织无需面对市场风险,则会计监督职能相对弱化。但在市场经济体制下,产权明晰的经济组织需独自面对...

  • 总结经验 规划未来——国际内部审计师协会50年发展历程的回顾

    关键词: 国际内部审计师协会  内部审计工作  美国  公用事业  注册内部审计师  

    我很荣幸在1941年参与了内部审计师协会的创立,1991年又有幸参加了协会的50周年庆祝。通过研究协会的过去、现在和未来。我们可以更有效地思索,内部审计职业应该而且能够发展成为什么样子,我们应该怎样去达到我们的目标。

  • 500强称霸的三大经营战略

    关键词: 国际化经营战略  全球本地化  资本经营战略  归核经营战略  

    《财富》杂志的世界500强排名,向来被认为是世界各国经济状况的一个晴雨表。登上排行榜,成为全球最受推崇的企业绝非易事。对企业而言,上榜一次难,次次上榜更难。那么,这些榜上有名的企业如何创造出经济奇迹而处于领先地位,而且年复一年地统治着所处的行业?答案:不是运气,应归功于企业实施了成功的经营战略。

  • 教育系统内部审计工作规定

    关键词: 教育系统  内部审计工作  内部审计机构  内部审计人员  审计工作程序  

  • 安徽省人民政府办公厅关于进一步加强内部审计工作的通知

    关键词: 安徽  内部审计工作  内部审计机构  内部审计人员  内部审计师协会  

  • 博览

    关键词: 中国  行政改革  水电资源开发  国有企业  外资企业  零售企业  经济增长  

  • 动态

    关键词: 内部审计协会  内部审计工作  中国电信集团  审计工作会议  

  • 做法

    关键词: 内部审计工作  中国  审计局  审计人员  后续教育  

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