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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 进一步强化村务管理的监督制约机制 保障农民群众的监督权

    关键词: 村务管理  监督制约机制  农民群众  监督权  农村干部  集体财务  中国  

    7月11日,《光明日报》刊登了《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》(2004年6月22日),《意见》其六个部分:一、充分认识进一步做好村务公开和民主管理工作的重大意义;二、进一步健全村务公开制度,保障农民群众的知情权;三、进一步规范民主决策机制,保障农民群众的决策权;四、进一步完善民主管理制...

  • 质量是内审工作的生命线——郑力会长在全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流会上的讲话(有删节)

    关键词: 内部审计工作  审计质量控制  中国  审计人员  审计技术  

    一、加强内部审计质量控制具有重要意义和时代紧迫感 重视审计质量、防范审计风险是审计工作永恒的主题,也是审计工作赖以生存的基础。这个问题,已引起各方面的高度重视。

  • 全国内部审计质量控制理论研讨会召开

    关键词: 内部审计工作  审计质量控制  中国  理论研讨会  

    9月6日至8日.由中国内部审计协会主办、黑龙江省内审协会承办的全国内部审计质量控制理论研讨会暨经验交流会在哈尔滨市召开。来自全国各地的近150位代表参加了会议。中国内部审计协会副会长兼学术委员会主任王国盛主持了开幕式。中国内部审计协会会长郑力在会上讲话,黑龙江省审计厅厅长李希龙

  • 全国内部审计质量控制研讨情况综述

    关键词: 内部审计工作  审计质量控制  中国  理论研讨会  学术论文  

    我接受中国部审计协会学术委员会的委托,对全国内部审计质量控制研讨情况作如下综述。

  • 加强内部审计质量控制的有效途径

    关键词: 内部审计工作  审计质量控制  中国  企业  风险预警机制  审计人员  

    (一)完善法规体系,营造良好的内部审计质量控制环境 加入WTO后,中国经济已成为全球经济的一部分,必须遵循WTO的规则。国家将加大实施“依法治国”基本方略的力度,在法律法规的制订与实施等方面借鉴并接近国际惯例。其中包括建立并实施与国际内部审计准则相衔接的中国内部审计准则,制订公认的内部审计质量准则和评价审计工作质量的指标,

  • 高校基建工程审计的风险及防范

    关键词: 高等学校  基本建设工程  工程审计  风险防范  审计人员  

    近年,随着高校办学规模的扩大,许多高校用于基本建设的投资在不断增加。根据教育部相关文件,高校的基建工程审计已广泛开展。由于基建工程投资大,建设工期长,工程建设过程中的可变因素较多,审计部门常常又是在工程竣工后进行工程造价审计,因此,随着基建工程的开始,潜在的审计风险也随之产生。对于工程审计人员来说,做好工程造价审计,...

  • 谈低价法中标工程的审计监督

    关键词: 工程审计  最低投标价法  审计监督  中国  合同管理制度  

    深圳市2002年3月1日起在工程招标中采用“经评审的最低投标价法”,即能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准,或者能满足招标文件的实质性要求,经过评审,其中投标价格最低的工程项目中标,但是,投标价低于成本的除外。该方法是国际工程招标投标的惯例,是本着公开、公

  • 再谈《孙子兵法》对稽核工作的借鉴

    关键词: 稽核工作  风险控制  领导者  银行业  

    《孙子兵法》一共十三篇,从不同角度对用兵致胜的方针与原则进行了较为系统的阐述。其中主动性用兵、突出重要性原则以及领导者的能力与素质三个方面的内容始终贯穿全文,其观点同样值得稽核工作借鉴。

  • 中国银监会召开金融机构内审经验交流会

    关键词: 中国  银行业监督管理委员会  金融机构  内部审计工作  经验交流会  

    为加强对国有重点银行业金融机构内部审计工作的指导,中国银行业监督管理委员会于9月16日在北京中苑宾馆召开了“国有重点银行业金融机构内部审计经验交流暨理论研讨会”。银监会监事会工作部主任胡怀邦致辞,中国内部审计协会会长郑力到会

  • 我们是如何推进校(园)长经济责任审计的

    关键词: 天津市  教育局  经济责任审计  校长  内部审计  

    我们天津市河西区教育局遵循“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,先后制定一系列校(园)长经济责任审计规章制度,从制度上保障校(园)长经济责任审计工作的顺利开展。我们的经验是:

  • 有效防范经济责任审计风险

    关键词: 经济责任审计  审计风险  审计方法  审计环境  审计管理  

    随着市场竞争加剧,经营风险增加,经济责任审计风险亦日益突出。如何加强经济责任审计风险管理,有效控制和规避审计风险,提高审计质量,已成为业内关注的热点问题。

  • 开展比价审计 净化采购环境

    关键词: 物资采购审计  比价审计  采购环境  物资分类管理  价格信息系统  采购合同  

    加强物资采购的比价审计,有利于规范采购行为,堵塞采购环节中的漏洞,防止国有资产流失,抵制不正之风,对净化采购环境有十分重要的意义。现结合我们无锡市教育系统近几年的实际做法,与大家共同探讨如何开展物资采购比价审计工作。

  • 谈如何做好比价采购审计

    关键词: 物资采购审计  比价采购审计  价格信息库  审计人员  

    如何选择既符合质量性能要求,同时采购成本费用又是最低的物资,要解决好这个问题,仅有物资采购部门健全的物资采购管理制度,有尽职尽责、精明能干的采购人员还不够,还要建立严格的监督制约机制,健全内部控制制度。内部审计部门应积极开展比价采购审计,为本单位加强经营管理,提高经济

  • 三种审计模式 服务经济监督

    关键词: 江苏  海安县  乡镇审计  农村  审计模式  经济监督  

    地处东海之滨的江苏海安县,千余平方公里的农村大地上,活跃着一支年轻的乡镇审计队伍。他们在各级党委、政府和县审计局的指导下,围绕农业的经济发展、农村稳定、农民增收和反腐倡廉,积极有效、有条不紊地开展乡镇审计工作,充分发挥乡镇审计监督约束村干部权力、促进廉政建设,保证集体资产安全的经济监督的作用。三年来,乡镇共完成审计项...

  • 农村乡镇审计存在问题亟待解决

    关键词: 农村  乡镇审计  吉林  通化市  财务管理形式  内部制约机制  

    随着农村税费改革深入开展和村账乡管的普遍推开,各乡镇农经站的审计职能和作用发生了根本性变化。对此,通化市东昌区审计局近日对乡镇审计开展了一次全面审计调查,发现了一些不容忽视并亟待解决的问题:

  • 基层人行内控评审的难点及对策

    关键词: 中国人民银行  基层银行  内部控制评审工作  内部审计  信息交流平台  

    近年来,人民银行一些中心支行立足实际积极探索,尝试开展内部控制评审工作,并取得阶段性的成果。对于内部控制评审这项涉及面广、内容多、技术性系统性强的全新工作,如何做到科学规范,提高评审质量,增强评审效力,进一步推动评审工作深入发展,已成为人民银行内审系

  • 纪行诗二首

    关键词: 诗歌作品  古诗  三星堆遗址  珠江  中国  

  • 对内部控制建设的若干思考

    关键词: 内部控制制度  企业  经营管理  风险意识  中国  授权问题  

    所谓内部控制,是在内部牵制的基础上,由企业管理人员在经营管理实践中创造、并经审计人员理论总结而逐步完善的自我监督和自行调整体系。COSO(Gommittee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission)报告中把内部控制定义为:内部控制是由企业董事会、管理当局和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现...

  • 国有商业银行内部审计与国际惯例的差距及解决对策

    关键词: 国有商业银行  内部审计  稽核体制  稽核标准  稽核流程  稽核质量管理  中国  

    公司治理结构是现代大型商业银行管理中的关键因素,而内部审计(“内部审计”即我国银行业中通常所称的“稽核”)是公司治理的重要组成部分,要确保公司治理有效性最终得以实现,必须构建健全、有效的内部审计体系。国外内部审计模式的发展大体可以分为三个阶段:第一阶段即1940年前是账

  • 对滥用会计估计的审计对策

    关键词: 会计估计事项  企业  会计估计金额  审计工作  内部控制制度  

    会计估计是指企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的信息为基础做出的判断。由于企业经营活动中存在不确定因素,某些会计报表项目不能精确计量,只能加以估计,如短期借款、存货、委托贷款、长期投资、在建工程、应收账款、固定资产、无形资产等所谓八项减值准备计提。当进行估计的基础发生变化或取得新的信息,还需要对估计进行必要的...

  • 让内审成果转化为生产力——中国人民银行郑州中心支行运用内审成果探索记

    关键词: 中国人民银行  郑州中心支行  内部审计工作  内部控制制度  审计成果  

    5年来,人行郑州中心支行审计部门紧紧围绕人民银行的中心工作,从制度人手,充分发挥内审“保健医”、“防火墙”的作用,先后对14家(次)县市支行进行了全面审计,对18位领导干部进行了离任审计,并对再贷款、国库、会计、信贷咨询登记系统等项内容进行了40项(次)专项审计。对全面审计和专

  • 加快内审工作创新 推动学校改革

    关键词: 东南大学  内部审计工作  学校改革  内部控制制度  审计机构  

    我们东南大学全面贯彻落实《教育法》、《审计法》等文件精神,不断加强对审计工作的领导,建立和健全各项审计规章制度,充分发挥内部审计工作的监督职能,努力提高依法治校水平,为学校的改革与发展服务。自2000年4月以来,我校共完成财务预算执行情况和决算审计、财务收支审计、领导干部经济责任审计、专项审计等共计500余项,审计总金额127...

  • 发挥内审作用 为医院发展保驾护航

    关键词: 河北  职工医学院附属医院  内部审计工作  审计监督  经济责任审计  

    河北省职工医学院附属医院是一所综合性三级甲等医院。怎样搞好市场经济条件下国有医院的审计工作,切实为医院发展保驾护航,我们的主要做法:

  • 邮政储蓄红字挂账不容忽视

    关键词: 邮政储蓄业务  应付利息  邮政局  中国  定期存款  

    应付利息亦被称作是应付未付利息,是由相关部门按照有关规定预先提取的,应该付给存款人或者准备付给存款人的存款收益。然而实际工作中,应付未付利息科目却偏偏出现了负号即贷方负数,俗称“红字”。日前,笔者参加了对邮政储蓄业务的大检查,检查中发现了一个较为突出的并带有普遍性的问题是邮政储蓄应付利息的“红字”挂账问题,仅一个经济...

  • 装卸费用为何变成“小金库”

    关键词: 装卸费用  审计工作  企业  审计人员  

    2003年5月,我处审计组对某公司产品销售费用和明细账进行审查时,发现2002年1~12月装卸费用支出达23.47万元,数额较大,全部以现金形式支付,且各月支出不均衡。审计人员又查看2003年1—4月销售费用明细账,虽然销售业务正常进行,但却没有装卸费用发生。根据这些反常现象,我们认为该公司装卸费用支出可能存在问题,随即将其作为重点加以核...

  • 审计项目实施过程的控制措施

    关键词: 审计项目  内部审计  审计人员  行为控制  审计质量  

    要做好对内审人员在审计项目实施过程的行为控制,应从以下几方面着手:

  • 撰写内审报告四忌

    关键词: 内部审计  审计工作  审计报告  实效性  

  • 开拓创新 把内审工作提高到一个新水平——在陕西省内审协会一届四次理事扩大会议上的讲话

    关键词: 内部审计工作  陕西  内部审计协会  审计机构  审计人员  

    2003年,我省内部审计工作在促进部门和单位进一步深化改革,加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益方面发挥了重要作用。全省内审机构共完成财务收支、经济效益、基建投资等审计事项9828个,纠正违规行为金额57108万元,促进增收节支22844万元,向司法机关移送案件3件。一是内部审计机构

  • 推动内审工作再上新台阶

    关键词: 内蒙古  内部审计工作  审计人员  行业自律管理  内部审计协会  

    近年来,内蒙古自治区的内部审计工作有了长足发展和进步,机构不断充实加强,队伍不断发展壮大,内审工作发展态势良好。截至现在,全区共有内审机构1588个,内审人员4024人。内部审计为促进单位加强财务收支管理、评价企业经营成果、为领导决策的服务作用日益明显。要进一步巩固和扩大成果,推动我区内部审计工作再上新台阶。

  • 山东省召开企业内审经验交流现场会——企业应积极开展管理审计

    关键词: 山东  企业  内部审计工作  经济交流工作  青岛港集团  

    2004年8月9日至10日,山东省内审协会在青岛召开了全省企业内审管理效益审计经验交流现场会,来自全省各地企业及各市内审协会的代表共150人参加了会议。中国内部审计协会秘书长马怀平到会祝贺并讲话:山东省审计厅巡视员张兆喜、山东省内审协会会长张玉忠在会上讲话,青岛市政府副秘书长孙百刚到会祝贺。

  • 坚持“三重”并举 推动内审工作

    关键词: 内部审计工作  射阳县  审计局  审计人员  考核工作  

    今年以来,射阳县审计局为了更好地履行《审计法》所赋予的对内审工作实行业务指导和监督的职责,进一步加大了对内审工作质量的考核和内审业务规范的管理,有效地推动了全县内审工作的发展。今年1-6月份,全县各内审机构共完成各类审计项目431个,查出损失浪费金额860.4万元,促进增收

  • 内审为企业发挥“脱水”功能

    关键词: 内部审计工作  湖北  广济药业股份有限公司  基本建设审计  采购审计  

    民营企业——湖北省广济药业股份有限公司充分发挥内审职能作用,近3年来为公司审减支出、节约资金近3900万元。其中基建工程支出审减1900万元,比价审计审减1968万元。

  • 勇于创新 开创内审新局面

    关键词: 内部审计工作  山东  时风集团  建设工程审计  管理审计  

    2000年初,山东时风集团在完成了公司制改革,健全了“两会一层”的法人治理结构后,迅速致力于企业监管机制的建设。董事长明确指出,审计处直接向董事会负责,全面参与公司的生产经营和资本运作,并大大提高了审计处的地位。审计处积极探索内审发展的创新之路,并在实践中取得了较为显著的成效。

  • 东营严把“村官”责任审计关

    关键词: 山东  东营市  农村干部  经济责任审计  审计监督体系  

    为完善农村财务监管体系和干部监管机制,山东省东营市东营区审计局在创新审计监督体系,建立长效工作机制方面进行大胆改革和探索,建立了农村干部任期和离任审计制度,取得了明显成效。

  • 写好审计文书的十个步骤

    关键词: 审计文书  写作能力  中心思想  论点  主题句  第一人称  

    假如你刚刚完成你的检查和分析,现在必须向高层领导书面说明分析的结果。你知道管理层将根据对你将要提交的文书的理解来评判你的工作。你一定在想,“我怎样表达我的观点,才能使读者易于理解呢?”

  • 中央企业经济责任审计暂行办法

    关键词: 中央企业  经济责任审计  国有企业  中国  领导  审计机构  审计程序  

  • 博览

    关键词: 中央企业  中国  利率  反洗钱工作  公路建设资金  金融业  资本市场  

  • 动态

    关键词: 北京广电集团  内部审计工作  审计会议  中国人民银行  乡镇审计  

  • 中铁建设集团有限公司

    关键词: 中铁建设集团有限公司  建筑施工企业  中国  工地管理  质量方针  

    中铁建设集团有限公司隶属国资委.是房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级企业,中国建筑业50强。公司是全国优秀施工企业、全国用户满意施工企业、全国“火车头奖杯”获得单位、全国“五一劳动奖状”获得单位。1999年,公司被评为我国工程建设领

  • 中央部门、直属企事业单位《中国内部审计》通联宣传工作会议召开

    关键词: 通联宣传工作  内部审计协会  审计期刊  征订发行工作  

    中国内部审计协会召开的中央部门、直属企事业单位《中国内部审计》通联宣传工作会议8月6日在大连圆满结束。

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