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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 强化审计监督 完善内控机制 促进中央企业 持续健康发民

    关键词: 审计监督工作  中央企业  内控机制  发民  健康  审计工作会议  内部审计工作  高层领导  企业内部  国资委  

    2005年11月3日.国资委召开了中央企业内部审计工作会议。会上.国资委主任李荣融作了重要讲话.深刻阐述了加强审计监督工作的重要意义,总结了中央企业开展审计监督工作所取得的成绩和经验.并对进一步加强中央企业审计监督工作提出了明确的耍求。这个讲话传达出高层领导对内部审计工作的深刻理解和高度重视.也鲜明地表明了高层领导加强审计...

  • 要充分认识内部审计 在广播影视工作中的重要作用——在广电内部审计协会第二届会员代表大会上的讲话

    关键词: 中国内部审计协会  第二届会员代表大会  广播影视工作  审计事业发展  理事会  副会长  第一届  

    今天上午大家听取了广电内部审计协会第一届理事会的工作报告,选举了新的理事、新的会长和副会长。我代表总局和王太华同志向广电内部审计协会第二届会员代表大会的召开表示热烈的祝贺,向多年来关心支持我国广电内部审计事业发展的中国内部审计协会和为我国广电内部审计事业做出贡献的第一届理事会全体成员和各位老会长表示由衷的感谢!

  • 气象部门要全面提升内部审计监督服务能力

    关键词: 内部审计监督  气象部门  服务能力  全面提升  气象事业发展  中国气象局  内部审计工作  内部审计机构  党组书记  内部监督  

    《中国气象报》最近发表了中国气象局党组书记、局长秦大河题为《深化内部审计——促进气象事业又快又好地发展》的重要文章。秦大河局长在文中充分肯定了气象部门内部审计工作积极发挥内部监督的作用,以及为促进气象事业健康发展所做出的重要贡献,他希望各级内部审计机构和伞体审计人员戒骄戒躁、乘势前进,坚持围绕中国气象局党组的中心工作...

  • 舞弊的种类、成因及其治理

    关键词: 舞弊  种类  治理  成因  故意行为  非法利益  信息披露  上市公司  诚实行为  财务  

    舞弊是指为获得非法利益而采用不法手段所实施的故意行为。体现在上市公司的信息披露中,一般表现为有目的的欺骗或故意谎报重大财务事实的不诚实行为。

  • 审计成本与审计增加值的关联研究

    关键词: 审计成本  审计增加值  关联研究  管理实践  内部管理  

    本文试图通过分析审计成本与审计增加值的内在联系,为有效控制审计成本,准确预测审计增加值,强化内部管理提供第一手资料,从而为审计管理实践提供依据。

  • 浅探航次租船业务的效益审计

    关键词: 运输业务  效益审计  航次租船  船舶营运  定期租船  光船租赁  会计核算  变动成本  固定成本  出租人  

    本文探讨的主要是不定期船舶运输业务中,航次租船业务(voyage charter)的效益审计。由于定期租船(time charter)及光船租赁(demise charter)业务会计核算相对来说较为简单,出租人基本上不需要负担船舶营运的变动成本,乃至固定成本,因此本文主要对航次租船业务的效益审计做一浅探。

  • 关于开创内部审计工作新局面的几点看法

    关键词: 内部审计工作  中国  转型期  国家审计  

    我国内部审计正处在一个重要的转型期,即传统内部审计向现代内部审计的转变。本文就如何加快这一转变,开创我国内部审计工作的新局面,提出了自己的看法。

  • 舞弊审计中风险的规避

    关键词: 舞弊审计  内部控制制度  单位内部  风险  经营管理目标  管理控制系统  内部机构  不相容职务  业务活动  舞弊行为  

    内部控制制度是指单位为了保证业务活动的有序进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。内部控制是一个单位内部的管理控制系统,它涵盖单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的法律、法规和本单位的实际情况,全体员工必须遵照执行...

  • 谈在企业ERP实施中内部审计的风险控制作用

    关键词: 企业资源  erp实施  控制作用  内部审计  制造资源计划  erp系统  管理思想  风险  竞争空间  90年代  

    上世纪纪90年代.随着企业竞争空间与范围的进一步扩大,作为怎样有效利用和管理嚷体资源的管理思想,企业资源汁划ERP(Enterprise Resources Pianning)随之产生ERP系统以供心链管理作为其核心管理思想,除了传统制造资源计划MRP(Manufacturing Resources Planning)系统的制造、财务、

  • 内部审计在企业风险管理中的作用

    关键词: 企业风险管理  内部审计  经济组织  风险管理机制  竞争能力  管理者  经济单位  风险控制  产业  运营  

    风险是普遍存在的,任何经济组织,不论其规模、结构、性质或产业如何,其运传及组织内的不同层级都会而临来自内部或外部的不同风险。风险影响着每个经济单位的生存能力和竞争能力,电影响着它们的产品、服务及员工的整体品质。风险与经济组织的运营相随相伴。管理者水远不可能消除风险.因为管理者的每一决策本身即蕴含着风险。管理者能够做到...

  • 基于风险管理的内部审计之现实思考

    关键词: 内部审计  风险管理  自我约束机制  企业内部  现代企业制度  生存与发展  组成部分  

    随着现代企业制度的建立和不断完善.企业内部自我约束机制逐步形成,内部审计成为企业自我约束机制的重要组成部分。评价和改善组织的风险管理和控制的有效性做为内部审计的主要内容.将逐渐拓宽内部审计在企业内部生存与发展的空间。

  • 基建审计应关注的法律依据的运用

    关键词: 法律依据  基建审计  企业资质  建筑施工  资质等级  承包人  

    1、承包人未取得建筑施工企业资质,或者超越资质等级的。

  • 商业银行审计取证中存在的问题与对策

    关键词: 审计取证  商业银行  计算机应用系统  业务电子化  内部审计技术  审计技术方法  审计人员  审计风险  网络化  金融  

    1、内部审计技术方法相对落后。.部分审计人员较多地使用传统的审计技术方法.不能完全适应金融业务电子化和网络化的要求、多数审计人员对各类业务的计算机应用系统不够熟悉、严重影响了市计划工作的开展,同时也产生了很大的审计风险。

  • 审计在银行信用卡业务风险防范中的作用

    关键词: 业务风险防范  银行信用卡  审计  商业银行  网络信息技术  零售银行业务  信用卡业务  朝阳产业  融资市场  批发业务  

    信用卡业务是商业银行各项业务中的朝阳产业。在融资市场、新经济和网络信息技术快速发展的促进下,商业银行开始由传统的大额批发业务为主,零售银行业务逐渐成为商业银行的主导性业务。

  • 内部控制制度审计的程序

    关键词: 内部控制制度审计  审计程序  内控制度审计  内部审计工作  内部审计部门  审计人员  被审计单位  项目实施  审计项目  审计执行  

    内控制度审计(以下简称内控制度审计)是指审计人员对被审计单位内控制度的健全性、符合性及有效性所进行的测试与评价。内控制度审计既可以作为一个独立的审计项目实施,也可以作为实施其他审计项目的一个程序和方法。随着内部审计工作的发展,内控制度审计作为一种审计程序和方法,越来越引起内部审计部门的重视并在实践中逐步推广运用,对内...

  • 浅谈基层人民银行如何提高内部审计评价工作

    关键词: 内部审计部门  基层人民银行  评价工作  内部审计工作  内部审计人员  上级  应付  局面  

    一是感觉内部审计部门仅仅是为了应付上级行的工作而设置的,基本上没有具体工作目标,经常处于“上面安排什么,下面就做什么”的被动应储局面;二是对内部审计工作的认识不全面严重影响了内部审计人员的积极性和内部审计工作的正常开展;

  • 纺织企业离任经济责任审计存在的问题及对策

    关键词: 离任经济责任审计  纺织企业  经济责任审计工作  领导离任  纺织系统  社会效果  离任审计  

    近几年陕两纺织系统企业领导离任经济责任审计工作取得了许多成功的经验,产生了良好的社会效果。但应当看到.企业领导离任市计工作在推行的过程中,也存在着一些问题,一定程度上影响了离任审计的监督效力。

  • 防范、检查与处罚有机结合整治舞弊

    关键词: 舞弊行为  检查工作  整治  有机  处罚  内部审计  业务状况  内控体系  考核制度  治理工作  

    舞弊是个长链条,环环相扣。对于舞弊的防范与检查工作就更是难上加难,但只要我们内部审计同仁真正掌握舞弊行为的诱固和特征,了解本单位的内控体系和业务状况.知已知彼、有的放矢,有针对性地开展防范、检查工作,致力于建立完善的考核制度。促使企业蛤予应有的惩治.就一定能够有效的协助企业开展舞弊治理工作。

  • 完善农村信用社内部审计工作

    关键词: 内部审计工作  农村信用社  内审机构  农村信用联社  信用社业务  改革和完善  监督体制  网点布局  人员结构  专业人才  

    面对山审任务重、内审干部少的困难,十堰市农村信用联社出台了《进一步改革和完善内部监督体制的决定》.要求各县联社结合辖内信用社业务、员工状况和网点布局.高标准、高起点建立内审机构,优化内审人员结构,选配高素质、复合型的专业人才充实到内审岗位,并规定内审人员实行上收一级管理。

  • 加强合同审计 提高经济效益

    关键词: 合同审计  经济效益  业务主管部门  建成投产  煤电集团  设计能力  技术改造  审计部门  审查工作  职能部门  

    大电煤电集团徐庄煤矿是1979年建成投产,年设计能力为90万吨的大型矿井。通过技术改造和垒矿职工的共同努力,2005年产量将达135万吨。审计部门在矿井的建没和发展中,依法做好合同审查工作。2002年以来,工作在矿领导的关心支持下,在上级业务主管部门的指导下和各职能部门的协助配合下,

  • 找准切入点开展效益审计

    关键词: 效益审计  企业管理水平  内部审计工作  莱芜钢铁集团公司  企业经营行为  内部审计部门  经济效益  莱钢集团  职能作用  事后监督  

    莱芜钢铁集团公司积极发挥内部审计工作事前监控和事后监督的职能作用,紧紧抓住企业管理的难点、热点、焦点问题开展有效的管理效益审计工作。通过审计查隐患、堵漏洞、促管理,规范了企业经营行为,促进了企业管理水平的提升和经济效益的提高,得到了领导和上级审计机关的肯定和表扬。2002年、2005年,莱钢集团连续两次获得“全国内部审计先进...

  • 石油化工企业物资采购风险管理谈

    关键词: 石油化工企业  物资采购  风险管理  生产结构  生产规模  基础建设  技术改造  需求数量  资金数额  企业生产  

    近年来,石油化工食业在生产结构和,拄产布局上进行了一系列重大调整.生产规模不断扩火,基础建设、技术改造与更新工作大范围铺开,企业对物资的需求数量大大增加。采购资金数额巨大、流动频繁,使得物资采购成了打油化工企业生产经管理中的一个高风险环节,

  • 加强内部审计质量控制的内在途径

    关键词: 审计质量控制  内部审计部门  审计质量管理  审计研究  金融机构  质量状况  具体表现  

    近年来,随着金融机构内部审计部门不断加强审计质量管理和审计研究分析工作,审计质量状况有了很大程度的改善,但不可讳言,目前部分审计质量低下的问题依然存在。具体表现为:

  • 内审的典范 民企的样板

    关键词: 万丰奥特控股集团  内审  样板  民营企业  控股子公司  有限公司  先进单位  内部审计  总资产  浙江省  

    浙江省民营企业万丰奥特控股集团有限公司是拥有10个控股子公司.总资产为19亿元的跨地域,多元化、外向型集科、工、贸于一体的民营企业,有员工近4600人,年创利税3亿元。2005年该企业被评为全国内部审计先进单位。

  • 村级集体资产的现状与对策

    关键词: 村级集体资产  村级集体经济  市场经济体制  对策和措施  保值增值  经济发展  农村社会  嵊州市  浙江省  管理  

    近年来,浙江省嵊州市对发展村级集体经济的实现形式进行了积极探索,取得了明显的成效。但是随着市场经济体制的逐步建立和不断完善,发展村级集体经济,加强集体资产的管理,面临着新的情况和挑战。因此,研究和探讨发展壮大集体经济,确保集体资产的保值增值的对策和措施,对于稳定农村社会和经济发展具有十分重要的现实意义。

  • 乡镇街道开展同步审计的探索

    关键词: 乡镇审计  同步审计  街道  经济损失  大案要案线索  合理化建议  审计项目  审计机构  增收节支  鄞州区  

    宁波市鄞州区作为经济较发迭地区,乡镇审计伴随着经济的发展应运而生,其地位和作用日益突出据初步统计,近3年来,全区各街道镇乡审计机构共实施审计项目2135个,查出损失浪费金额2475万元.促进增收节支挽回经济损失1718万元,发现大案要案线索5起。移送有关部门处理5人,提出被采纳的合理化建议意见827条。

  • 农村财务亟须加强“双代管”实质性管理

    关键词: 农村财务管理制度  实质性  资产所有权  有效方式  管理混乱  支配权  使用权  经管站  资金  

    所谓农村财务“双代管”,是在不改变染体资产所有权、使用权和支配权的前提下,将村一级账务和资金统一由9镇经管站代为管理的一种新型的农村财务管理制度。这是解决当前农村财物管理混乱的一种有效方式.但由于种种原因,这种“双代管”并未真正落到实处。

  • 求真创新 努力提升审计成果的运用

    关键词: 审计成果  创新  求真  审计工作  宁波电业局  

    近几年来,宁波电业局的审计工作不但重视审计工作的质量,而且重视审计成果的运用。

  • 高校部门“小金库”的成因及纠治

    关键词: 部门  纠治  成因  高校  高等教育  经济活动  大发展  

    近几年随着高等教育大发展的进程,学校直接参与经济活动的频繁,其下属部门的“小金库”现象呈现上升势头。

  • 银行承兑汇票业务的风险防范

    关键词: 银行承兑汇票业务  风险防范  结算工具  变现能力  防范风险  流通性  支付  客户  

    银行承兑汇票作为一种支付、流通和结算工具,以其流通性强、变现能力快等特点已经为越来越多的客户所接受,目前被广泛使用。在业务快速发展的同时,如何防范风险?现从两方面进行分析。

  • 税务文书签收不容忽视

    关键词: 税务稽查案件  不容忽视  书签  财务负责人  纳税单位  税务文书  留置送达  不在场  收人  法定  

    在审理税务稽查案件及移送的需执行的案件资料时,笔者发现税务文书签收方面存在以下情况:一是纳税单位签收文书只在“受送达人签名或盖章”处盖单位公章或单位财务章;二是单位的会计或出纳(非财务负责人)签收文书;三是法定签收人不在场的情况下采取“留置送达”税务文书;四是代收人签收税务文书,未标注其当时的身份(造成无法确定其身份...

  • 置换工程背后的隐忧

    关键词: 工程  置换  隐忧  城市建设  政府建设  招商引资  平等交易  资金短缺  国有资产  腐败现象  

    置换工程是指开发商以招商引资拉动城市建设为诱饵请政府出面干预,使开发商可以用异地建设一个项目置换黄金地段的房地产。这种置换工程,看似属于平等交易,既解决了政府建设资金短缺的问题,又拉动了城市建设。但这种工程的背后隐含着很大弊端,操作不当极易造成国有资产的流失,甚至会出现一个工程建起来,一批干部倒下去的腐败现象。

  • IIA2005年国际大会专题介绍

    关键词: 国际内部审计师协会  专题  公司治理  风险管理  企业并购  内容介绍  

    公司治理、风险管理、企业并购是当前内部审计关注的重要内容,国际内部审计师协会(IIA)2005年国际大会分别对这3项内容进行了专题介绍,现将主要内容介绍如下:

  • 财政内部监督处理难的对策

    关键词: 财政内部监督  社会主义经济  财政体制改革  公共财政职能  监督检查工作  检查人员  

    随着社会主义经济的建立和不断完善,财政体制改革的不断深入,特别是公共财政职能的确立和贯彻,财政内部监督的最要性和必要性越来越明显.但是,财政内部监督难,处理难、整改难的问题依然存在,前查后犯,屡查屡犯的现象也时有发生,导致一些被雌督单位的人员产生了“问题麻痹癌”、监督检查人员产生了“监督疲劳症”,对财政内部监督检查工...

  • 试谈非营利性医疗机构会计目标

    关键词: 会计目标  非营利性医疗机构  预算会计体系  非营利组织  企业机构  

    医院会计属于我国预算会计体系,在西方通常属于政府与非营利组织会计或非企业机构会计。

  • 住房公积金监管体系存在的问题与对策

    关键词: 住房公积金制度  监管体系  城镇住房制度改革  市场经济条件  中心环节  住房条件  城镇居民  社会主义  

    住房公积金制度是深化城镇住房制度改革的中心环节,实践证明,实行住房公积金制度,是社会主义市场经济条件下改善城镇居民住房条件的正确途径。但是.随着住房公积金归集量的增加,住房公积金风险也随之增大,近几年各地公积金被贪污、

  • 勤奋清廉搞审计 无私奉献当“卫士”

    关键词: 审计局  无私奉献  勤奋  企业经济效益  清廉  卫士  人生价值观  内控制度  先进单位  先进个人  

    孟志能在审计浏位上二八年如一日,刻箭钻研本职业务.勤奋务实,依法执审;为争取领导重视、完善内控制度、提高企业经济效益做了大攮工作,表现了一个优秀内审工作者忠于职守、甘于清贫的人生价值观。他领导的审计室连续五年被邵阳市审计局和内审协会评为“促管理、创效益”活动先进单位。他本人也连续三年被中国纺机集团公司授予“内部审计先...

  • 一片丹心在玉壶

    关键词: 银行审计  先进工作者  农业银行  先进个人  黑龙江省  审计工作  业务知识  审计职责  审计监督  依法实施  

    我叫李希娟,是黑龙江省鹤岗市农业银行审计中心副主任,从事多年的银行审计工作。在工作中,我始终刻苦钻研审计业务知识,认真履行审计职责,依法实施审计监督,多次被授予农业银行总行、省、市行的先进工作者、审计先进个人等荣誉称号并相继被评为2000至2002年度鹤岗市行先进工作者和2003年度总、省行审计先进个人。

  • 会议

    关键词: 联席会议  内部审计协会  股份有限公司  成立大会  审计部  泰兴市  黑河市  黑龙江  常宁市  内审  

    中内协与人保股份有限公司审计部召开联席会议;泰兴市内部审计协会成立;黑龙江省内审协会黑河市分会成立;常宁市召开内审协会成立大会;……

  • 使命与坚守——山东内审工作纪实(三)

    关键词: 内审工作  纪实  山东  坚守  企业  交易  

    夜,呼啸的海风夹着小雨,一下又一下地冲刷着某海滨小城。西郊,一个企业大院内,仍灯火通明,机器隆隆。然而,厂旁一个阴暗的角落内,一场黑暗的交易正在夜幕和风雨的掩盖下偷偷进行。

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