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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 服务企业改革发展 促进集团效益增长——访中铁大桥局集团有限公司董事长梅权

    关键词: 中铁大桥局集团有限公司  企业改革发展  效益增长  国家科技进步奖  董事长  精神文明创建工作  企业文化建设  

    中铁大桥局集团有限公司(以下简称中铁大桥局)是由原铁道部大桥工程局通过改制刨立的,是集科学研究、勘测设计、建筑施工、机械与桥梁制造、工程咨询与监理五位一体的国家大型一级施工企业。近年来,中铁大桥局快速发展,“十五”期间,集团完成生产经营指标连续五年高速增长,提前一年超额完成了“十五”规划确定的各项主要经济指标。五年间...

  • 试论内部审计转型与发展

    关键词: 中国内部审计协会  转型  企业转换机制  转变职能  王道成  计提  会议  

    一、内部审计转型与发展的重要意义 内部审计转型与发展是根据我国政府转变职能、企业转换机制需要,针对我国内部审计的现实状况,对内部审计提出的一个新的要求。中国内部审计协会王道成会长在“云南会议”上深刻地阐述了内部审计全面转型与发展的重要意义。

  • 谈推进内部审计全面转型的必要性

    关键词: 内部审计  转型  sox法案  公司舞弊  内部控制  定期报告  上市公司  评估报告  

    一、内部审计全面转型是适应国际内部审计发展的要求 由于安然、世通等公司舞弊案件的影响,美国于2002年颁布了《萨班斯——奥克斯莱法案》(以下称SOX法案),其中的103和404条款规定:上市公司首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)要对公司定期报告的真实性提供个人签字的书面保证;CEO和CFO要负责建立和运作公司内部控制;CEO和CFO要在提交...

  • 内部审计转型的探讨

    关键词: 内部审计  转型  财务审计  管理审计  风险管理  内部控制  经济发展  合规性  

    内部审计转型是指内部审计从以真实性、合规性为导向的财务审计为主,向以真实性、合规性为导向的财务审计和以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的全面转型和发展。内部审计转型是我国经济发展的需要,也是内部审计自身发展的需要。

  • 内部审计职能转变中的风险管理审计

    关键词: 风险管理审计  企业内部审计  职能转变  工业经济时代  企业价值创造  管理环境  内部控制  信息时代  

    20世纪末以来,一方面,社会经济已从工业经济时代步入信息时代,管理环境不仅变得日益复杂,而且愈来愈不稳定,环境的多样性和多变性促使内部审计必须更加注重对风险的分析,从传统的对内部控制和其他管理活动的事后评价转向对可能影响企业目标和战略的风险的事前评估。另一方面,由于风险管理逐渐发展成为企业管理的核心,因此企业内部审计在...

  • 现代内部审计:组织内部资源的整合者——基于内部审计全面转型的思考

    关键词: 中国内部审计协会  组织资源  整合者  转型  内部资源  审计事业发展  

    中国内部审计协会正积极倡导树立内部审计新理念,努力推进内部审计全面转型.这势必对我国内部审计事业发展产生积极、深远的影响。深刻理解现代内部审计,是实现内部审计转型的前提和基础.现代内部审计在组织内应是组织资源的整合者。

  • 国有企业内部审计创新能力的探索

    关键词: 企业内部审计  创新能力  中国内部审计协会  内部审计模式  内部审计工作  可持续发展  国有  经济增长方式  

    当前我国正经历经济结构的战略性调整和经济增长方式的转变。全面、协调、可持续发展对企业提出了加强管理,实现了资源集约使用的要求,这些要求和变化,对内部审计模式产生了较大的影响和冲击,仅仅开展以查错纠弊为主要内容的财务收支审计,已经不能适应经济发展的需要。面对这些挑战和机遇,如何在审计实践中,创新和改革内部审计模式,调整...

  • 以开发性金融促新农村建设初探

    关键词: 新农村建设  开发性金融  中国经济发展  社会主义  政治任务  社会安定  历史任务  历史性  

    社会主义新农村建设作为惠及我国8亿农民的历史性工程,它不仅是一个关系到当前中国经济发展社会安定的政治任务,更是一个关系到子孙万代福祉的历史任务。

  • 江苏仪征农村乡镇企业内部审计调查与分析

    关键词: 农村乡镇企业  江苏省  审计调查  企业内部  经济体制改革  农村经济建设  企业发展速度  市场经济  

    经济体制改革与市场经济的发展,带动了农村经济建设与发展,乡镇企业蓬勃兴起。但是,农村乡镇企业发展速度与管理能力的不匹配,严重制约了其发展。内部审计如何在新农村审计中有所作为?关注农村乡镇企业问题,应该是一个重要选择。为此,我们以江苏省扬州仪征农村乡镇企业为主,对其审计工作进行了调研,在调研的基础上就相关问题进行了初步...

  • 浅谈乡镇党政“一把手”经济责任审计的目标和内容

    关键词: 领导干部经济责任审计  乡镇政府  经济管理职能  行政机关  活动范围  事业单位  群众团体  

    乡镇党政“一把手”经济责任审计不同于其他行政机关、群众团体和事业单位领导干部经济责任审计。因为乡镇政府既有行政机关的行政职能又有经济管理职能,经济活动范围更广,责任更复杂。因此,乡镇党政“一把手”经济责任审计的目标、内容要结合其职能和经济活动范围,体现乡镇经济管理职能的特点。

  • 管理民主 监督到位 约束有力——透视河南省济源市“村财务乡监督”模式

    关键词: 农村财务管理  监督机制  管理模式  民主理财  济源市  河南省  社会稳定  历史经验教训  

    近年来,河南省济源市农业局农经站在全市农村推行“村财务乡监督”管理模式,取得了明显成效,保全了集体资产的安全与完整,保持了社会稳定,促进了经济发展,社会各界反映良好。农村财务管理的好坏,直接关系农村的稳定与发展。2001年,我们系统总结了“财务晋档升级、民主理财、村财乡管”等阶段的历史经验教训,重点研究如何建立有效的监督...

  • 建立有效的新型农村合作医疗制度

    关键词: 农村合作医疗制度  农村合作医疗基金  专项审计调查  正常运转  制度建设  遂昌县  审计局  浙江省  

    浙江省遂昌县审计局在新型农村合作医疗基金专项审计调查中了解到,三年来遂昌县采取了建立新型农村合作医疗制度的有效措施,保证了新型农村合作医疗制度建设的顺利开展和正常运转,取得了显著的成效。

  • 架构海关内部审计 量化评估指标体系的理论思考

    关键词: 评估指标体系  内部审计  计量化  海关  受托管理责任  架构  系统导向审计  监督管理  

    现代海关制度发展目标使监督在海关管理体制中的地位凸现出来,建立海关内部审计量化评估指标体系是实现其监督管理的重要手段之一。本文从强化受托管理责任的视角,对建立内部审计量化评估指标体系的动因进行分析,指出受托管理责任内容的可计量性是海关内部审计量评估体系建立的基础,多级受托管理责任形成的内部控制构成内部审计量化评估指标...

  • 环境审计工具的开发与借鉴——基于建筑物综合环境性能评价体系

    关键词: 综合环境  审计工具  评价体系  建筑物  保护与管理  性能  借鉴  环境绩效审计  

    伴随着经济与科技的发展,人们对环境问题以及环境保护与管理,环境监督的呼声越来越高。在这样的背景下,自20世纪60年代以来,环境审计在世界各国得到普遍推广,现已作为广泛适用的原则应用于企业高级管理中,以保证企业的运作符合公司的内部政策和政府的环境标准,政府也积极倡导和推动环境审计的发展。但我国的总体状况仍不尽如人意,从内容...

  • 减值贷款利息收入确认:收入还是费用

    关键词: 贷款利息收入  减值准备  收入确认  会计准则制定机构  费用  金融监管部门  充分披露原则  确认问题  

    减值贷款利息收入确认问题一直是各国金融监管部门,会计准则制定机构和金融企业争论较大的问题。本文主要在比较分析各国相关法规、会计准则和现行实务的基础上,针对我国上市银行减值贷款收入确认中存在的主要问题,提出以稳健原则为主、现实原则和充分披露原则为辅的贷款减值利息收入基本框架,即在全部合同本金和利息的可收回性不存在疑问的...

  • 内部审计风险及防范

    关键词: 内部审计风险  经济活动  市场经济  审计工作  审计人员  原因  

    一、内部审计风险产生的原因 随着市场经济的深入发展和各项经济活动的日益规范。审计风险已经成为一种客观存在,明确地摆列了内部市计人员面前。审计人员在完成审计工作的同时必须考虑相应的审计风险。形成内部审计风险的原因。可以概括为以下几个方面:

  • 中小企业内部控制问题探析

    关键词: 内部控制问题  中小企业  内部控制体系  内部控制观  管理工作  体制建设  企业管理  

    内部控制是企业各项管理工作的基础。对于内部控制不完善的中小企业来说树立正确的内部控制观念,建立完善的内部控制体系是企业管理体制建设的基础。

  • 保险企业中审计与其他部门的信息共享

    关键词: 职能部门  信息共享  审计  保险企业  财产保险公司  工作性质  监督  管理  

    一、信息共享的可行性 就我们江苏人民财产保险公司的管理现状分析,尽管审计和其他职能部门是工作性质和目标任务互不相同的部门,并且在某些方面还存在监督与被监督的关系,但是基于以下诸多因素,建立审计与其他职能部门信息共享是可行的。

  • 对商业银行经济效益审计的探讨

    关键词: 经济效益审计  商业银行  被审计单位  经济业务  经济责任  经济活动  标准评价  内部审计  

    经济效益审计是对独立机构或单位所开展经济业务的效益性进行审查与分析,按照一定的标准评价经济活动的效益性和相关的经济责任,有针对性地提出措施和建议,促使被审计单位改善管理,提高效益。从银行内部审计的角度出发,探讨我国商业银行开展经济效益审计的现状、问题以及解决措施,无疑有利于银行盈利能力的提高。

  • 发电企业效益审计初探

    关键词: 效益审计  发电企业  中国大唐集团公司  内部审计工作  审计效益  审计人员  新课题  

    2006年是中国大唐集团公司“效益年”。集团公司内部审计工作的基本思路是:突出效益审计,提高审计效益。因此,如何开展效益审计,为集团公司“效益年”做出贡献,成为大唐审计人员面临的一个崭新课题。本文试从效益审计的方式、方法、内容及应该注意的问题等方面对发电企业的效益审计做初步探讨。

  • 浅议石油企业投资项目管理内部控制审计现状及对策

    关键词: 投资项目管理  内部控制审计  石油企业  企业管理体制改革  现状  内部控制体系  项目管理人员  投资规模  

    随着石油企业管理体制改革的深入,国家对石油企业的投资规模逐年加大,如何管好投资,实现对投资项目的有效控制显得尤为重要。往投资项目管理方面,石油企业面临着建立健全投资项目管理内部控制体系,规范各级项目管理人员行为的艰巨任务。而对新形势,石油企业内部市计近两年来对投资项目管理内控审计进行了积极的探索和伏践,并取得了一定的...

  • 集团化审计信息系统建设思路

    关键词: 信息系统建设  审计软件  集团化  审计工作效率  福建省电力公司  非现场审计  会计信息系统  被审单位  

    2002年,福建省电力公司引进了中岳内部审计软件,在计算机辅助审计工作方面迈出了实质性的一步,全面启动了省公司审计信息化工作。应用中岳内部审计软件,可以采用非现场审计,减少了对财务部门正常工作的影响;压缩了现场工作时间,提高了审计工作效率;实现了对被审单位的会计信息系统的正确性、安全性进行系统测试;同时内置强大的审计专家...

  • 建设项目效益审计之我见

    关键词: 效益审计  建设项目  工程造价控制  最高审计机关  投资效益  建设程序  合理使用  社会效益  

    开展建设项目效益审计,目的是通过效益审计促进投资效益的提高,促进工程在优化建设方案、设计方案的基础上二,在建设程序和各阶段采用一定的方法和措施,把工程造价控制在合理的范围和批准的造价限额内,以求合理使用人力、物力和财力,取得较好的投资效益和社会效益。效益审计代表着现代新型审计,已经成为当今世界各国最高审计机关的中心工...

  • 供电企业领导经济责任审计评价指标体系浅析

    关键词: 经济责任审计评价  企业领导人员  审计评价指标体系  供电  真实性评价  经济效益指标  企业资产  定性评价  

    一、供电企业领导经济责任审计定性评价主要指标 供电企业领导经济责任审计的定性评价主要可从以下几方面入手: 1、资产、负债、损益的真实性评价。在反映供电企业领导人经营业绩的经济效益指标之前,首先要核实单位的资产,负债和损益的真实性。因此,对企业资产、负债和损益的真实性评价是对企业领导人员进行任期经济责任审计评价的一项重要...

  • 银行存款舞弊的审计方法

    关键词: 银行存款审计  审计方法  舞弊  审计风险  会计造假  审计质量  控制  

    近几年,随着与银行存款有关的犯罪和会计造假的不断出现,银行存款的审计越来越受到重视。如何提高银行存款审计的审计质量,发现错误和舞弊,控制有关风险,成为控制审计风险的重要方面。

  • 中国内部审计协会交通分会召开一届常务理事(扩大)会议

    关键词: 中国内部审计协会  常务理事  会议  通分  呼和浩特市  交通系统  交通部  交通厅  

    中国内部审计协会交通分会一届常务理事(扩大)会议于2006年8月29日至30日在呼和浩特市召开。交通分会会长、交通部审计办有关领导、内蒙古交通厅有关领导和来自全国交通系统的59名分会理事参加了此次会议。

  • 物资采购舞弊行为的审计

    关键词: 审计人员  舞弊行为  物资采购  内控体系建设  采购过程  风险要素  审计工作  物流  

    物资采购过程中的舞弊行为,是内控体系建设中关注的风险要素,也是审计人员进行物流内控审计的重点。关于如何审计物资采购中的舞弊行为,审计人员进行了不同层次的探索与研究,本文结合审计工作实践,就审计发现物资采购过程中的舞弊谈几点认识。

  • 深化内部审计工作 促进企业健康发展

    关键词: 内部审计工作  企业健康  内审工作  先进单位  示范单位  内审机构  荣成市  威海市  

    山东省荣成市电业总公司连续多年被评为“威海市内审工作先进单位”和“荣成市内审工作示范单位”,2004年和2005年分别荣获“全省内部审计先进单位”和“全省做出突出贡献和创造新经验内审机构”。

  • 风险导向审计下电子证据的获取思路

    关键词: 风险导向审计  电子证据  审计证据  计算机技术  企业管理  网络技术  书面信息  电子信息  

    随着计算机技术和网络技术在企业管理各方面的应用,电子信息逐渐代替传统意义上的书面信息。面对新环境,审计证据的形式发生了新的变化,即由传统意义上的书面证据转化为电子证据。能否针对电子证据的特点,采取新的思路获取符合审计质量要求的审计证据,是审计人员面临的新挑战。

  • 网上申报纳税的审计策略

    关键词: 网上申报纳税  审计策略  网络时代  纳税方式  审计理念  审计环境  审计方式  纳税人  

    网上申报纳税因其便捷、高效、低成本等优势,正在逐步取代传统的纸质申报,成为网络时代纳税人申报纳税的主要方式。申报纳税方式的转变,深划影响了审计理念、审计环境、审计方式和方法。

  • 广播影视内审经验交流会暨内部控制评审研讨会召开

    关键词: 广播影视系统  内部控制评审  经验交流会  内审  名誉会长  局直属单位  内部审计  会议  

    广播影视内审协会举办的广播影视系统内部审计经验交流会暨内部控制评审研讨会于近日在兰州召开,总局直属单位和地方广播影视局(集团、总台)共80多人参加会议.内审协会名誉会长王德新、会长吴达审出席会议并讲话。甘肃省委宣传部副部长、甘肃广电局局长张家昌到会对会议的召开表示祝贺。

  • 关于集团公司经营业绩评价体系的思考

    关键词: 经营业绩评价体系  集团公司  可持续发展能力  资金流量  跨地区经营  核心竞争力  母公司  现代企业  

    现代企业具有集团化、跨地区经营的特点.经营范围广、物资流量和资金流量大。集团企业按产权特征划分为母公司和予公司,子公司作为母公司的组成部分,其经营业绩的好坏,对母公司具有重要的影响。对母公司而言,建立一套行之有效的业绩评价体系,既可以有效地调动下属子公司的积极性,发挥激励机制作用,又可以不断提高整个集团公同的核心竞争...

  • 企业房产出租与出售的纳税筹划

    关键词: 房产出租  出售  企业  纳税筹划  合法节税  利用资源  纳税义务  税收筹划  

    目前,有的企业由于种种原因存在闲置厂房,为了充分利用资源和获得收益,采取了出租或出售的彤式,取得收入的同时需交纳各种税费,纳税人在承担纳税义务的同时,也享有通过合理的税收筹划进行合法节税的权利。本文试从企业房产出租与出售方案的合理选择入手,运用相关税收政策,提供一种合法节税思路,以期对企业房产出租或出售的处理有所启迪...

  • 中小学财务管理中的问题与对策

    关键词: 中小学管理  财务管理  教师队伍  教学水平  管理体系  

    财务管理是中小学管理的重要组成部分,与教师队伍的管理、教学水平的提高有着非常密切的联系,在学校管理体系中占有十分重要的位置。本文就中小学财务管理中存在的一些问题,提出几点改讲对策。

  • 浅谈国库集中支付制度对部门内部审计的影响

    关键词: 国库集中支付制度  部门内部审计  政府支出管理  预算执行方式  市场经济体制  财政性资金  国际通行  分散支付  

    一、国库集中支付制度的主要内容 国库集中支付制度是政府支出管理的重要手段和改革预算执行方式的必要保障,是适应市场经济体制要求,解决财政性资金分散支付和管理弊端的国际通行方式。

  • 开拓进取 做一名合格的审计人

    关键词: 河北省建设投资公司  开拓进取  审计人  审计法规  先进工作者  本职岗位  先进个人  内部审计  

    2001年,我调入河北省建设投资公司审计法规部工作。几年来,在各级领导的支持帮助下,我充分发挥自己的专业优势,在本职岗位上努力工作,得到了领导和同志们的肯定和赞扬。2002年、2003年被公司评为“先进工作者”,2004年被审计署评为全国内部审计先进个人,2005年被公司聘为审计法规部副经理。

  • 会议

    关键词: 会议  内审工作  七台河市  评审会  湖北省  石门县  

    湖北省内部理论论文评审会召开;七台河市内审协会成立;石门县组织召开内审工作座谈。

  • 做法

    关键词: 内审人员  做法  后续教育  新农村建设  教育培训  业绩考核  内审工作  连云港市  

    呼市举办内审后续教育培训班;江都内审协会举办内审人员后续教育培训;连云港市对全市内审工作进行业绩考核;安图县内审协会明确今后五年工作任务;浙江边防总队建立健全兼职审计员制度;湖北广济药业加大基建审计力度;边门镇审计室积极为新农村建设作贡献。

  • 成果

    关键词: 成果  工程决算审计  指导模式  通州市  内审  乡镇  

    通州市创新乡镇内审指导模式成果显著;沛县龙固镇审计所工程决算审计地成效。

  • 海恩法则对审计工作的启示

    关键词: 审计工作  法则  航空事故  飞行员  先生  

    “海恩法则”讲的是飞行员海恩先生对多起航空事故的研究分析中发现,每一次的事故总有一些征兆表现出来,但是人们要么没有注意去发现,要么即使发现了也没有引起足够的重视,最终导致了事故的发生。

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