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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 增强政府绩效、问责和前瞻能力——美国审计长大卫·沃克在南京审计学院的演讲(有删节)

    关键词: 南京审计学院  审计长  政府绩效  前瞻能力  美国  

    感谢李金华审计长,感谢王家新院长,感谢你们邀请我担任南京审计学院的荣誉教授,我很高兴地接受这个邀请。

  • IIA主席盖瑞·考克斯答记者问(有删节)

    关键词: 答记者问  国际内部审计师协会  iia  中央电视台  

    9月20日至9月21日,2007年亚洲内部审计大会在北京举行。国际内部审计师协会(IIA)主席盖瑞·考克斯,亚洲内部审计师协会联合会(ACIIA)主席迈克·帕金森出会并在会议期间接受本刊及《中国审计》杂志、《中国审计报》、《中国社会报》、《第一财经日报》、中央电视台、新浪网等多家媒体记者的采访。本刊记者根据录音将答记者问整理如下。

  • ACIIA主席迈克·帕金森答记者问(有删节)

    关键词: 职业发展  问题提出  信息分享  合作型  aciia  

    《中国内部审计》:请问您在任期里将如何推动亚洲内部审计职业发展? 迈克·帕金森:ACIIA是一个合作型的组织,没有自己的职员,所以ACIIA一般是通过成员之间的合作解决问题。我想要做的事情是找到一种普遍的、共同的方法来解决共性的问题。ACIIA一般是通过经常召开峰会来讨论一些重要的问题,各个峰会都要针对一些事项进行讨论,然后找到一些...

  • 全国人大常委、中国内部审计协会特邀顾问刘鹤章对陕西内部审计调研

    关键词: 中国内部审计协会  全国人大常委  陕西省  审计调研  刘鹤章  报名人数  cia考试  顾问  

    今年,陕西省CIA考试报名人数为656人,第一科报名人数为549人,第二科报名人数为546人,第三科报名人数为479人,第四科报名人数为115人。另外,第四科申请免试人数为181人,报考CCSA考试1人。

  • 全国广播影视内部审计经验交流暨征文颁奖仪式在成都举办

    关键词: 中国内部审计协会  广播影视  颁奖仪式  经验交流  成都  内部审计人员  名誉会长  

    2007年9月11至16日,广播影视内部审计协会(中国内部审计协会广播影视分会)在成都举办了全国广播影视内部审计经验交流暨征文颁奖仪式。全系统90多名内部审计人员参加会议。广播影视内部审计协会名誉会长王德新、会长吴达审、副会长孔令保、张富生、杨庆民出席会议。

  • IIA与最高审计机关国际组织(INTOSAI)签署协议

    关键词: 最高审计机关国际组织  iia  协议  阿姆斯特丹  职业标准  知识共享  备忘录  委员会  

    2007年7月,IIA在荷兰阿姆斯特丹召开第66届大会期间,IIA与最高审计机关国际组织职业标准委员会签署了备忘录,就一系列领域的合作制定了工作计划,包括对战略指引的相互支持以及开发专业实务框架方面的知识共享。

  • 高端资讯

    关键词: 资讯  经济减速  调控力度  中国品牌  欧元区  国资委  路线图  央行  

    欧元区经济减速 风险正悄然增加,央行强调适当加大政策调控力度释放加息信号,央行报告:明年上半年CPI上涨5%左右,国资委关注外资通过合资并购吞噬中国品牌现象,七大行业央企凸现整合路线图

  • 兴船报国 创新超越 努力打造精品内部审计——访中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理张必贻

    关键词: 中国船舶重工集团公司  副总经理  中国内部审计协会  报国  组成  精品  军工企业  

    记者:您好,我是《中国内部审计》杂志记者。见到您很高兴,感谢您接受我的采访。 张总很高兴能接受采访,通过你们的宣传让更多的人了解和关注我们企业,这是个很好的机会。像我们这样的军工企业,宣传工作是近几年才逐步开展起来的。听说中国内部审计协会主办的杂志来采访,集团公司非常重视。中国内部审计协会在内部审计制度健全和职业指导...

  • 内部审计外部质量评估:来自IIARF的调查

    关键词: 内部审计机制  质量评估  公司治理  持续健康发展  内部控制  信息透明度  公司管理层  公司管理者  

    伴随着投资者对公司治理、内部控制以及信息透明度的日益关注,企业管理层面临着前所未有的压力。如何履行对投资者的义务,强化治理、控制,关注风险,保证企业持续健康发展,成为公司管理层不断思考的问题。在这个过程中,公司管理者也逐渐形成一种共识:在公司内部建立健全内部审计机制,是实现这些目的关键因素之一。

  • 内部控制审计和风险管理审计比较

    关键词: 风险管理审计  内部控制审计  审计比较  企业管理当局  财务报表审计  内部审计  审计步骤  

    内部审计作为企业管理当局“延长了的手”,正在从传统的财务报表审计向管理审计转变,而内部控制审计和风险管理审计是其中的重要组成部分。本文对两者的概念、具体内容及审计步骤和方法进行比较,寻找异同。

  • 实践转型着力开展管理效益审计

    关键词: 管理效益审计  中国石油天然气股份有限公司  实践  内部审计工作  辽河油田  油田公司  财务审计  

    中国石油辽河油田公司(以下简称辽河油田)是中国石油天然气股份有限公司下属的一个地区公司。辽河油田大胆实践,内部审计工作已经开始从传统的以财务审计为主逐步向以管理效益审计为主转型,并取得一定成效。

  • 改革体制 创新机制 全面推进内部审计的转型与发展

    关键词: 内部审计  改革体制  农业银行云南省分行  审计体制改革  股份制改革  审计系统  审计工作  业务经营  

    中国农业银行云南省分行(以下简称云南农行)审计系统自2003年审计体制改革以来,不断适应股份制改革对审计工作的新要求,推动内部审计转型,服务业务经营,提升审计层次,增加审计价值,促进审计成果的利用和转化,成效显著。

  • 转变思想 夯实基础 逐步推进审计转型

    关键词: 内部审计工作  杭州钢铁集团公司  杭州钢铁股份有限公司  中国内部审计协会  大型企业集团  财务收支审计  杭钢集团  高等职业教育  

    杭州钢铁集团公司(以下简称杭钢集团)创建于1957年,是一家以钢铁为主业,房地产、贸易流通、酒店餐饮、环境保护、科研设计、高等职业教育和黄金开采冶炼等产业并举发展的大型企业集团。现有职工1.69万人,总资产290.72亿元,全资及控股子公司41家,其中杭州钢铁股份有限公司为上市公司。根据国家统计局公布,2003年至2005年,杭钢集团连续...

  • 在服务中实现审计转型与发展

    关键词: 审计监督  服务  农村信用社联合社  有效监督  审计价值  浙江省  职能  联社  

    浙江省农村信用社联合社(以下简称“省农信联社”)不断增强审计监督和服务的职能,努力在服务中实现有效监督、在服务中体现审计价值、在服务中实现审计转型和发展。

  • 上市公司资产重组审计

    关键词: 资产重组审计  上市公司  企业重组  有机组成部分  资产保值增值  债务重组  新兴产业  核心竞争力  

    资产重组是指企业通过出售、转让、置换等方式进行的资产的重新选择和组合,包括资产结构的优化。它通常被认为是与债务重组、权益重组并列的一个概念,与债务重组、权益重组共同构成企业重组的完整内容,是企业紧缩战略的一个有机组成部分。通过资产重组可以实现企业战略收缩,转而投资新兴产业和利润更高的产业可以使企业避免资源浪费和被淘汰...

  • 管理信息化催生审计手段信息化

    关键词: 管理信息化  审计手段  计算机辅助审计软件  审计信息化  企业管理  经济全球化  会计电算化  

    信息化已成为世界各国加快经济发展的共同选择和必由之路,我国“九五”规划和2010年远景目标也明确指出,要把估息产业的发展放在重要的战略位置。审计是企业管理的重要组成部分,足伴随着管理而产生的对企业整个管理活动的监督和评价。企业管理的信息化,必然要求审计手段的信息化。随着信息革命、经济全球化的来临,电子商务,会计电算化的普...

  • 《中国内部审计》杂志理事会理事单位

  • 证券公司管理审计初探

    关键词: 证券公司  管理审计  内部审计部门  高风险行业  公司管理层  企业价值增值  公司治理  内部控制  

    近年来,随着监管机构对证券公司实施综合治理,一批高风险证券公司得到了稳妥处置,一批稳健经营的优质证券公司得以扶持壮大,并逐步走上上市融资、资本扩张的道路。作为高收益、高风险行业,证券公司的内部审计部门一直在风险管理、内部控制和公司治理方面发挥着重要的作用。随着证券公司资本规模的扩大、管理层次的增多和业务种类的复杂多样...

  • 从财务到审计 实现角色的转换——访武昌造船厂审计处处长罗丽萍

    关键词: 武昌造船厂  审计处  财务处  处长  内部审计工作  内部审计理论  内部控制审计  财务收支审计  

    罗丽萍,武昌造船厂审计处处长,从事内部审计工作虽然只有短短的五年时间,却使武昌造船厂内部审计工作开展的红红火火、有模有样,得到领导的肯定、同事的认可。回忆五年的审计工作经历,罗丽萍对记者说:“2003年我从财务处处长调任到审计处当处长,当时,对内部审计只有一个模糊的认识。这五年间,我幸运地赶上了内部审计发展的好时机,国内...

  • 内部审计在中央银行治理和风险控制中的作用

    关键词: 中央银行职责  内部审计部门  风险控制  银行治理  人民银行系统  审计监督机制  职能部门  内部系统  

    中央银行内部审计部门是通过对人民银行系统内各项业务的审查和评价,监督人民银行内部系统各职能部门、分支机构及其负责人依法履行经济职责和执行财经纪律的情况。审计监督机制的完善,能够全面提升其监督效能,保障内部管理效率,进而促进有效履行中央银行职责。

  • 从舞弊预防看人民银行内部控制机制建设

    关键词: 银行内部控制  舞弊行为  机制建设  预防  人民  内部控制系统  存在理论  有效性  

    绝大多数舞弊行为的发生都可归因于内部控制的失败,一个设计良好的内部控制系统不应有利于舞弊的发生。在当前的内部控制机制建设方面,存在理论研究与实践脱节的问题,如果从舞弊预防的角度反向研究内部控制的问题,更有利于提高内部控制机制建设的针对性和有效性。

  • 中央银行内部审计运用统计抽样技术的实证分析

    关键词: 统计抽样技术  实证分析  内部审计  中央银行  审计工作  历史性飞跃  审计理论  技术运用  

    从审计理论发展与实践成果来看,统计抽样技术运用于审计工作,使现代审计技术发生了历史性飞跃,它的运用不但极大地提高了审计工作的效率,而且保证了审计工作的质量。

  • 三泰装备厂审计

    关键词: 审计部  装备  计划安排  审计结果  审计人员  审计报告  集团  

    三泰集团审计部根据2006年度的审计计划安排对其所属的三泰装备厂进行了审计。审计人员根据现场审计结果,出具如下审计报告:

  • 开展以风险为导向的管理审计促进企业发展

    关键词: 风险管理  中铁大桥局集团有限公司  管理审计  企业发展  内部审计  管理建议书  审计工作  

    近年来,中铁大桥局集团有限公司(以下简称中铁大桥局)审计工作以国内外内部审计的先进水平为目标,以加强内部控制、强化风险管理、提高运作效率,增加企业价值为目的,与时俱进,开拓创新,大力推进内部审计全面转型与发展。自2005年以来,内部审计共完成审计项目392项,下发审计报告312份,提交管理建议书和专项汇报材料43份.提出审计建议...

  • 首都公安审计工作信息化系统的建设与运用

    关键词: 北京市公安局  信息化系统  审计工作  首都  财务报表  会计核算  信息化发展  科学技术  

    随着信息化科学技术广泛应用于会计核算与管理中,实现了财务运算的准确性、财务记账的优质性和财务报表的快捷性。因此,必须实现审计手段的信息化和科技化,应对会计核算与管理的信息化发展。为此2006年北京市公安局审计处自行设计和研发了“首都公安审计工作信息化系统”,并经市局党委批准实施。

  • 七一一研究所内部控制评审的实践与体会

    关键词: 内部控制评审  管理实践  研究所  企业经营管理  成本效益原则  内部控制制度  管理工具  运行效果  

    内部控制作为一种管理工具,产生于企业经营管理的需要,贯穿于管理活动的各个方面,在维护企业财产的安全、完整,确保会计信息的真实、可靠,保证管理、经营活动的经济性、效率性和效果性方面有着不可替代的作用。然而内部控制也有其固有的、不可避免的局限性。比如:内部控制的设置与运行受制于成本效益原则;内部控制一般仅针对常规业务活动...

  • XBRL发展研究和审计应用

    关键词: xbrl  可扩展商业报告语言  标准化处理  信息利用能力  财务报告内容  企业信息  应用  审计  

    可扩展商业报告语言(XBRL)是一种专门用来编制企业报告、在网络环境下披露企业信息、提高信息利用能力的标准化语言。XBRL的特点是根据财务信息披露规则,将财务报告内容分解成不同的数据元,再根据信息技术规则对数据元赋予唯一的数据标记,从而形成标准化规范。以这种语言为基础,通过对网络财务报告信息的标准化处理,可以将网络财务报告中...

  • 新企业会计准则的变化对审计的影响

    关键词: 企业会计准则  审计  国际财务报告准则  社会主义市场经济  会计准则建设  经济全球化  上市公司  经济业务  

    2007年新企业会计准则(以下简称新准则)在上市公司范围内实施。新准则由1项基本准则、38项具体准则和应用指南组成,修订了原16项具体准则,补充了22项新具体准则。新准则立足国情,与社会主义市场经济相适应;借鉴国际,与国际经济全球化相适应、与国际财务报告准则相趋同。新准则能够适应我国各类企业、各类经济业务,能够独立实施,是我国...

  • 加强会计职业道德建设

    关键词: 会计职业道德建设  社会主义市场经济  会计职业道德教育  职业道德素质  执业质量  推陈出新  经济业务  会计处理  

    随着市场经济的不断发展,经济业务推陈出新,会计处理日趋复杂,社会对高质量、高透明度会计信息的需求不断增加,这对会计职业提出了新挑战。同时,人们对会计职业道德考量也日益加强。为了保证社会主义市场经济有序运行,必须广泛开展会计职业道德教育,全面提升会计人员职业道德素质和执业质量。

  • 对人民币汇率持续攀升的思考

    关键词: 人民币汇率  贸易顺差  同比增长  美元  出口  进口  增幅  

    1.贸易顺差增长过快.近几年,我国贸易顺差出现三级跳,2004年为420亿美元,2005年为1020亿美元,2006年达到1775亿美元。2006年贸易顺差比2005年增长74%,出口同比增长27%,进口同比增幅为20%。中国贸易顺差扩大是由于出口持续走强、进口相对较弱的驱动。

  • 如何加强改组改制企业所得税征管

    关键词: 所得税征管  改组改制  改制企业  所得税收入分享  企业所得税  国家税务总局  征管范围  股份制改造  

    近年来,随着企业改革的不断深入,企业的合并、分立、股份制改造等改组改制形式繁杂,为企业所得税的征管增加了难度。特别是国税发[2002]8号《国家税务总局关于所得税收入分享体制改革后税收征管范围的通知》文件下发后,问题更为突出,集中体现在对新办企业的认定以及由此引发的国地税征管范围的划分上。为此,笔者就加强改组改制企业所得税...

  • 现代企业风险管理方法的综合运用

    关键词: 风险管理方法  现代企业  综合运用  企业风险管理  流程图法  风险管理过程  定性方法  定量方法  

    在现代企业风险管理中,运用的方法多种多样,既有定性方法,也有定量方法,更多的是将定性方法与定量方法相结合。总结近几年为国内外企业进行风险管理的实践经验,对业务层面的风险管理,最基础的方法还是流程图法。之所以说流程图法是基础的方法,是因为在采用流程图法进行企业风险管理过程中,仍然要采用其他方法。从某种程度上说,流程图法...

  • 短信平台

    关键词: 短信平台  经济责任审计  内部审计管理  南京审计学院  发展论坛  审计局  现场会  杭州市  

    杭州市召开经济责任审计现场会,英山县审计局自觉接受政协评议和监督,重庆市审计局成立内部审计管理处,宿州市地税局内部审计严把基建关,2007审计发展论坛在南京审计学院举办,

  • 庆祝党的十七大胜利闭幕

    关键词: 中国共产党  十七大  科学发展观  和谐社会  经济建设  

    盛满南湖的清波,盛满井冈的碧玉,盛满六盘山的白雪,盛满延河的琼浆,十三万万儿女登上昆仑、登上长城、登上兴安岭,将浓浓的情、甜甜的意渗进酒杯.炎黄子孙一齐用滚烫的心呼喊:“为党的十七大胜利闭幕,干杯!”

  • 第七届海峡两岸内部审计研讨会胜利召开

    关键词: 中国内部审计协会  海峡两岸  内部审计实务  内部控制审计  风险管理审计  副理事长  副会长  内部稽核  

    10月21日至22日,第七届海峡两岸内部审计研讨会在四川省成都市胜利召开。中国内部审计协会王道成会长,张连华、易仁萍、王光远和刘志远副会长等28位代表,台湾内部稽核协会林文隆理事长、周台俊副理事长等18位代表参加了会议。这次研讨会以“内部审计实务”为主题,围绕内部控制审计、风险管理审计进行了案例交流与讨论。会议由中国内部审计协...

  • 天津市高速公路投资建设发展公司

    关键词: 天津市高速公路投资建设发展公司  城市基础设施  对外招商引资  工程建设项目  公路工程建设  

    天津市高速公路投资建设发展公司(原名天津市公路建设发展公司)成立于1994年7月,现隶属于天津城市基础设施建设投资集团有限公司。公司作为天津市唯一一家代表市政府在公路行业对外招商引资的经营实体,独家享有天津地区高速公路的投资权及建设权。其主要经营范围:公路工程建设开发.咨询及国家政策允许经营自身开发的公路工程建设项目;高...

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