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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 刘家义在四川部署审计机关抗震救灾工作时要求:促进健全完善的应急和救灾款物监管长效机制

    关键词: 四川省审计厅  抗震救灾  救灾款  审计机关  监管  作时  部署  审计人员  

    5月20日至25日,审计署审计长刘家义到四川察看地震灾情,看望和慰问灾区审计人员,并召集审计署驻成都特派办和四川省审计厅的有关人员,专题研究抗震救灾款物的审计方案。

  • 大震铸就审计魂——随刘家义审计长赴四川灾区考察慰问见闻(摘登)

    关键词: 审计长  见闻  灾区  四川  毁灭性  大自然  大团结  灾难  

    一场前所未有的特大地震,瞬间让无数家庭家毁人亡,无数人流离失所,让无数颗心灵感到了从未有过的惊骇,让无数失去亲人的人承受了柔肠寸断的悲与痛。这毁灭性的灾难。使人们感到了人类在大自然面前的渺小、无奈与无助。可是,也正是这样的一场灾难,让人们看到了一种巨大的希望和震撼人心的力量,那就是我们国家和民族前所未有的大团结、大互...

  • 审计署正式对四川省地震救灾款物实施审计

    关键词: 四川省审计厅  审计署  救灾款  地震  财政专项拨款  捐赠款物  民政部门  审计小组  

    5月22日,审计署驻成都特派办和四川省审计厅联合组成审计组,正式对全省地震救灾款物实施审计。目前,各审计小组已经分别深入到民政部门、红十字会、抗震救灾捐赠中心,开展现场审计调查。审计重点:一是全面掌握财政专项拨款和国内外各项捐赠款物的实际情况,检查认捐数额与实际到位数额是否一致。二是关注救灾款物是否及时拨付,是否存在滞...

  • 四川省规范抗震救灾款物管理

    关键词: 四川省审计厅  救灾款  抗震  管理  监督检查工作  省财政厅  救灾资金  

    四川省审计厅根据审计署的要求,近日与省财政厅、省监察厅联合发出《关于切实加强抗震救灾款物管理使用与监督检查工作的通知》(简称(《通知》),要求全省各市(州)、扩权试点县财政局、监察局、审计局和省级各部门切实规范抗震救灾款物基础管理,确保抗震救灾款物专款专用、专物专用。《通知》要求,所有抗震救灾资金实行专账管理,抗震救...

  • 四川省军区加强对抗震救灾经费物资审计

    关键词: 四川省军区  抗震救灾  物资审计  经费  民兵预备役人员  受灾地区  合理使用  严格管理  

    5月12日地震后,四川省军区4万多名官兵和民兵预备役人员奔赴汶川、北川、青川、什邡、都江堰等数10个受灾县市抗震救灾,随后大量抗震救灾经费物资也陆续调拨到受灾地区。为确保救灾经费物资按要求及时到位、严格管理和合理使用,四川省军区审计部门提前介入,加强对抗震救灾经费物资审计监督。

  • 李金华在对浙江省民营企业内部审计调研时指出:民营企业的内部审计要为企业的发展服务

    关键词: 企业内部审计  民营企业  审计调研  浙江省  李金华  全国政协副主席  中国内部审计协会  人大常委会主任  

    5月5日至11日,全国政协副主席、江省民营企业内部审计开展调研工作。在浙期间,中国内部审计协会名誉会长李金华率调研组对浙中共浙江省省委书记、省人大常委会主任赵洪祝会见了调研组,省政协副主席、统战部部长楼阳生陪同参加调研。调研组听取了浙江省审计厅和浙江省中小企业局工作情况汇报,

  • 李金华在全国内部审计“双先”表彰暨经验交流大会上的讲话(摘登)

    关键词: 内部审计工作  经验交流  表彰  李金华  企业事业单位  先进集体  政府部门  审计机关  

    参加今天这个会议感到非常的高兴,这是一次全国性的内部审计表彰大会。刚才,家义审计长就内部审计工作重要性和今后工作要求作了讲话。这次会议不仅表彰了先进集体和个人,还有经验交流,这对推动全国的内部审计工作将起到重要的作用。借此机会,我向受到表彰的单位和个人,表示我衷心的祝贺!向各级政府部门、各级审计机关、各企业事业单位、...

  • 刘家义在全国内部审计“双先”表彰暨经验交流大会上的讲话(摘登)

    关键词: 经验交流  内部审计  表彰  地震灾害  抗震救灾  

    首先,让我们向这次在四川汶川特大地震灾害中遇难的同胞静默三分钟。同时,让我们以热烈的掌声向奋战在抗震救灾第一线的各级领导和各位同志致以崇高的敬意!

  • 全国内部审计“双先”表彰暨经验交流大会在京召开

    关键词: 中国内部审计协会  经验交流  表彰  全国政协副主席  名誉会长  总结经验  审计事业  审计署  

    5月13~14日,为总结经验,发扬成绩,表彰先进,树立典型,推动我国内部审计事业健康发展,中国内部审计协会受审计署委托,在北京召开了全国内部审计“双先”表彰暨经验交流大会。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华,审计署审计长刘家义到会祝贺并发表讲话,中国内部审计协会会长王道成等有关领导出席会议。来自中央和各省、自...

  • 扎扎实实搞好服务 开创内部审计工作新局面——甘肃省内部审计师协会总结2007年工作,安排2008年工作

    关键词: 内部审计师协会  内部审计工作  甘肃省  中国内部审计协会  服务  年度工作计划  内部审计机构  信息化环境  

    一、2007年工作情况 1、认真组织理论课题研讨,推进内部审计工作转型与创新发展。按中国内部审计协会统一布置,将“信息化环境下的内部审计”和“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”两个理论课题的研讨列入了年度工作计划,认真组织实施。全省内部审计机构推荐符合要求的论文25篇,经请有关专家审阅筛选,推荐7篇论文参加评选交流...

  • 切实做好内部审计工作促进湖南经济健康有序发展——唐会忠厅长在湖南省内部审计工作会议上的讲话(摘登)

    关键词: 内部审计工作  审计工作会议  健康有序发展  湖南经济  湖南省  厅长  内部控制机制  党风廉政建设  

    一、内部审计工作取得显著成绩 据统计,全省2005~2007年共完成内部审计项目166931个,查出损失浪费金额3.4亿元,促进增收节支26.40亿元,提出建议意见被采纳33426件,移送司法机关案件87件、涉案人员90人,建议给予行政处分635人。内部审计在促进部门和单位建立健全内部控制机制、规范财政财务行为、加强和完善内部管理、提高经济效益和社...

  • 中国成为全球并购新增长极

    关键词: 全球并购  中国  增长极  数据显示  交易金额  并购交易  美元  华尔街  

    日前,汤姆森金融公布的数据显示,中国今年第一季度并购交易金额达到431亿美元,创下历史新高。其中,一季度跨境并购交易总额达到285亿美元,相当于2007年同期67亿美元的4倍多。华尔街的投资精英们惊呼,“中国买家来了!”

  • 社科院报告:房价几十年内难下跌

    关键词: 房价  中国社会科学院  中国房地产  院报  城市发展  房地产市场  发展报告  

    中国社会科学院城市发展与环境研究中心对外2008年房地产蓝皮书《中国房地产发展报告NO.5》认为,2008年全国房价上涨幅度将大大低于2007年,但出现房价“拐点”的可能性不大。去年10月后,北京、上海、广州、深圳、南京等城市的房屋销售量锐减,房价出现下降或者波动,引发了房地产市场“拐点”的争论。蓝皮书主编、

  • 国家统计局:一季度中国农民收入增速同比下降3%

    关键词: 农民收入  国家统计局  外出务工收入  中国  同比增长  工资性收入  调查结果  农村住户  

    国家统计局网站消息,根据对全国31个省(区、市)6.8万户农村住户的抽样调查结果显示,一季度农村居民人均现金收入1494元,同比增长18.5%,扣除价格因素,实际增长9.1%,增速比去年同期下降3个百分点。农民的工资性收入人均608元,同比增长16.9%。其中,农民务工收入人均355元,增长19.8%。在务工收入中,本地务工收入人均123元,增...

  • 央行:五大措施应对当前经济形势

    关键词: 经济形势  央行  信贷结构  金融体制改革  中国农业银行  货币供应量  股份制改革  银行行长  

    中国人民银行行长周小川日前表示,根据国内外经济形势和宏观调控任务的要求,央行下一步的任务是按照“两防”的要求,坚持从紧的货币政策,控制货币供应量和信贷过快增长,着力优化信贷结构,加大对“三农”、服务业、消费等方面的信贷支掾加快金融体制改革,重点推进中国农业银行股份制改革和国家开发银行改革;加快存款保险制度建设;加快发...

  • 发改委:四大因素向二季度房价上涨施压

    关键词: 发改委  房价  价格形势分析  住房市场  人民币升值  住房交易  资产价格  成交量  

    发改委价格司日前一季度住房市场价格形势分析,对一季度楼市给予了“房价总体涨幅明显趋缓,住房成交量持续下降,住房市场呈现一定观望氛围”的评价。但同时报告也做出判断,认为“部分城市经过一段时期调整后住房交易将会有所回升,二季度房价上涨压力加大,全国房价整体将保持温和上涨趋势”。全国房价整体仍将继续上涨的压力主要来自四个方...

  • 保监会:保费猛增和股市下跌使保险业投资渠道面临变革

    关键词: 中国保监会  股市下跌  保费收入  保险业  投资渠道  保险资金投资  变革  基础设施投资  

    来自中国保监会一季度新闻会上的消息显示,一季度,全国保险保费收入达2979.1亿元,同比增长超过51.6%,其中寿险业猛增62.1%。股市热情退去后,保险资金的投资取向备受关注。保监会主席助理、新闻发言人袁力透露,保监会正会同有关部门积极研究保险资金投资无担保债券的有关政策,将扩大保险资金在基础设施投资的试点范围,择机开展保险...

  • 南方报业传媒集团发起成立“中国企业走出去”共同促进联盟

    关键词: 中国企业  传媒集团  联盟  报业  南方  中介服务机构  研究基金  国家投资  

    日前,南方报业传媒集团在北京宣布,正式发起成立“中国企业走出去”共同促进联盟和“中国企业国际化”理论研究基金。南方报业传媒集团董事长杨兴锋表示,成立促进联盟和研究基金的目的,是为了将国家主管机构、研究机构、企业界、学术界、法律界、金融界、媒体、中介服务机构、投资目的地国国家投资署等资源整合,并提升到一个更高的平台,体...

  • 14家城商行联手力推长三角地区金融协调发展

    关键词: 长三角地区  金融机构  协调发展  长江三角洲地区  战略合作协议  城市商业银行  地区经济  主要负责人  

    在首届长江三角洲地区金融论坛上,来自苏浙沪的14家城市商业银行类金融机构的主要负责人共同签署了战略合作协议。伴随着长江三角洲地区经济一体化程度的加深,长江三角洲地区金融融合程度不断提高。但与不断加快的经济一体化进程相比,与经济发展对金融服务的需求相比,金融协调还需要进一步推进。长三角金融合作要着力打造“开放型金融”,以...

  • 中国移动荣膺全球品牌影响力第五

    关键词: 中国移动  品牌影响力  市场研究公司  品牌价值  公司品牌  金融数据  通用电气  美元  

    据eNet硅谷动力报道,谷歌(Google)以860亿美元品牌价值名列全球最具影响力公司品牌100家榜首,这是其连续第三年获此殊荣。中国移动品牌价值为572亿美元,全球排名第五。这份调查是市场研究公司Millward Brown Optimor在全球访问了100多万消费者的基础上,根据金融数据得出的结论。从此次排名看,通用电气(GE)以714亿美元名列第二,微软以7...

  • 认真落实党的十七大精神充分发挥内部审计职能作用——访中国电子科技集团公司总经理王志刚

    关键词: 中国电子科技集团公司  内部审计  职能作用  空中交通管制系统  中央企业负责人  王志刚  总经理  经营业绩考核  

    中国电子科技集团公司(以下简称集团公司)是经国家批准组建的大型国有企业集团,也是国务院批准的国家授权投资机构之一。现拥有47家电子科研院所及数十家全资或控股高科技企业,职工5.4万人。集团公司长期服务于通信、航天、金融、能源、交通等行业,产品涵盖材料、元器件、整机及电子行业,成功开发了导航系统、航天测控系统、空中交通管制...

  • 全球审计信息网年度评价标准系统简介

    关键词: 评价标准  信息网  标准系统  审计  简介  http  调查问卷  基本信息  

    如何进入GAIN ABS 1、点击网址:http://iia-survey.theiia.org/GAIN。2、在填写GAIN年度评价标准调查问卷之前,先为组织建立一个档案并通过GAIN的验证。档案有哪些要求 1、所需信息包括:基本信息、变更信息和首席审计执行官(CAE)联系方式。

  • 信息时代的审计新动向:安全审计

    关键词: 安全审计  信息时代  it风险  经济发展  风险事件  正常运转  双刃剑  国内外  

    一、IT风险日益凸现 IT是把“双刃剑”,在为经济发展带来强劲动力的同时也带来巨大的风险。近几年,国内外爆发了一系列与IT有关的风险事件,严重影响了各行业的正常运转。

  • 从专业实务框架(PPF)到国际专业实务框架(IPPF)

    关键词: 国际内部审计师协会  实务  内部审计准则  审计执业  制定机构  全世界  iia  

    国际内部审计师协会(IIA)致力于为全世界的内部审计执业者提供最有用的技术指导,致力于成为国际上公认的、值得信赖的内部审计准则制定机构。2007年,IIA对PPF进行了修订。

  • 打造活力内部审计 助推企业腾飞

    关键词: 高新技术企业  内部审计  海亮集团有限公司  博士后科研工作站  企业技术中心  私立中小学  工业园区  公司总部  

    海亮集团有限公司(以下简称海亮集团)创办于1989年,公司总部和主要工业园区坐落于长三角铜加工产业带——浙江诸暨,现有员工8400佘人,总资产93亿元,拥有48家子公司(其中国家重点高新技术企业2家,上市公司1家)、1个国家级博士后科研工作站、1家省级企业技术中心、1家省级工程技术重点研发中心和1所全国最大的私立中小学教育集团(拥有在...

  • 提升职能有所作为力促经济社会发展

    关键词: 经济社会发展  职能  效益审计  管理审计  经济发展  审计工作  专项审计  

    一、积极探索、突出重点,务求“有为” 镇审计工作以服务经济发展、完善管理,提高效益为最终目标,以效益审计为重点,延伸管理审计,落实专项审计,抓好农村审计,力求把每个审计项目做成精品,使审计信息成为镇委镇政府掌握经济情况、做出决策的重要依据。

  • 充分发挥内部审计职能 着力提升管理效益

    关键词: 内部审计职能  管理效益  社会主义市场经济体制  构建和谐社会  依法经营  内部控制  免疫系统  

    内部审计是保障企业依法经营、规范管理、健康发展的重要手段,是加强内部控制、建立社会主义市场经济体制、构建和谐社会的必然要求。内部审计是有效治理赖以生存的基石,是最具持久力和最有价值的资产,是“免疫系统”。内部审计是我的“眼睛”,让我及时发现问题、跟踪问题,是我的“手足”,帮我落实工作、监督检查。内部审计是公司利益的“...

  • 期权投资审计

    关键词: 期权投资  投资审计  交易价格  期货合约  交易品种  交易双方  交易数量  权利金  

    一、期权投资的概述 1、期权的概念。期权(Option)是期货合约选择权(Optionon Futures Contracts)的简称。它是指交易双方预先约定交易品种、交易数量和交易价格以及在未来某个特定日期前双方可以依据约定的价格买进或卖出某种标的。期权认购方需付出一定数量的期权费(Premium),又称权利金,才能拥有买入的权利,但并不承担买入的义务。

  • 内部控制评审初探

    关键词: 内部控制评审  注册会计师行业  上市公司  企业制度建设  企业内部控制  财务丑闻  评价报告  

    本世纪之初,国内外证券市场先后有几百家上市公司暴出财务丑闻,尤其是美国的安然、世界通讯等财务丑闻的曝光,使广大投资者感到震惊和恐惧,也使资本市场和注册会计师行业面临着信任危机。加强企业制度建设、强化内部控制再次成为公众关注的焦点。2002年7月,美国国会通过《萨班斯法案》(SOX法案),明确要求上市公司的管理层和担任公司年报...

  • 对建立任期经济责任审计评价体系的几点思考

    关键词: 任期经济责任审计  审计评价体系  经济责任审计评价  经济指标完成情况  企业负责人  企业资产  目标责任  企业发展  

    任期经济责任审计评价,就是在查明企业资产、负债和损益的真实性、合法性、效益性以及目标责任经济指标完成情况的基础上,综合考虑影响企业发展的相关因素,对企业负责人任期内的经营业绩与经济责任进行客观公正的分析和评价,为有关部门考核企业负责人经济责任履行情况提供依据。由此可见,评价是任期经济责任审计的关键,它不仅直接关系到对...

  • 为内部审计事业顽强忘我地工作——记河北省衡水市烟草专卖局(公司)审计科科长康洪民

    关键词: 烟草专卖局  审计事业  衡水市  河北省  公司  忘我  优秀共产党员  先进工作者  

    康洪民,河北省衡水市烟草专卖局审计科科长。1996年由部队转业到衡水市烟草专卖局从事财务工作,2005年底,从财务科调到审计科。康洪民在工作中严格要求自己、尽职尽责、兢兢业业,先后被评为全省烟草商业系统财会先进工作者、衡水市市直优秀共产党员、河北省烟草专卖局“敬业爱岗、无私奉献模范干部”,衡水市第九届十佳文明市民标兵、衙水市...

  • 内部审计外部质量评估在我国的开展情况

    关键词: 中国内部审计协会  内部审计  外部质量评估  

    内部审计的外部质量评估(以下简称外部质量评估)是中国内部审计协会(CIIA)致力开展的一项全新工作,也是今后将持续推广和深化的一项重要工作。

  • IIA在中广核工程公司实施全面质量评估

    关键词: 质量评估  iia  核工程  公司  内部审计工作  核电工程  外部评估  实施过程  

    内部审计外部质量评估是近年来IIA致力于在全球范围推广的一项服务。中国广东核电工程有限公司(以下简称中广核工程公司)2007年邀请IIA对其内部审计工作采用全面质量评估(Full Quality Assessment,以下简称QA)方式进行外部评估。本文通过介绍IIA对中广核工程公司内部审计工作的QA实施过程,加深读者对IIA质量评估的认识和理解,为我国企业...

  • 质量至上——访CSPCL内部审计经理黄慧

    关键词: 内部审计工作  质量评估  经理  国际内部审计师协会  内部审计机构  iia  审计实施  评估方式  

    黄慧从事内部审计工作20多年,目前,负责中海油壳牌(CSPCL)内部审计工作担任内部审计机构经理;同时他也是IIA质量委员会的委员,对IIA标准和实务框架以及外部质量评估有着独特的思考和视角。CSPCL内部审计机构于2007年6月通过了由国际内部审计师协会(IIA)进行的外部质量评估。事后,IIA质量评估部文莎女士通过电话,采访了黄慧。黄慧畅谈C...

  • 走向质量之路——创建世界一流内部审计的分步指南

    关键词: 内部审计质量  指南  世界  内部审计机构  利益相关者  风险管理  胜任能力  组织  

    内部审计的质量意味着内部审计在为组织增加价值的过程中,能够达到甚至超越利益相关者的预期。体现内部审计质量最关键的因素,在于内部审计机构对组织风险管理、控制和治理程序作出评价的胜任能力。

  • 三泰集团建设项目审计

    关键词: 建设项目审计  集团  中国内部审计协会  内部审计实务  全过程审计  计划安排  生产项目  审计部  

    三泰集团审计部根据2008年审计计划安排,依据中国内部审计协会的《内部审计实务指南第1号一建设项目审计》(以下简称1号指南)和《三泰集团建设项目全过程审计的实施方案》,对三泰集团新建的涤纶真丝生产项目、AN/AF等11个建设项目进行内部审计。

  • 信息化环境下施工企业的内部控制审计

    关键词: 内部控制审计  信息化环境  施工企业  企业内部控制  设备检验  信息化条件  信息获取  监控装置  

    一、信息化环境下施工企业内部控制的特点 1.数据和信息获取的自动化。在信息化条件下,可以利用传感设备全自动地获取所需数据或信息。比如,用全自动声测设备检验钻孔桩深度和强度,用全站仪测量人工难以完成的测量施工,用自动监控装置代替人员值班等。由于自动传感设备具有自动化、准确性高、24小时不问断、数据实时获取、不受恶劣环境影响...

  • 2008年CIA考试报名时间及联系电话

  • 实施内部审计业务典型试题及解题思路

    关键词: 解题思路  典型试题  审计业务  家庭服务  服务质量  证据来源  部门经理  医院  

    1、在评价一家大医院的家庭服务质量时,最可靠的证据来源是:a.与通过抽样确定的病人代表进行的面谈。b.对病人直接返回给家庭服务部门经理的调查表进行的检查。c.对医院医疗记录部门保存的家庭服务记录进行的检查。d.与医院高层人员进行的面谈。

  • 企业经济效益审计初探

    关键词: 企业内部控制体系  经济效益审计  内部控制制度  合规经营  合法  

    一.企业经济效益审计的作用 1、促进企业合法、合规经营,完善内部控制制度。企业经济效益审计以真实、合规审计为基础,通过对企业内部控制体系和经济效益的评审,揭示薄弱环节和存在的问题,并提出解决问题的方案,为企业合法、合规、高效运营提供指引。

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