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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 内部审计自律组织发展的福音

    关键词: 内部审计工作  自律组织  福音  监督对象  国务院令  审计机关  协会建设  

    2010年2月11日,国务院以第571号国务院令,公布了修订后的《审计法实施条例》。修订后的《审计法实施条例》,首次以行政法规的形式,支持依法属于审计机关审计监督对象的单位,可以根据内部审计工作的需要,参加依法成立的内部审计自律组织;支持审计机关可以通过内部审计自律组织,加强对内部审计工作的业务指导和监督。这一规定,对推进内部...

  • 内部审计要关注民营企业发展——李金华在中国内部审计协会第五届理事会第七次会议上作专题报告

    关键词: 中国内部审计协会  第五届理事会  第七次会议  专题报告  企业发展  李金华  内部审计工作  民营  

    很高兴有机会和大家见面。内部审计工作在审计署党组的关心领导下,在中国内部审计协会的带动下,做了大量工作。刚才,王道成会长做了很好的工作总结,对今后的工作也提出了部署。随着经济社会的发展,内部审计工作越来越重要。

  • 内部审计协会发展应重视的问题——石爱中在中国内部审计协会第五届理事会第七次会议上的讲话

    关键词: 中国内部审计协会  第五届理事会  第七次会议  协会发展  五年规划  审计理念  审计规范  经验交流  

    在过去的一年里,中国内部审计协会(以下简称协会)为了实现五年规划目标,在宣传审计理念、开展调查研究、促进内部审计规范化建设、进行经验交流、组织培训、国际交流以及协会自身建设等方面,做了大量卓有成效的工作,并且有一些亮点。

  • 践行内部审计“免疫系统”推进内部审计转型发展——王道成在中国内部审计协会第五届理事会第七次会议上作工作报告

    关键词: 中国内部审计协会  第五届理事会  第七次会议  王道成  转型发展  免疫系统  全国政协副主席  名誉会长  

    2月27~28日,中国内部审计协会第五届理事会第七次会议在北京召开。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华出席会议并作主题演讲,审计署副审计长石爱中出席会议并讲话。会长王道成,副会长张连华、佟吉禄、易仁萍、欧阳胜英、王光远、李淑琴、刘志远和特邀顾问刘鹤章以及理事共180余人参加会议。

  • ⅡA征求对《国际内部审计专业实务框架》的意见

    关键词: 审计专业  实务  国际  内部审计  标准  

    《国际内部审计专业实务框架》的修订周期目前确定为三年,即对所有标准至少每三年进行一次审核,从而确保标准及时反映内部审计的发展状况。

  • 内部审计师将在确保信用卡信息安全方面发挥作用

    关键词: 信用卡公司  信息安全  内部审计师  安全标准  2008年  支付卡行业  美国运通  万事达卡  

    早在2008年末,支付卡行业安全标准委员会(Payment Card Industry Security Standards Council,缩写PCISSC)就更新了数据安全标准(DataSecurity Standards,缩写DSS),指导商家确保信用卡信息的安全。该委员会成员包括美国运通、大莱卡(Discover Card)、JCB国际卡、万事达卡(MasterCard)和威士卡(Visa)等信用卡公司。

  • 中华人民共和国国务院令:中华人民共和国审计法实施条例

    关键词: 中华人民共和国国务院令  审计法  2010年  修订  

    《中华人民共和国审计法实施条例》已经2010年2月2日国务院第100次常务会议修订通过,现将修订后的《中华人民共和国审计法实施条例》公布,自2010年5月1日起施行。

  • 主持召开座谈会征求对《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的意见和建议

    关键词: 发展规划纲要  教育改革  座谈会  国家  主持  教育管理系统  国务院总理  

    1月11日~2月6日,国务院总理在中南海先后主持召开五次座谈会,就正在制定的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》听取社会各界人士的意见和建议。座谈会上,来自各级各类学校校长和教师代表,教育专家、学者,大、中学生及学生家长代表,教育管理系统负责人,畅所欲言,各抒己见,对教育改革和发展提出了许多意见和建议。

  • 春节黄金周消费同比增长一成七全国消费品零售额3400亿元

    关键词: 消费品零售额  春节黄金周  同比增长  生活必需品  市场繁荣  商务部  销售  价格  

    从商务部获悉:春节黄金周期间,全国消费品市场繁荣兴旺,销售快速增长,生活必需品价格总体平稳。据商务部监测,大年三十至正月初六,全同实现消费品零售额3400亿元,比上年春节黄金周增长17.2%。

  • 外管局:保障外汇储备资产安全并取得合理回报

    关键词: 合理回报  资产安全  外汇储备  中央经济工作会议精神  外管局  外汇管理工作  保障  人民银行工作  

    日前,中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议召开。会议学习传达了党的十七届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,全面总结2009年外汇管理各项工作,深入分析当前国际收支和外汇收支形势,研究部署2010年外汇管理各项工作。

  • 国家公务员局:今年将大力加强基层公务员队伍建设

    关键词: 公务员队伍建设  国家公务员  党的执政基础  社会保障部  基础性作用  人力资源  科学发展  经济社会  

    人力资源和社会保障部副部长、国家公务员局副局长杨士秋口前指出,今年我国将大力加强基层公务员队伍建设。据了解,目前工作在县级以下基层的公务员占全国公务员队伍总数的60%左右,是我国公务员队伍的主体。杨士秋指出,加强基层公务员队伍建设,对于提高我国公务员队伍的整体素质,推动我国经济社会的科学发展,巩固党的执政基础,都具有重...

  • 中国百姓就业心态发生变化更加看重工作福利待遇

    关键词: 福利待遇  就业心态  中国人  2009年  百姓  生活质量指数  全球经济危机  城镇居民  

    由零点研究咨询集团新近完成的《2009年中国居民生活质量指数调查报告》显示,2008年底开始的全球经济危机令中国人的就业心态发生变化,2009年中国城镇居民更加看重工作的福利待遇,而对工作强度、环境等因素的关注程度有所弱化。

  • 努力开创广东内部审计工作新局面--访广东省审计厅厅长蓝佛安

    关键词: 广东省审计厅  内部审计工作  厅长  中国特色社会主义  科学发展模式  国际竞争力  功能理论  免疫系统  

    中共广东省委十届三次会议提出要将广东建成“提升我国国际竞争力的主力省、探索科学发展模式的试验区、发展中国特色社会主义的先行地”的战略。近年来,广东内部审计始终以“主力省”、“试验区”和“先行地”的姿态,推动内部审计转型与发展、践行内部审计“免疫系统”功能理论、实施内部审计外部质量评估,积极探索、大胆实践,并积累了宝贵...

  • 解决效益审计评价标准问题的基本思路——基于对非营利性组织的探讨

    关键词: 审计评价标准  效益审计  标准问题  非营利性组织  

    效益审计的评价标准问题始终是困扰效益审计开展的一个重要问题。本文拟对效益审计评价标准问题的症结做出分析,进而提出解决效益审计评价标准问题的基本思路,并在此基础上对效益审计评价标准的选取进行论述。

  • 基于水桶理论的信息系统绩效审计分析

    关键词: 信息系统  审计分析  水桶理论  绩效  竞争优势  信息化建设  社会经济  有效管理  

    随着社会经济以及科技的发展,企业对信息系统的依赖性越来越强,从长远来看,没有一个健全有效的信息系统,企业就无法在激烈的竞争中生存下去,信息系统成为企业有效管理并获得竞争优势的杠杆。然而,企业盲目建设信息系统,带来的后果可能是过犹不及。许多企业在信息化建设过程中,可能会误入攀比的歧途。

  • MTCR内部控制评价模式在多元化集团中的应用

    关键词: 评价模式  多元化  应用  集团  内部控制评价  2008年  高效管理  

    有效的内部控制是公司高效管理的必要组成部分。如何对内部控制进行科学评价,及时发现控制缺陷,提出和实施改进方案,是内部控制有效运行的重要保证。为进一步规范企业内部控制,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会,于2008年6月28日正式《企业内部控制基本规范》,并为了配合《企业内部控制基本规范》的施行,联合了《企业内部控制评...

  • 企业内部控制自我评估(CSA)的实务研究——基于上汽集团建于IT系统平台之上的CSA实践

    关键词: 控制自我评估  系统平台  实务研究  中国内部审计协会  csa  实践  it  

    2007年,中国内部审计协会了《内部审计具体准则第21号-内部审计的控制自我评估法》;2008年,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合了《企业内部控制基本规范》。

  • 基于COSO框架的企业内部控制模糊自我评价

    关键词: 企业内部控制  自我评价  coso框架  模糊  企业管理当局  内部控制系统  控制活动  评价报告  

    一、内部控制自我评价概述 1、内部控制自我评价的含义。内部控制自我评价是指企业管理当局为及时、清楚掌握内部控制状况,提高内部控制质量,降低风险,定期或不定期地对内部控制系统或者内部控制子系统、控制活动中的具体环节等进行检测和分析,得出合理评价结果,形成内部控制自我评价报告的过程。

  • 风险导向审计在企业出口贸易信用风险管理中的应用

    关键词: 企业出口贸易  信用风险管理  风险导向审计  应用  对外贸易活动  违约风险  海外企业  商业信用  

    随着出口贸易的快速发展,企业出口贸易信用风险迅速增加,海外企业的违约风险已成为我国出口贸易面临的主要风险,并严重制约我国出口贸易的健康发展。企业出口贸易信用风险是指在对外贸易活动中,与贸易有关的某些因素在出口企业提供商业信用后的一定时间内发生始料未及的变化,遭受损失的可能性。

  • 三泰公司预算调整内部控制案例及分析

    关键词: 管理咨询公司  预算调整  案例  2009年  集团内部  审计部  

    2009年12月7日至12月18日,三泰集团内部审计部联合管理咨询公司,依据《企业内部控制基本规范》等有关规定,为三泰公司预算调整内部控制提供咨询。

  • 在渝中央企业开展内部审计的做法(二)

    关键词: 内部审计  中央企业  重庆市电力公司  审计成果质量  业务管理  增值服务  服务意识  服务职能  

    重庆市电力公司 重庆市电力公司(以下简称公司)审计部自1997年成立以来,以创新为动力,以提升审计成果质量为核心,以加强审计业务管理为基础,以为企业提供增值服务为目的,不断增强责任与服务意识,加大工作力度,更好地履行审计监督与服务职能,在保障公司经济安全、规范管理、强化内部控制、防范风险等方面作出了重要贡献。

  • 信息化环境下开展审计工作的方法

    关键词: 信息化环境  审计工作  审计实务  审计技术方法  信息化审计  审计目标  审计内容  审计程序  

    一、保证“三个支持” 1、建立信息化审计实务标准。建立信息化环境下的审计实务标准,要在传统审计实务标准的基础上,充分考虑信息化环境下审计的特点,确定审计目标、遵循原则、审计内容、审计程序、审计技术方法,规范信息化审计,有效降低审计风险。

  • 建行运用信息技术的主要做法

    关键词: 信息技术  建行  审计体制改革  中国建设银行  集中管理模式  垂直管理  广东省分行  广西区分行  

    自1999年以来,为提升审计的权威性、独立性和有效性,中国建设银行(以下简称建行)不断深化审计体制改革,逐步推进审计集中管理模式,建立起垂直管理、相对独立的审计体制。目前,建行设有总行审计部和垂直管理的9个审计分部及30个总审计室。其中,广州审计分部(以下简称分部)负责广东省分行,广西区分行、海南省分行和深圳市分行4个一级分...

  • 开展镇村审计的新路子

    关键词: 乡镇审计工作  经济社会  审计监督  财务收支  审计人员  行政村  沾化县  山东省  

    山东省沾化县下洼镇管辖62个行政村,现有人口5.8万人。自1994年在全县率先成立审计所之后,随着镇域经济社会的快速发展,乡镇审计工作的重要性日益凸显。尤其在县委、县政府下发《关于加强村级财务收支审计监督的意见》后,专职审计人员由最初的3人已增加到9人。

  • 建龙集团全面推进管理审计的做法

    关键词: 管理审计  集团  基础管理工作  企业快速发展  内部审计机构  内部审计人员  财务审计  企业发展  

    北京建龙重工集团有限公司(以下简称建龙集团)成立初期,基础管理工作相对薄弱。如何建立起有效的监督、评价机制成为企业快速发展必须解决的重要问题之一。正是由于企业发展的需要,内部审计机构应运而生。2002年8月,成立了审计部,其职责范围框定为财务审计与法务管理,所聘用的内部审计人员以财务、法务专业为主,审计项目集中在会计管理...

  • 发挥内部审计“免疫系统”功能的途经

    关键词: 内部审计  审计理论  创新  审计质量  

    刘家义审计长提出,国家审计是经济社会运行的“免疫系统”,在维护国家安全和人民群众根本利益方面具有十分重要的作用。“免疫系统”理论的提出是审计理论的创新,为我国现代审计的科学发展指明了方向。内部审计作为审计体系的重要组成部分,在履行其职责上与国家审计各有侧重,但总的目标一致。

  • 逆向循查法和综合平衡表法在审计工作中的运用

    关键词: 逆向循查法  综合平衡表法  审计工作  企业管理  

    逆向循查法是指在审计实践中,审计人员遵循企业管理的一般规律,以企业管理的要素管理系统为工作框架,以逆向思维的方法,结合要素的正向管理,对企业管理系统的控制区、控制链和控制点进行有系统、有层次、有目的的审计活动,以提高审计工作效能的方法。

  • 对医院内部审计工作的几点思考

    关键词: 医院内部审计  内部审计工作  社会主义市场经济  内部控制机制  内部审计职能  内部审计人员  改革进程  可持续发展  

    医院内部审计是对医院经济活动的再监督,是医院内部控制机制的重要组成部分。随着我国社会主义市场经济的发展和医疗体制改革进程的加快,如何重新认识医院内部审计职能,找准内部审计在医院管理中的地位及作用,转变工作重心,使之更好地为新时期医院工作和改革服务,促进医院事业健康可持续发展,是医院内部审计人员需要重新思考的问题。

  • 勇做企业的经济卫士——记江苏省盐城供电公司审计部主任陶必胜

    关键词: 江苏省电力公司  盐城供电公司  公司审计  部主任  卫士  经济  企业  审计工作  

    陶必胜自1998年底任江苏省盐城供电公司(以下简称公司)审计部主任以来,在他与审计人员的共同努力下,审计工作成效显著,成为公司决策层不可缺少的参谋和经济卫士。2004年,公司被国家电网公司授予2001~2003年审计工作先进单位称号;公司还连续10年被江苏省电力公司、江苏省电力工会表彰为审计工作先进单位。

  • 国务院国有资产监督管理委员会令:中央企业负责人经营业绩考核暂行办法

    关键词: 国务院国有资产监督管理委员会  2010年  修订  主任  

    《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》已经国务院国有资产监督管理委员会第84次委主任办公会议修订通过,现将修订后的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》公布,自2010年1月1日起施行。

  • 污染减排 实现科学发展的重要抓手和途径

    关键词: 科学发展观  污染减排  环境保护工作  抓手  资源环境问题  实践  

    污染减排是我国深入贯彻落实科学发展观的要求,在日益严峻的环境保护形势下解决我国突出资源环境问题的客观要求,是当前环境保护工作的中心。自2006年以来,污染减排工作在实践中探索,在探索中实践,成为当前我国探索环境保护新道路的重大实践,成绩斐然。

  • 浅析节能减排的措施

    关键词: 节能减排  全球性问题  世界经济  热点话题  全球环境  生态系统  环境问题  人类  

    近年来,全球环境整体恶化已成为全人类共同关注的热点话题,科技的飞速发展和世界经济的迅速增长,使人类“征服”自然的足迹遍布全球,人类的活动正在改变地球的生态系统,环境问题也逐渐从地区性问题发展成波及世界的全球性问题。

  • 浅议企业货币资金控制

    关键词: 货币资金控制  企业资产  其他货币资金  生产经营活动  货币形态  经济基础  企业生存  资金信息  

    货币资金是指以货币形态存在的资产。根据货币资金存放地点及用途的不同,货币资金分为现金、存款及其他货币资金。货币资金是企业资产的重要组成部分,是进行生产经营活动的基本条件,是企业生存和发展的经济基础。货币资金控制是指企业为保证货币资金信息的准确可靠而采取的一系列相互制约与协调的方法、措施和程序。

  • 加强卫生药品绩效审计的几点思考

    关键词: 基本医疗卫生服务  绩效审计  药品  公共资源配置  财政资金  审计工作  免疫系统  经济性  

    全面推进绩效审计,提高财政资金和公共资源配置、使用、利用的经济性、效率性和效果性,是审计署2008至2012年审计工作发展规划的主要任务之一。加强卫生药品绩效审计,充分发挥审计“免疫系统”功能,以促进党中央、国务院确定的“人人享有基本医疗卫生服务”发展战略目标逐步实现。

  • 立信审计质量控制体系介绍

    关键词: 审计质量控制体系  立信会计师事务所  管理机构  管理公司  受托管理  从业资格  证券期货  

    立信会计师事务所管理有限公司(以下简称“立信管理公司”)是我国第一家会计师事务所专业管理机构,其受托管理的会计师事务所包括立信会计师事务所、立信大华会计师事务所、立信羊城会计师事务所、南京立信永华会计师事务所、福建立信闽都会计师事务所、香港立信浩华会计师事务所等,均为具有证券期货从业资格的会计师事务所。

  • 敬畏神灵

    关键词: 神灵  敬畏  原始宗教  藏族人  苯教  经幡  万物  天地  

    藏族人信奉的原始宗教是苯教,苯教的教义是天地万物皆有灵。在西藏的每一座山上,每一条河流旁,每一片湖水边,都系着五颜六色的经幡。一阵微风吹来,经幡抖动,幡上的经文就被诵读一遍。

  • 读者来信

    关键词: 读者来信  内部审计工作  审计服务职能  大讨论  转型  工作者  独立性  

    近年来,《中国内部审计》杂志针对内部审计的全面转型刊登了大量的、有分量的文章,展开了富有影响的大讨论,从理论和实践上指导并推进了我国内部审计工作的全面转型。笔者作为读者,同时作为一名实务工作者,在这场大讨论中受益颇丰,感触良多。现结合实际工作就转型中内部审计服务职能与独立性的关系谈点认识。

  • 福建省内部审计协会召开三届三次理事会议

    关键词: 中国内部审计协会  理事会议  福建省  年度工作会议  2009年  2010年  会议总结  副会长  

    近日,福建省内部审计协会召开三届三次理事会议暨2010年度工作会议。中国内部审计协会副会长、省审计厅副厅长王光远及省内部审计协会会长蔡松林参加会议并讲话。会议总结了省内部审计协会2009年工作情况,部署了2010年工作。

  • 山东省内部审计指导中心召开2009年工作总结会

    关键词: 内部审计师协会  山东省审计厅  工作总结会  2009年  党委副书记  2010年  副厅长  秘书长  

    1月8日,山东省审计厅内部审计指导中心、山东省内部审计师协会召开年终工作总结会。省审计厅副厅长黄利明、省内部审计师协会会长张兆喜及省审计厅人事处调研员范玉华、机关党委副书记包敬中参加总结会。省内部审计指导中心主任、协会秘书长薛岩主持总结会,并对2009年工作进行了总结,提出了2010年的工作思路。

  • 中国内部审计协会广播电影电视分会召开常务理事会议

    关键词: 中国内部审计协会  常务理事会议  广播电影电视  2010年  2009年  名誉会长  副会长  

    1月22日,中国内部审计协会广播电影电视分会召开二届九次常务理事会议,讨论、审议2009年工作总结及2010年工作安排。协会名誉会长王德新、会长吴达审及副会长、常务理事共21人参加会议。

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