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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 新年献词

    关键词: 中国内部审计协会  内部审计工作  审计工作者  会员单位  

    日月开新元,天地又一春。在这辞旧迎新的美好时刻,我谨代表中国内部审计协会,向全国广大会员单位和内部审计工作者及其家人,向奋战在各内部审计协会战线上的同志们,致以崇高的敬意和新年的问候!向关心支持内部审计工作的各级领导、各界朋友表示衷心的感谢和诚挚的祝福!

  • 中国内部审计协会立场公告

    关键词: 中国内部审计协会  领导干部经济责任审计  公告  中共中央办公厅  企业领导人员  国务院办公厅  2010年  审计规定  

    中共中央办公厅、国务院办公厅于2010年10月12日《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,开展内部管理领导干部经济责任审计,对部门和单位既是责任,更是机会。现就贯彻落实规定发表立场公告。

  • 两办《规定》解读——在中国内部审计协会贯彻《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》座谈会上的讲话

    关键词: 中国内部审计协会  企业领导人员  经济责任  审计规定  领导干部  座谈会  国有  党政  

    为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,2010年12月22日,中国内部审计协会在北京国际饭店召开贯彻《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称规定)座谈会。审计署党组成员、总审计师孙宝厚,审计署经济责任审计司副司长陈达时出席了座谈会并讲话...

  • 学习贯彻两办规定 推动经济责任审计工作深化发展

    关键词: 经济责任审计工作  深化发展  中共中央办公厅  国务院办公厅  2010年  学习  企业领导人员  审计规定  

    2010年10月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发实施《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称两办规定),并于2010年12月8日向社会公布。这是科学总结我国十多年来经济责任审计实践经验,在对1999年5月中共中央办公厅、国务院办公厅关于经济责任审计两个暂行规定进行修改完善的基础上,施行的新的两办规定。

  • 总结经验 推动两办规定贯彻落实

    关键词: 中国人寿保险股份有限公司  总结经验  经济责任审计制度  经济责任审计工作  监督管理  

    近年来,随着经济责任审计制度的不断发展完善,中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿)经济责任审计工作不断加强,在领导监督管理及考核使用中发挥了重要作用。

  • 深刻领会两办规定重要意义 加强经济责任审计工作。

    关键词: 经济责任审计工作  领会  意义  领导干部  教育部  

    两办规定后,教育部领导干部经济责任审计工作领导小组组织了学习和研讨,深刻领会两办规定重要意,进一步加强经济责任审计工作。

  • 全面贯彻落实两办规定 大力推进中国石油经济责任审计工作

    关键词: 中国石油天然气集团公司  经济责任审计工作  企业领导人员  中共中央办公厅  国务院办公厅  审计规定  领导干部  执行部门  

    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称两办规定),中国石油天然气集团公司(以下简称中国石油)领导高度重视,要求相关部门认真学习领会,积极贯彻落实。作为具体执行部门,中国石油审计部在认真学习规定的同时,对公司当前经济责任审计情况进行了总结分析,找出差距,...

  • 认真学习两办规定 不断深化经济责任审计

    关键词: 经济责任审计工作  学习  社会主义民主法制建设  中共中央办公厅  企业领导人员  国务院办公厅  内部审计机构  审计规定  

    中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称两办规定),这是党的建设和社会主义民主法制建设的一件大事,标志着经济责任审计工作进入了新的历史发展阶段。内部审计机构要认真学习两办规定内容,领会精神实质,结合工作实际,积极贯彻落实,

  • 学习贯彻两办规定 推动审计事业深入发展——学习两办规定体会

    关键词: 审计事业  学习  中共中央办公厅  企业领导人员  国务院办公厅  国家政权体系  审计规定  经济责任  

    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(以下简称规定),在我国审计发展进程中具有重要的历史意义和政治意义。它是我们党在推进党的建设科学化、建立健全和不断完善干部管理和监督制度的又一重要举措,充分体现了我们党在加强对权力的监督制约、推进党风廉政建设方面的决心和...

  • “有为”才“有位”内部审计助力企业转型升级——访浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事长周国建

    关键词: 内部审计工作  民营企业  浙江省  董事长  丝绸  转型升级  公司  

    民营经济在浙江省嘉兴市经济总量中占比达70%以上,税收收入占比近70%,从业人员占比75%以上,民营经济已经成为嘉兴经济持续发展的重要力量。浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称嘉欣丝绸)是其中一家具有代表性的大型民营企业。多年来,嘉欣丝绸内部审计工作在以周国建董事长为代表的领导班子的关心和支持下.服务企业发展大局、促进企业加...

  • 中国内部审计协会召开第五届理事会第四次会长会议

    关键词: 中国内部审计协会  第五届理事会  会长会议  全国政协副主席  北京友谊宾馆  副秘书长  部门负责人  名誉会长  

    1月11日,中国内部审计协会在北京友谊宾馆召开第五届理事会第四次会长会议。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华、审计署副审计长石爱中出席会议并讲话。中国内部审计协会会长王道成,副会长张连华、佟吉禄、易仁萍、欧阳胜英、王光远、李淑琴、刘志远,副会长兼秘书长鲍国明,副秘书长曹志勇参加了会议,协会各部门负责人列席会...

  • 总结经验 展望未来——王道成在第五届理事会第四次会长会议上的致辞

    关键词: 第五届理事会  会长会议  总结经验  中国内部审计协会  王道成  全国政协副主席  致辞  展望  

    第五届理事会第四次会长会议主要议题有三项:一是讨论协会2011年至2015年工作规划;二是商议召开五届九次理事会议时间和议程;三是听取全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华和副审计长石爱中的工作指示。这次会议领导很重视,李金华、石爱中在会前分别听取了情况汇报并做了重要指示。会长会议一年至少召开一次,凝聚会长集体智慧,

  • 2009年至2010年审计署内部审计科研课题结项评审会议在京召开

    关键词: 中国内部审计协会  2010年  2009年  科研课题  评审会  审计署  副审计长  评审组  

    2010年12月29日,中国内部审计协会在北京组织召开2009年至2010年审计署内部审计科研课题结项评审会,评审组组长石爱中副审计长主持会议。

  • 中国内部审计协会与中国兵器工业集团公司开展内部审计工作座谈

    关键词: 中国兵器工业集团公司  中国内部审计协会  内部审计工作  副秘书长  公司审计  王道成  副会长  张建平  

    1月7日,中国内部审计协会与中国兵器工业集团公司开展了内部审计工作座谈。中国内部审计协会会长王道成、副会长兼秘书长鲍国明、副秘书长曹志勇,中国兵器工业集团公司审计部主任张建平、副主任马保勇、专务武冬生,以及有关人员参加了座谈。

  • 中国内部审计协会与中国人寿保险股份有限公司座谈内部审计工作

    关键词: 中国人寿保险股份有限公司  中国内部审计协会  内部审计工作  副秘书长  2010年  部门主任  审计部  王道成  

    2010年12月17日,中国内部审计协会(以下简称协会)会长王道成、副会长兼秘书长鲍国明、副秘书长曹志勇及部分部门主任与中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿)监事长夏智华、审计部总经理丛凯进及审计部有关人员进行座谈。

  • 鲍国明出席神华集团审计中心成立大会暨揭牌仪式

    关键词: 集团审计  揭牌仪式  成立大会  神华集团  2010年  鄂尔多斯  党组书记  审计部  

    2010年12月20日,神华集团内控审计部驻北京、鄂尔多斯、银川三个地区审计中心成立大会暨揭牌仪式在京举行。中国内部协会副会长兼秘书长鲍国明应邀参加了大会,并与国务院国资委派驻监事会主席张德霖,神华集团党组书记、董事长张喜武等神华集团党组全体成员共同为三个地区审计中心揭牌。

  • 中国内部审计协会卫生分会召开第二次会员代表大会暨理事会会议

    关键词: 第二次会员代表大会  中国内部审计协会  医疗卫生单位  理事会  卫生行政主管部门  2010年  会员单位  

    2010年11月19日,中国内部审计协会卫生分会(以下简称卫生分会)第二次会员代表大会暨理事会在北京召开,来自全国各级卫生行政主管部门和各医疗卫生单位的137名会员单位代表出席了会议。

  • 延边州召开内部审计工作会议

    关键词: 审计工作会议  延边州  内部审计协会  内部审计机构  发行征订工作  先进工作者  工作人员  

    近日,吉林省延边州审计局和延边州内部审计协会召开内部审计工作会议。各内部审计机构负责人和县(市)审计局负责内部审计工作人员近50人参加会议。会上,吉林省延边州内部审计协会秘书长盛振峰传达了《审计署关于做好全国内部审计先进单位和先进工作者评选表彰工作的通知》精神,落实了《中国内部审计》等报刊的发行征订工作,

  • 嘉兴市出台关于积极推进民营企业内部审计工作的意见

    关键词: 内部审计工作  民营企业  嘉兴市  民营经济  经济持续发展  2009年  个体工商户  私营企业  

    近年来,浙江省嘉兴市经济保持了较快增长,民营经济不断发展壮大。截至2009年,全市私营企业和个体工商户分别达到4.87万家和15.25万户,民营经济在全市经济总量中占比达70%以上,税收收入占比近70%,从业人员占比75%以上,民营经济已经成为嘉兴经济持续发展的重要力量,民营企业内部审计工作的重要性逐步凸显。

  • 柳州市召开内部审计“双先”和优秀项目表彰大会

    关键词: 内部审计协会  优秀项目  柳州市  表彰  广西壮族自治区  第二次会员代表大会  广西审计学会  第三届理事会  

    前不久,广西壮族自治区柳州市审计学会第三届理事会第二次会员代表大会暨全市内部审计“双先”和优秀项目表彰大会召开。广西内部审计协会会长邝满维、市社科联主席邹继业出席会议,广西审计学会发来贺信。

  • 汉中市以“双先”评选促内部审计事业发展

    关键词: 汉中市审计局  审计事业发展  评选活动  内部审计人员  内部审计机构  内部审计协会  审计工作者  先进工作者  

    搞好三年一次的全国内部审计“双先”评选活动,对内部审计机构和内部审计人员有巨大的激励和促进作用,增强内部审计工作者的荣誉感和使命感,促进内部审计事业的深入发展。陕西省汉中市审计局和汉中市内部审计协会对评选全国内部审计先进单位和内部审计先进工作者的活动十分重视,成立了以局长黄生怀为组长的评选领导小组,

  • 龙口市内部审计协会开展年度内部审计工作考核

    关键词: 内部审计协会  工作考核  龙口市  内部审计工作  年度考核办法  审计机构设置  会员单位  审计项目  

    近日,山东省龙口市内部审计协会组成内部审计工作情况考核组,对全市38个会员单位2010年度内部审计工作开展情况进行调研和考核。考核组依据《龙口市内部审计工作年度考核办法》,对内部审计机构设置、人员配置和审计项目案卷规范等情况进行了实地抽查,并现场打分;对完成审计项目数量、提出建议意见被采纳数量、查纠问题金额及促进单位增收节...

  • 苏州市内部审计协会调查CIA考试发展现状

    关键词: cia考试  内部审计协会  苏州市  考试发展  国际注册内部审计师  现状  调查  内部审计理论  

    获得国际注册内部审计师——CIA资格,意味着在内部审计理论和实务知识方面具备胜任工作的能力,在业内具有一定的竞争力。近年来,随着苏州经济的快速发展,对内部审计人才,特别是对具备CIA资格的内部审计人员的需求日益增长,苏州市报考CIA的人数呈逐年上升趋势。截至2010年,苏州市共有1344人报名参加CIA考试,210人获得CIA资格。

  • IIA成立监督内部审计准则制定的全球性机构

    关键词: 内部审计师协会  iia  准则制定  监督  全球性  机构  国际注册  制定流程  

    国际注册内部审计师协会(IIA)近日宣布,正式成立《国际内部审计专业实务框架》(IPPF)监督委员会制,旨在监督和规范指导全球内部审计职业的IPPF的制定流程,评估IIA全球董事会是否严格遵循了制定流程,并提出合理建议。

  • COSO启动修订内部控制整合框架项目

    关键词: 内部控制框架  整合框架  coso  修订  虚假财务报告  评估工具  整体框架  经营环境  

    美国全国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(以下简称COSO)近日启动了一项对《内部控制——整体框架》进行回顾和修订的项目,期望在当今日益复杂的经营环境中,内部控制框架和相关评估工具之间更加关联,从而使全球各类组织可以更好地设计、执行和评估自身的内部控制。

  • 不均衡性 我国内部审计发展的显著特征——基于内部审计调查的结果

    关键词: 中国内部审计协会  审计调查  审计发展  不均衡性  国有大中型企业  发展研究中心  金融机构  2010年  

    为了全面了解我国内部审计发展状况,中国内部审计协会内部审计发展研究中心专门成立了研究小组,在2010年1~11月期间,跟踪走访我国近百家国有大中型企业、国家机关、事业单位和金融机构;同时,通过文献查阅、问卷调查、访谈等多种方式,对我国内部审计状况进行了抽样调查,调查对象包括国税、卫生、公安、安全等系统和高校、金融机构以及各...

  • 管理审计评价标准建立模式探讨

    关键词: 管理审计  管理结果  管理过程  评价标准  

    从管理结果和管理过程两个角度探讨管理审计评价标准建立模式,并讨论两者的协调。

  • 关于企业环境审计问题的研究

    关键词: 环境审计  问题  解决方案  

    讨论环境审计的意义、现状、存在的问题及解决方案,解读当今我国企业环境审计的发展。

  • 内部审计的组织定位——需求者与提供者说

    关键词: 内部审计  组织定位  企业经营管理者  提供者  需求者  企业风险管理  企业增值  审计价值  

    虽然IIA提出内部审计的目标是帮助企业增值,但是企业经营管理者对于内部审计价值的判断、内部审计成本与绩效的衡量仍是内部审计是否应当存在的重要判断标准,毕竟他们是企业的实际经营管理者,并且要接受绩效考核。这种对于内部审计价值的判断值得思考和关注。与此同时,对风险管理与内部控制的关注,使董事会和管理层重新审视企业风险管理与...

  • 内部审计部门成功的文化支柱

    关键词: 内部审计部门  支柱  文化  成功  内部审计理论  国际交流  大视野  

    为扩大视野,借鉴国外先进内部审计理论和方法,应广大读者要求,本刊新增“国际交流”栏目,旨在启发思路,洋为中用,更好地探索我国内部审计之路。

  • 建设项目跟踪审计相关问题探析

    关键词: 建设项目  跟踪审计  特征  实践法律  

    通过界定定义和特征、分析实践状况、探究法律依据、倡导审计力量协同,探析建设项目跟踪审计。

  • 浅谈内部审计在公安消防部队反腐倡廉中的作用

    关键词: 公安消防部队  反腐倡廉  内部审计  审计监督工作  审计监督体系  工作部署  中心工作  客观需要  

    深入落实党中央及公安部反腐倡廉工作部署,加强公安消防部队审计监督工作,健全经济审计监督体系,切实发挥审计监督在反腐倡廉中的作用,是实现公安消防部队中心工作目标的要求,是推进消防部队正规化建设的客观需要。在新时期、新形势下,应更好地发挥内部审计在反腐倡廉中的作用,充分实现“免疫系统”功能。

  • 不辱使命不负重托当好国有资产“保护神”——-武汉钢铁(集团)公司审计部部长吴声彪谈

    关键词: 审计部  部长  国有资产  内部审计机构  内部审计工作  保护  负重  

    随着我国经济社会的不断发展,内部审计在企业发展中的作用日益凸显。如何充分发挥内部审计的作用,是内部审计机构负责人需要思考的重要问题。可以说,审计部长的思路和做法直接影响内部审计工作的开展。鉴于此,自2011年起,本刊在实务版开辟“审计部长访谈”栏目,力求从一个新的视角,侧重实务操作层面,介绍审计部长的工作思路和做法,以期...

  • 明确定位 创新模式 开创内部审计新局面(一)

    关键词: 创新模式  内部审计  中国建筑工程总公司  中国石油天然气集团公司  宝钢集团有限公司  中建总公司  世界500强企业  中国中化集团公司  

    中国建筑工程总公司(以下简称中建总公司)1982年成立,1985年设立审计机构,并在总公司设立审计局。2007年12月10日,中建总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司4家世界500强企业共同发起,创立中国建筑股份有限公司(以下简称中建股份),并于25日设立由独立董事担任主任的董事会审计委员会。审计工作在总裁和...

  • 核对的奥秘——货币资金内部控制评价

    关键词: 内部控制评价  货币资金  审计工作底稿  核对  企业内部审计  先进单位  省级财务  被审计单位  

    [背景] 深夜,某企业内部审计主管Z陷入深思中。桌子上,一边零乱地摆放着被审计单位省级财务先进单位的文件、证书和准备报评全国财务先进单位的相关材料,还有往年外部审计无保留意见的审计报告;另一边摆放着审计人员小A的审计工作底稿和审计工作汇报。

  • 某中外合资企业内部控制审计案例分析及启示

    关键词: 中外合资企业  内部控制审计  案例分析  化工生产装置  中方企业  2007年  合资合同  事业部  

    [基本案情] 某中外合资企业成立于2007年1月,经中外双方协商主要建设了一套煤化工生产装置。装置投产之后,主要为中方企业提供合格的替代原料,确保中方企业原有装置的后续生产。双方合资合同明确规定:合资企业的生产用原料和水电等公用事业部分全权委托中方企业提供。

  • 风险导向审计与内部控制评价结合的量化实施框架

    关键词: 风险导向审计  内部控制评价  中国内部审计协会  审计理论研究  经验交流会  量化  第五届理事会  论文评选  

    为了贯彻落实中国内部审计协会第五届理事会第七次会议的精神,推动内部审计理论研究与经验交流.中国内部审计协会组织开展了“风险导向审计实务探索”研讨和论文评选,并于2010年11月召开了全国风险导向审计理论研讨暨经验交流会。本次研讨活动共收到论文240篇、经验材料27篇,经中国内部审计协会学术委员会评定,评出一等奖论文6篇,

  • 集团公司股权投资风险导向审计实务探析

    关键词: 集团公司  股权  投资风险  审计  

    如何对集团公司股权投资进行审计监控,是内部审计面临的一项重要工作。近年来,一些集团公司内部审计部门借鉴风险导向审计理念、技术和方法,主动介入股权投资风险控制,成为集团公司风险管理体系中的重要组成部分,为防范和化解股权投资风险发挥了积极作用。本文基于武汉钢铁(集团)公司(以下简称武钢)内部审计实践,探索股权投资风险导向...

  • 巧用EXCEL提高审计效率

    关键词: excel  审计效率  巧用  审计过程  统计汇总  审计人员  

    在日常审计过程中,审计人员利用EXCEL对数据进行编辑整理和统计汇总的情况较多,下面介绍两种方法。

  • 集团公司内部控制审计的内容、程序、重点

    关键词: 国有集团公司  内部控制审计  内容  程序  控股公司  企业管理水平  管理理念  企业文化  

    近年来,一些大型国有集团公司快速发展,并组建和收购了多家控股公司,这些控股公司有的是地方国有、有的是民营、有的是股份,管理水平参差不齐。如何将这些控股公司统一到集团公司的管理理念中,确保管理制度和企业文化的贯彻执行,成为集团公司的首要问题。开展内部控制审计,一方面能够统一和融合观念,另一方面对于从源头上预防腐败行为和...

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