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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 树科学理念 强自身建设 切实贯彻中央经济工作会议和全国审计工作会议精神

    关键词: 中央经济工作会议  审计工作会议  科学理念  精神  议和  国际国内形势  经济社会发展  社会和谐稳定  

    去年底召开的中央经济工作会议,深刻分析了国际国内形势,提出了“稳中求进”的工作总基凋,要求加强战略谋划,增强应对能力,着力解决经济社会发展中的突出矛盾和问题,有效防范各种潜在风险,保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

  • 加快发展 规范管理——中国内部审计挤会会长和副会长谈内部审计

    关键词: 中国内部审计协会  副会长  第六次会员代表大会  管理  内部审计工作  领导班子  协会工作  理事会  

    2011年9月,中国内部审计协会第六次会员代表大会选举产生了新一届理事会和协会领导班子。今年,党的十八大即将召开,内部审计工作面临新的发展契机。为此,本刊约谈了新一届协会会长和副会长,请他们从不同角度谈谈对内部审计工作的展望和对协会工作的要求,刊发如下。

  • 中国内部审计协会2011年大事记

    关键词: 中国内部审计协会  大事记  全国政协副主席  审计事业发展  内部审计人员  党建工作  机关党工委  社团组织  

    一、探索新形势下社团组织党建工作的新形式,以党建工作促进内部审计事业发展。为迎接建党90周年,6月8日,协会举办了“向党说说心里话——唱响内部审计人员心声”开放式党课活动。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华以“向党说说心里话”为题讲了一堂生动的党课。审计署、中组部、民政部、中央国家机关党工委有关领导及来自各地...

  • 围绕企业经营中心工作 深入开展经济责任审鼋——中铁大桥局集团有限公司审计部长范经华谈

    关键词: 中铁大桥局集团  中心工作  企业经营  公司审计  经济责任  部长  有限  建筑施工行业  

    近几年,国家加大对固定资产领域的投资,施工企业迎来发展的黄金时期。中铁大桥局作为中国桥梁施工领域的排头兵,在这一轮建筑施工行业快速发展期内,紧跟市场动态,不断扩大市场份额,企业规模和经营绩效都取得大幅提高。

  • 是金子就会闪光 是煤炭总会发热——记龙煤矿业集团鸡西分公司审计部部长李万春

    关键词: 煤炭企业集团  矿业集团  金子  公司  鸡西  李万春  审计部  部长  

    煤炭被人们誉为黑色的金子,工业的食粮,它是18世纪以来人类使用的最主要能源之一。黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司是在重组鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河四个重点煤矿优良资产的基础上组建的大型煤炭企业集团。近10余年来,龙煤矿业集团通过树立和贯彻安全发展观、科学发展观、和谐管理观,逐步把企业打造成为年煤炭总产量1亿多吨,煤炭、煤电...

  • 内部审计要在组织文化和价值观建设中积极发挥作用

    关键词: 组织文化  价值观建设  内部审计  文化大发展大繁荣  文化体制改革  综合国力竞争  文化建设  精神家园  

    文化是民族的血脉,是人民的精神家园。党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,强调了文化在综合国力竞争中的重要地位和作用,将文化建设摆上了突出位置,对加强新时期文化建设作出了一系列重大部署。

  • 农村合作金融机构基于平衡计分卡经济责任审计评价指标体系研究

    关键词: 合作金融  平衡计分卡  评价  指标体系  研究  

    通过引入平衡计分卡,构建经济责任审计评价指标体系,从定基趋势比较和同期经营指标完成程度比较两个方面着手进行定量分析与评价,最后进行综合评价。通过实际应用,证明本文构建的经济责任审计评价指标体系、指标权重的计算等都是可行的,评价结果是客观和公正的,对农村合作金融机构以及其他银行业金融机构具有一定的借鉴作用。

  • 有效的审计业务督导

    关键词: 审计业务  督导  内部审计服务  

    有效的审计业务督导将有助于保证高质量的内部审计服务。

  • 中国内部审计协会3月、4月培训计划

  • 政府部门内部控制研究述评

    关键词: 政府部门  内部控制  述评  建议  

    在国内外政府部门内部控制述评的基础上,提出加强政府部门内部控制立法、与企业内部控制框架协调、正确界定政府部门内部控制目标、建立健全内部审计机构等几点建议。

  • 公部门内部控制与风险管理

    关键词: 企业风险管理  内部控制  coso委员会  政府风险管理  2007年  国际组织  维多利亚  财政部  

    自2004年COSO委员会提出《企业风险管理一整合架构》以来,世界各国公私部门、国际组织等竞相倡议导入此新架构。例如,英国财政部2004年订定《风险管理——原则与观念(简称橘皮书)》;澳洲财政部2007年订定《维多利亚政府风险管理架构》;

  • 经济责任审计风险模型分析

    关键词: 经济责任审计  风险模型  

    介绍经济责任审计的特点、审计风险的构成,并提出经济责任审计风险模型。

  • 增值型内部审计与传统内部审计比较研究

    关键词: 增值型内部审计  审计比较  传统  企业价值  管理层舞弊  经济环境  外包业务  信息体系  

    面对日益复杂的经济环境、层出不穷的管理层舞弊以及外包业务的兴起,内部审计迎来了前所未有的机遇与挑战。在充满增值期望的时代中,内部审计若要成为企业价值链条上不被遗弃的一环,必须紧密跟踪企业的发展变化,利用有利的知识信息体系,

  • 21世纪内部审计教育的国际透视

    关键词: 内部审计  审计教育  国际透视  

    以IIA部分目标学校为例,对其开设的内部审计课程体系作以介绍与比较。

  • 一起非法挪用资金案的查获

    关键词: 挪用资金  驻外销售机构  离任经济责任审计  审计工作制度  主要负责人  销售业绩  帅康集团  企业产品  

    【审计背景】帅康集团为了促进企业产品的销售,在全国各地设立销售办事处。其中某驻外销售机构(以下简称X机构)因销售业绩不理想等原因,集团总部决定对该机构主要负责人进行工作调整。根据企业内部审计工作制度规定,集团审计部对X机构主要负责人开展了离任经济责任审计,

  • 于细微处见功夫——记A公司的财务审计及其思索

    关键词: a公司  财务审计  2001年  集团公司  招聘方式  现金收付  出纳  主管  

    2001年,某集团公司旗下A公司有三位女出纳:小林、小吴和小邓。小林是主管出纳,为该公司常务副总的亲戚,小吴是小林的同学,主要负责银行日常收付业务,给人的印象老实、本分,主管出纳小林不在公司时,其负责的重要事情都由小吴处理。小邓是当地人,通过招聘方式进入公司,负责公司的日常现金收付,个性开朗、活泼,

  • 石油企业风险导向审计实务框架

    关键词: 审计实务  风险导向  石油企业  风险管理体系  防控措施  审计过程  评价体系  风险防控  

    一、风险导向审计实务的基本内容 在审计过程中,一是对风险管理体系的健全性进行审计,评价体系建设是否完善;二是在体系健全性的基础之上,审查风险管理体系的有效性,查找风险防控措施在设计和执行方面的不足,分析审计防控失误事项的种类;三是针对审计发现防控失误事项分析结果,评估确定风险防控失误的影响程度;

  • 现场审计软件的应用及评价

    关键词: 审计软件  现场  应用  评价  项目管理  审计作业  审计人员  数据准备  

    一、现场审计软件概述 现场审计软件是审计软件的一种类型,主要是指审计人员在审计一线进行审计作业时应用的软件。它包括项目管理、数据准备、审计向导、审计实施、审计终结和系统管理等方面的内容。

  • 内部审计如何参与建设工程招投标活动

    关键词: 招投标活动  建设工程  内部审计  招标单位  单位内部控制  工程项目风险  工程项目建设  建设单位  

    建设工程招投标活动是建设单位成本控制的重点,也是中标单位与招标单位合作的起点。内部审计作为招标单位内部控制的一部分,既要对工程招标进行监督和控制,有效防范工程项目风险,遏制工程项目建设中的腐败行为,把好“入口关”,又不能干预招标单位具体的经营管理,该如何参与建设工程招投标活动,内部审计往往处于两难境地。

  • 企业管理效益审计的切入点

    关键词: 管理效益审计  国有企业  内部审计  应用系统  公司  

    国有企业的内部审计,如何才能通过应用系统的、规范的方法更好地开展管理效益审计呢?笔者在此结合本公司的实际情况,谈谈自己的几点认识。

  • 铁路行业内部审计报告的撰写要求

    关键词: 内部审计报告  撰写要求  铁路行业  审计报告质量  现场审计  审计质量  审计效果  整改意见  

    内部审计的最终目的是帮助企业增加价值,提高运作效率。现场审计发现风险很重要,如何更全面、更准确地披露风险、使管理者更关注风险显得尤为重要。审计报告质量是审计质量的集中反映,直接影响审计效果。它直接指出企业的总体情况、经营过程中存在的问题以及审计人员根据职业判断提出的具体整改意见及建议。

  • 国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见

    关键词: 国务院办公厅  安居工程建设  住房管理  保障性  转变经济发展方式  市人民政府  直属机构  科学发展  

    各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:大规模推进保障性安居工程建设,是党中央、国务院为推动科学发展、加快转变经济发展方式、保障和改善民生采取的重大举措。为贯彻落实党中央、国务院的决策部署,全面推进保障性安居工程建设,进一步加强和规范保障性住房管理,加快解决中低收入家庭住房困难,促进实现住有所居目标,...

  • 关于我国境外直接投资外汇管理政策的研究

    关键词: 境外  投资  外汇  管理  

    对我国境外直接投资外汇管理政策演变进行了梳理,分析了目前境外投资外汇管理存在的问题,进而提出完善境外直接投资外汇管理的对策建议。

  • 对盐城市担保公司发展情况的调查与思考

    关键词: 中小企业  担保公司  融资  

    通过对盐城市担保业现状的分析,剖析担保业存在的问题,进而提出行之有效的解决方法,使担保公司能够可持续的健康发展。

  • 对盐城市银行业表外融资业务发展情况的调查

    关键词: 业务发展  表外融资  调查问卷  银行业  盐城市  货币政策调整  授信业务  金融机构  

    今年以来,由于货币政策调整,盐城市信贷增速显著放缓,各金融机构为保持对实体经济的支持力度,纷纷大力开展表外授信业务,导致银行表外授信业务量大幅增长。为进一步了解银行表外授信业务开展情况及存在的问题,人民银行盐城市中心支行深入该市部分金融机构和中小企业,通过走访、发放调查问卷等方式,对商业银行表外融资业务发展情况进行了...

  • 关于“三位一体”部门预算跟踪审计的思考

    关键词: 部门预算执行审计  跟踪审计  公共财政框架体系  财政预算改革  财政资金管理  预算绩效评价  审计机关  

    部门预算执行审计是法律赋予审计机关的权力和责任,实施以来,在规范财政资金管理、推动财政预算改革方面发挥了积极作用。但在当前公共财政框架体系逐步完善和财政预算改革不断深入的新形势下,探索实行预算编制、预算执行、预算绩效评价“三位一体”的部门预算跟踪审计很有必要,也具有较强的可操作性,

  • 国家治理与危机审计

    关键词: 国家治理  国家审计  危机  权力制约权力  客观需要  国家发展  民主法治  

    一.国家治理 国家治理,就是对国家和社会的控制、管理和服务,实现良好的治理是每一个国家发展的客观需要。国家审计作为国家治理的重要组成部分,始终通过依法用权力制约权力,发挥揭示、抵御、改进和预防等“免疫”功能,在维护民主法治,保障国家安全,推动落实责任、透明、

  • IIA资讯三则

    关键词: iia  资讯  与时俱进  cia  

    IIA2011年重大成就 2011年对IIA来说是忙碌的一年。IIA不但庆祝了自己的70周岁生日,见证了第100000名CIA的诞生,还努力提升产品和服务的水平,帮助会员与时俱进,为所在组织增加价值。

  • 浙江万丰企业集团2011年内审工作成效显著

    关键词: 内审工作  企业集团  浙江  杭州市萧山区  公司董事会  创新理念  

    浙江万丰企业集团内审工作在公司董事会的正确领导和杭州市萧山区内审协会的热情指导下,创新理念、加强整改、提高质量、提升价值,取得了明显的成效。

  • 南京市雨花台区审计局组织审计干部参观小岗村

    关键词: 雨花台区  小岗村  审计局  南京市  审计干部  组织  内部审计人员  国家审计  

    11月9日,南京市雨花台区审计局、雨花台区内审协会共同组织国家审计和内部审计人员赴安徽省凤阳县小岗村进行了实地参观,审计人员参观了沈浩先进事迹纪念馆,观看了“红手印留下的好书记”电教片。同时还参观了小岗村大包干纪念馆,

  • 突出四项重点 提升内部审计工作水平

    关键词: 内部审计工作  内部审计协会  内审机构  牡丹江市  黑龙江省  履行职责  业务指导  服务意识  

    黑龙江省牡丹江市内部审计协会按照“创新、务实、重质”的工作思路,突出工作重点,认真履行职责,推进内部审计工作提层次、上水平。一是加强业务指导,促进规范管理。进一步强化服务意识,做好对县级内审协会和各会员单位的指导工作。组织人员到各内审机构进行调研,

  • 与内部审计“并肩战斗”实现“双赢”

    关键词: 内部审计  战斗  内审作用  联合作战  审计任务  审计成本  债务审计  

    今年以来,湖北省咸丰县审计局注重发挥内审作用,主动转变观念,与内审单位联合作战,打了一场又一场漂亮的“联合仗”,既拉近了与内审单位的联系,又按期完成了审计任务,节约了审计成本,实现了“双赢”。据统计,该局2011年在政府性债务审计、全省基层卫生院债务清理、

  • 即墨市建立农村财务“月末清零”制度

    关键词: 农村财务  即墨市  制度  财务监管  村集体资金  山东省  开支  违规  

    近年来,山东省即墨市在全市农村财务推行“月末清零”制度,从源头上破解了农村财务监管中的难点问题,开辟了农村财务监管的新途径。该制度实行两年多来,共清退和制止村庄违规开支2600余笔,节省村集体资金达3000余万元,有效地杜绝了公款外借、白条抵支、

  • 郧县内部审计协会积极组织征订《中国内部审计》杂志

    关键词: 内部审计协会  杂志内容  征订  组织  郧县  内部审计工作  计划安排  

    湖北省郧县内部审计协会按照省、市内审协会的年度工作计划安排和要求,创新思路,采取四项措施积极组织征订《中国内部审计》杂志。一是对过去征订杂志的单位和个人进行回访调研,主要了解杂志内容对单位开展好内部审计工作是否有帮助和指导价值。

  • 南京市江宁区协会举办“内部审计知识竞赛”活动

    关键词: 南京市江宁区  内部审计协会  知识竞赛  内部审计质量控制  人员业务素质  法律规定  

    为深入贯彻《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《江苏省内部审计质量控制办法》等内审法律规定,进一步提高内审人员业务素质,不断提高内审工作质量和水平,南京市江宁区内部审计协会于11月10日在啡城雾绕酒店举办了“内部审计知识竞赛”活动。

  • 平阴县教体局对10名内管干部进行经济责任审计

    关键词: 经济责任审计  领导干部  平阴县  教体局  企业领导人员  教育体育局  审计规定  业务指导  

    近期,山东省平阴县教育体育局认真贯彻落实中办、国办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,在县审计局的业务指导下,对该县教育系统内部管理的干部开展经济责任审计。

  • 房山区委常委,常务副区长对内审工作提出要求

    关键词: 内审工作  副区长  区委  常委  内部审计工作  先进单位  中心工作  制度建设  

    近日,北京市房山区委常委、常务副区长李江同志在参加房山区内审协会二届四次理事会时强调,内部审计工作要以区委、区政府和各单位的中心工作为核心,进一步加强全区各项审计工作的制度建设,全面提升区审计工作的整体水平。一要充分重视内部审计工作,借鉴先进单位的经验,

  • 内蒙古自治区内审协会召开三届五次常务理事(扩大)会议

    关键词: 内部审计师协会  内蒙古自治区  常务理事  内审  内部审计工作  第三届理事会  审计工作会议  呼和浩特市  

    2011年1月6日,内蒙古自治区内部审计师协会第三届理事会第五次常务理事(扩大)会在呼和浩特市召开。自治区审计厅厅长长江同志到会讲话,自治区内审协会会长刘文磊主持会议。会议对2011年全区内部审计工作进行了总结,传达了全国内部审计工作会议精神并对2012年内部审计工作进行了安排。长江厅长对近年来全区内部审计工作取得的成绩给予肯定,

  • “金龙东来”话审计

    关键词: 审计人  生肖纪年  民族传统  免疫系统  经济建设  龙虎  

    玉兔西去,金龙东来。随着阵阵贺岁烟花腾空而起,中华民族传统的生肖纪年——“龙”年又到了人间。“龙”年是实施“十二五”规划号角吹响的第二年,审计任重道远。因此,在新的一年里,我们审计人要发扬“龙虎精神”,更好地发挥审计“免疫系统功能”作用,更好地服从、服务于经济建设这一大局。

  • 《中国内部审计》征稿启事

    关键词: 征稿启事  中国内部审计协会  新闻出版总署  中华人民共和国  权威期刊  内部审计机构  国内统一刊号  

    《中国内部审计》是经中华人民共和国新闻出版总署批准创办,由审计署主管、中国内部审计协会主办的具有指导性、权威性、务实性、理论性的国家级期刊,也是国内唯一面向广大内部审计机构和内部审计工作者公开发行的内部审计权威期刊,国内统一刊号为CNII-4068/F,国际标准刊号为ISSN1004—8278,国内邮发代号80—485,每月15日出版。期刊已被...

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