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中国内部审计杂志

杂志介绍

中国内部审计杂志是由中国内部审计协会主管,中国内部审计协会主办的一本部级期刊。

中国内部审计杂志创刊于1997,发行周期为月刊,杂志类别为经济类。

中国内部审计杂志

部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会

  • 主办单位:中国内部审计协会

  • 国际刊号:1004-8278

  • 国内刊号:11-4068/F

  • 发行周期:月刊

  • 全年订价:¥234.00

  • 把握精神实质 明确内部审计指导方针——在中国内部审计协会学习党的精神暨全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会上的讲话

    关键词: 内部审计  九大  特邀代表  先进工作者  总体布局  指导方针  二五  全国代表大会  战略布局  

    不久前,中国共产党第十九次全国代表大会胜利闭幕。我作为特邀代表参加了大会的全过程,深受鼓舞和教育,深深感受到这次大会是在中国共产党的发展史上具有里程碑意义的大会,是高度团结、高度统一认识、高度拥护以同志为核心的党中央的大会。

  • 以精神为引领 以先进典型为榜样 开启新时代内部审计事业发展新征程——在中国内部审计协会学习党的精神暨全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会上的讲话

    关键词: 内部审计  九大  先进工作者  专项审计  内审人员  学习理论  审计整改  人民银行  审计处  内部控制评价  

    尊敬的李主席、各位领导、各位来宾、同志们、朋友们:今天我们相聚在一起,共同学习贯彻党的精神,并召开2014年至2016年全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。我代表中国内部审计协会,欢迎在座的各位领导和同志们出席今天的会议。刚刚闭幕的党的,是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的...

  • 基于大数据的数字化审计技术方法体系构建——以保险公司数字审计为例

    关键词: 数字化审计  技术方法体系  内部审计  模式  

    本文从审计技术方法体系框架的多维分析出发,以保险公司的数字化审计实践为基础,分析数字化审计技术方法体系的构建内容,为内部审计工作提供可借鉴的模式。

  • 电网企业应用TRIZ理论的审计创新实践

    关键词: triz理论应用  风险管理审计  

    电网企业内部审计通过运用TRIZ理论,提升批判性、建设性、研究性审计思维,完善创新风险管理审计,对发挥新常态下内部审计作用,提升内部审计价值,具有重要的现实意义。

  • “问题与风险导向”审计智慧创新驱动研究

    关键词: 问题与风险导向  智慧创新  驱动措施  审计运用  

    本文以"问题与风险导向"为审计工作出发点,对新常态下如何更好地履行审计监督把关职责进行思考,探讨审计智慧创新驱动工作的方法和手段,通过具体适应措施选取及监督检点事项提示,力求促进审计发现问题及风险管控能力的全面提升及审计监督预防与问责机制的高效建立。

  • 互联网金融之创新与风险

    关键词: 互联网  金融支付  狭义定义  资金流通  虚拟货币  中介业务  业务种类  数据分析  创新改革  支付平台  

    何谓互联网金融 互联网金融是藉由因特网、行动通讯、云端计算与大数据分析等技术之创新及应用,来实现资金流通、金融支付与投资理财等金融中介业务之新兴经营模式。有人说互联网金融是网络和金融两个行业的结合,但不管是狭义定义支付、投融资、大数据金融、虚拟货币、互联网金融平台与机构等相关业务种类为互联网金融,或广义地将涉及金融业务之...

  • 新形势下从严审计若干问题研究

    关键词: 人民银行  内部审计  从严审计  

    本文以人民银行为例,提出审计覆盖要"全",检查要"深",处理要"严"的从严审计工作思路,深化审计检查监督,严肃审计处理和问责,强化审计成果转化利用,进一步完善内部审计检查监督机制,为建设法治、廉洁、服务型基层央行提供强有力的保障。

  • 查改防闭环管理模式的构建与应用

    关键词: 国有企业  内部审计  模式创新  

    本文在中央全面从严治党、依法治国和强化审计监督的大背景下,通过分析国有企业内部审计工作的特点与要求,挖掘新时期下提升内部审计效能的机制与路径,构建起以查、改、防闭环管理为主体,以信息技术、人才队伍为保障支撑的内部审计工作新模式,并进行了有益实践,为内部审计在推动依法从严治企、加大国有资本监督监管方面提供了操作范本。

  • 内部审计师与治理层关系的博弈分析

    关键词: 内部审计师  复合型能力  授权  博弈  

    本文通过构建并分析内部审计师和企业治理层之间的博弈模型,指出企业治理层给予内部审计师充分授权时,内部审计师的工作会更有成效,可以有效抑制审计对象的违规倾向,进而说明治理层授权和内部审计师复合型能力对内部控制制度运行的重要性,并据此提出相应建议。

  • 全面构建信息化平台 积极推动内部审计战略转型

    关键词: 内部审计  信息化平台  审计系统  业务应用系统  办公平台  德州  功能架构  审计工作效率  成果简介  数据源  

    成果简介 德州银行股份有限公司(简称德州银行)的审计系统作为内部审计信息化平台,可灵活设置监测规则参数并对监测风险点进行持续动态追踪分析,极大提高了审计工作效率和质量,推进了审计工作的转型发展。 (一)总体架构 德州银行审计系统能满足各项技术要求。其与外围相关业务应用系统、数据源的关系及功能架构如图1所示。

  • 构建管理驾驶舱 创新审计模式

    关键词: 管理驾驶舱  审计模式  国贸  房地产经营  成果简介  总监  三大  风险隐患  供应链  均价  

    成果简介 厦门国贸集团股份有限公司(简称厦门国贸)是国有控股上市公司,现已形成涵盖贸易和物流的供应链管理、房地产经营以及金融服务三大核心业务的经营模式。随着规模的扩大和业务形式的创新,2009年初由厦门国贸总裁提出设想,由财务总监牵头,由内控与审计部、财务部、信息与技术部等部门的业务骨干为主要成员组成课题组,构建以自主研发、自...

  • 搭建审计管理信息平台 开创内部审计工作新局面

    关键词: 管理信息平台  大连港集团  管理信息系统  内部审计  审计管理  成果简介  审计业务  物联网  移动应用  信息产业  

    成果简介 大连港集团有限公司(简称大连港集团)多年来紧扣集团公司生产经营脉搏,响应集团的战略转型和发展,及时抓住信息产业的发展机遇,提出建立"智慧型、创新型"港口的理念,积极推动以物联网、云计算、大数据、移动应用等为引领的新技术应用,搭建了人事、生产、安全等业务信息平台,按照"科学、高效、规范、实用"的思路,积极推动审计管理...

  • 构建群组化模型 开展信贷类业务审计

    关键词: 组化  模型分析  审计系统  成果简介  现场分析  审计目标  现场审计  审计模型  审计质量  审计效率  

    成果简介 甘肃银行股份有限公司(简称甘肃银行)依托信息化审计系统,在项目实施中引入群组化模型来完成数据整合、挖掘和分析,形成了一套较为系统的适用于城市商业银行内部审计非现场分析的方法体系,较好扩展了审计的深度和广度,为促进审计成果有效转化,提高审计质量和审计效率,实现审计目标提供了有力的技术支持。

  • 如何对承包工程财务风险实施专项审计

    关键词: 内部审计  承包工程  财务风险  经济效益  

    近年来建筑市场竞争越来越激烈,有不少建筑公司被迫接受大量的房地产开发商兼工程承包商的承包工程以求生存和发展。本文对承包工程财务风险审计方法进行探讨,以期更好地化解风险,提高企业经济效益。

  • 电力工程风险管理审计的主要做法

    关键词: 风险管理  电力工程审计  pdca  供电企业  方法  效益  

    本文结合供电企业内部审计工作实际,以传统内部审计程序和方法为基础,引入全面风险管理理念,提出风险导向审计的程序和方法,以促进企业防范风险,提高效益。

  • 围绕安全基线践行信息安全审计

    关键词: 基层人民银行  安全基线  信息安全审计  

    本文指出信息安全审计面临的主要问题,从安全基线的角度出发,探索符合基层人民银行审计工作的创新之路。

  • 强化内部审计助推企业价值增值

    关键词: 安阳钢铁  内部审计  价值增值  职能  创新  

    本文结合安阳钢铁集团有限责任公司的探索与实践,从创新思路、创新模式、创新手段、完善制度、提升人员素质等方面着手,指出内部审计应充分发挥职能为企业价值增值服务。

  • 审计结果公告对国家治理功效的影响研究——基于声誉机制的视角

    关键词: 审计结果公告  声誉机制  国家治理  

    国家审计是国家治理的重要组成部分,是推动国家治理现代化的重要力量。审计结果公告作为传递审计信息的重要载体,是国家审计发挥作用的重要途径。研究表明,将审计结果公告制度与声誉机制有效结合,可以提升信息透明度进而提升问责概率,促使公权力部门更好地履行公共受托责任,实现审计监督与其他监督方式的协同治理,更好发挥推进国家治理能力现代...

  • 军事设施建设审计质量控制:理论与对策

    关键词: 军事设施建设  审计质量  质量控制  军队审计条例  

    本文分析了新形势下加强军事设施建设审计质量控制的必要性,在借鉴现有审计质量理论框架的基础上,尝试构建了一个用于分析军事设施建设审计质量控制的理论框架,并对进一步加强军事设施建设审计质量控制提出建议。

  • 企业人员职务犯罪预防之浅谈

    关键词: 企业人员  职务犯罪  预防  

    在经济飞速发展的时代,企业人员职务犯罪高发,尤其是企业高管、财务人员和销售人员已成为企业人员职务犯罪的主体。企业通过背景调查、思想教育、制度设计和审计监控以及责任追究、警示和制度再造,可有效预防企业人员职务犯罪。

  • 审计视角下的资产证券化业务风险与控制对策

    关键词: 资产证券化  业务  风险  防范  

    随着资产证券化业务的发展,品种越来越丰富,对会计核算提出挑战。本文指出资产证券化业务流程和会计处理方面存在的风险并提出相关建议。

  • 审计到此日方初 任重道远奋者先

    关键词: 内部审计  审计处  顶层设计  到此  风险控制  天津师范大学  教育系统  经济运行  荣誉称号  国际注册  

    11月3日,中国内部审计协会在北京召开学习党的精神暨全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。在此次大会上,授予首钢集团有限公司审计部等295个集体“全国内部审计先进集体”荣誉称号。授予李红泉等296名同志“全国内部审计先进工作者”荣誉称号。

  • 找准“五子定位” 胆大心细做好国企内审

    关键词: 五子  内部审计  制度先行  监督管理体系  内控体系  企业改革  规范流程  制度汇编  定期体检  内审工作  

    内部审计作为企业监督管理体系的重要组成部分,主要任务是围绕中心,服务大局,突出重点,履职尽责,找准内审的"五子"定位,更好地服务企业改革发展。 一、五子定位 所谓"五子",分别是照镜子、扯袖子、吹哨子、量尺子、钉钉子。 (一)照镜子 照照镜子,就是促进完善制度和内控体系,规范流程,做到制度先行,有章可循,让各成员单位自觉对照镜子正衣...

  • 狠抓风险管理 加强内控审计

    关键词: 春秋航空  民营航空公司  旅游集团  股票代码  风险管理  总运力  机队  内控评价  内审部门  内部控制评价  

    一、公司介绍 1981年,春秋航空在上海长宁起步;2005年,打破民航垄断,成为中国第一批获批起飞的民营航空公司,豪华消费的飞机旅行开始向大众化趋势发展。2015年上证挂牌,股票代码601021。时至今日春秋航空已从中山公园2平方米旅游亭发展到拥有世界各地67个分、子公司,74架A320机队的旅游集团。十多年前,80%的旅客因公出行;今天,60%以上的旅客因私...

  • 做一名有信念的内审工作者

    关键词: 内审工作  国家电网公司  舒印彪  内部审计  审计制度  审计体制  审计监督  寇伟  审计项目  

    一、我坚信内审工作大有作为 指出,中央企业肩负着国有资产保值增值重要责任,要深化国有企业和国有资本审计监督,做到应审尽审、有审必严;国企国资走到哪里,审计监督就要跟进到哪里;要健全完善相关审计制度,让制度管企业、管干部、管资本。

  • 新时代新征程新青年

    关键词: 九大  所向  手机漫游费  养老保险金  异地就医  退休人员  中国梦  始终  二字  社保  

    要说最近什么最热什么最火,非党的莫属!历时7天的大会,从开幕到闭幕,备受全党、全国人民乃至全世界的高度关注。为何备受关注?对国外而言,他们非常好奇和惊叹为何中国在中国共产党的领导下,可以一次次创造奇迹,变得越来越强大。他们对中国取得的一系列成绩都叹为观止!对国内广大党员群众而言,不仅关系到今后我们工作、生活的方方面面,更是民心...

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